» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как правильно применять ставку 8% про розничном налоге |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #1  Ср Ноя 27, 2024 14:39:05 |
Заголовок сообщения: | Как правильно применять ставку 8% про розничном налоге |
ИП на розничном налоге с ноября 2024-ресторан. Наступает время новогодних банкетов и ТОО и ИП хотят перечислять нам на счет в банке за проведение новогоднего банкета. Боюсь выписывать им счета на оплату,так как придется платить 8% ,если выдам им ЭСФ и они возьмут на затраты.Хотя банкеты им нельзя брать на вычеты. Как себя обезопасить? Требовать от них письмо с указанием режима налогообложения? Коллеги поделитесь опытом |
Автор: | Ведмедев | ||||
Добавлено: | #2  Ср Ноя 27, 2024 15:33:57 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это почему Вы так решили? В НК РК вроде даже есть статься такая вычеты представительских расходов. Проблема не в том как брать на вычеты, а как это всё правильно оформить в учете. Это совсем разные вещи.
Надо исходить из той позиции что в отношении абсолютно всех хоз субъектов вы будете платить 8%. Вы же в курсе что режим налогообложения может поменяться задним числом? Толку от писем не будет никаких. |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #3  Ср Ноя 27, 2024 15:47:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Можно или нельзя, учредители зачастую хотят и требуют видеть документальное подтверждение потраченных средств даже если это на связано с вычетами. Да и многие уходят от налички - по расчетному счету ведут оплаты. И тут уже ничего не поделаешь... |
Автор: | @Светланк@ | ||
Добавлено: | #4  Ср Ноя 27, 2024 16:16:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Очень хотелось бы статью налогового кодекса,где именно так и указано :( |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #5  Чт Ноя 28, 2024 10:25:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А я разве утверждал что вы обязаны платить? Приведу вам простой пример. К вам обратился заказчик ТОО или ИП на получение услуг от Вас. Даже дал Вам письмо что у него 26/12/2024 года режим НО был СНР, без использования положений п 3-2 ст.242 НК РК, вы оформили все документы соответствующие. Т.к. заказчик затребовал, потому что имеет право. А 27/12/2024 вышло решение УГД где заказчики числятся налогоплательщиками, что они за нарушение чего либо, переведены на ОУР с 01.01.2024, и эти ваши заказчики решают по максимуму использовать все имеющиеся вычеты. Вы естественно об этом не знаете. А вот уже через годик или около того, к вам придет уведомление, что вы вроде как неправильно исчислили налог, и Вас попросят доначислить. Задним числом и естественно с начислением пени. Но как грится колхоз дело добровольное. |
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #6  Пт Ноя 29, 2024 15:28:54 |
Заголовок сообщения: | |
Налоговая может так круто задним числом переводить на общеустановленный режим? |
Автор: | Ведмедев | ||||
Добавлено: | #7  Пт Ноя 29, 2024 16:07:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да.
|
Автор: | @Светланк@ |
Добавлено: | #8  Пт Ноя 29, 2024 16:23:42 |
Заголовок сообщения: | |
ну да ,как переведет их на общеустановленный даже с 1 декабря,не обязательно с 1 января-однозначно мы попали с налогами. Спасибо за разъяснение :Rose: |