» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Уведомление/извещение о допущенных нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #1  Сб Мар 12, 2022 19:53:46 |
Заголовок сообщения: | Уведомление/извещение о допущенных нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля. |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=675556#675556 Уважаемые профи, ситуация - в КНП пришло уведомление/извещение о допущенных нарушениях, выявленных по результатам камерального контроля по ФНО: 100.00 за 2020 год по поводу: Занижение (сокрытие) дохода, выявленное на основе изучения сведений, полученных из различных источников информации. Мы не НДС-ники, и доход отражен полностью, помогите, как правильно ответить на это уведомление? Ума не приложу, так как доход не занижала...А по ФНО 100.00 за этот период был убыток.. |
Автор: | Ведмедев |
Добавлено: | #2  Сб Мар 12, 2022 20:57:39 |
Заголовок сообщения: | |
Olechka, зайдите в КН и отправьте себе на почту уведомление по камералке, там в приложениях расшифровка нарушений, их надо читать. |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #3  Вс Мар 13, 2022 00:48:29 |
Заголовок сообщения: | |
В расшифровке в графе "Доходы по данным ОГД ( сведения по ЭСФ, государственному закупу, субсидии, экспорт, 871.01, ККМ, данные покупателей по приложениям: 100.01, 150.04, 220.01, 912.01, 300.08)" стоит сумма больше указанной в ФНО 100,00 на 734000 тг больше. Но у нас вид деятельности ЛОМБАРД и доход складывается из % и незначительно с суммы торгов...Мы никому не выписывали ЭСФ, а все, что проходило через ККМ, то и указано в декларации. Как им это доказать? Как ответить, если я считаю, что ничего не занижала! |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #4  Вс Мар 13, 2022 01:11:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Olechka, вариант 1 - продолжать настаивать на собственной непогрешимости. Вариант 2 - довериться более опытным товарищам. Нужное выбрать. |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #5  Вс Мар 13, 2022 01:18:20 |
Заголовок сообщения: | |
То есть априори КГД правы, так как "более опытные товарищи"?)) А при выборе варианта 1, как правильно ответить, подскажите, пожалуйста) |
Автор: | С. Ромазанов | ||||
Добавлено: | #6  Вс Мар 13, 2022 01:24:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Вообще нет. Про опытных - это про Васю, Ирину, Елену... Ни в коем случае не про КГД...
Проверить все декларации и все первичные документы. |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #7  Вс Мар 13, 2022 01:33:37 |
Заголовок сообщения: | |
Вот именно, что все первичные документы соответствуют заявленному мной доходу, какие данные КГД говорят о другой сумме???? Ума не приложу как правильно ответить.... |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #8  Вс Мар 13, 2022 01:43:54 |
Заголовок сообщения: | |
НУ так и сравнивайте. Какие данные КГД не соответствуют вашим. Вы же понимаете, что без документов гадать сложно? |
Автор: | С. Ромазанов |
Добавлено: | #9  Вс Мар 13, 2022 01:45:49 |
Заголовок сообщения: | |
У любого вопроса есть 2 варианта ответа - 1) Я вам подскажу, где найти ответ; 2) Я вам сам отвечу. |
Автор: | Iraida |
Добавлено: | #10  Вс Мар 13, 2022 10:26:02 |
Заголовок сообщения: | |
Olechka, А вы ОС не продавали? Чек выбили на полную стоимость, а в 100 включается в доход , если только стоимость реализации превышает стоимостной баланс группы (подгруппы). Если вы абсолютно уверены в своих цифрах, то напишите письмо: В ответ на уведомление № от сообщаем, что согласно данным учета ТОО доход в ФНО 100 отражен верно, ЭСФ не выписывались, доход сформирован из наличных платежей и соответствует данным ККМ. Приложение: налоговый регистр по доходам к ФНО 100 за 2020 год. Что-то типа этого. И обязательно приложите налоговый регистр по доходам. |
Автор: | Ведмедев | ||||||
Добавлено: | #11  Вс Мар 13, 2022 11:41:18 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Там обычно ещё и БИН/ИИН фирмы говорят по которому идёт разница, у меня по крайней мере так было. Вариант ещё проверить ККМ вдрух "кто-то", забыл Вам сказать что с чеками напортачил, или напортачил, а процедуру по исправлению этого косяка до конца не завершил. А так то да
тоже вариант, в СГД это разные строки и чисто случайно забыли это учесть. |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #12  Вс Мар 13, 2022 12:38:15 |
Заголовок сообщения: | |
Всем огромное спасибо! ОС не продавали, по ККМ операции проводила сама и с чеками портаков не было...Все, что проведено по ККМ, то и отражено в ФНО 100... |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #13  Ср Мар 16, 2022 15:51:59 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Olechka, тоже пришло такое извещение
один источник с наибольшей суммой, то есть они признают, что возможно завышена сумма.
этого нет пока не знаю как у вас, у нас еще табличка по ККМ снизу, но она мне не столько важна(у нас по ККМ редкие суммы проходят), как Стоимость ТРУ по Вашим ЭСФ из нее же, очень хорошо сходится с ЭСФ с учетом исправленных и даже вошли обороты, выставленные в 2021 году, короче, то, что покупатели отразили, оказалось больше, чем по ЭСФ, по-любому у покупателей ошибка, и причем так как сейчас почти никто не заполняет 300,08, то скорее всего это косяк со стороны не НДС-ников с реестрами по покупкам, отвечать пока не будем, но если б пришлось, то воспользовалась подсказкой бы от Iraida |
Автор: | Пангея |
Добавлено: | #14  Ср Мар 16, 2022 16:43:56 |
Заголовок сообщения: | |
Olechka, да, надо ответить почему пробитые чеки это еще не доход. |
Автор: | Эхмея |
Добавлено: | #15  Вт Апр 05, 2022 11:52:32 |
Заголовок сообщения: | |
Моё мнение, чтобы правильно работала формула по этому камеральному контролю, должны внести изменения в правила заполнения приложений 100.01, 912.01 и 220.01, если организация выставляет ЭСФ и не является плательщиком НДС, то эти приложения не должны заполняться. |
Автор: | vbnz |
Добавлено: | #16  Пн Июл 18, 2022 15:38:44 |
Заголовок сообщения: | |
Пришло увед за 2021, завышены вычеты. ТОО не плат. НДС. Проверила, по строке 100.00.019 III, в приложении 100.01 указана сумма больше. В приложении 100.01 неплательщик НДС отражает информацию по всем приобретениям (товарам, работам, услугам, ОС и пр. активам), произведенным в течение налогового периода, независимо от того, имеются по данным приобретениям счета-фактуры или нет. Созвонилась с УГД, говорят если на вычеты не пошли суммы, просто отминусуйте в 100.01 в допике и все, тем более эти суммы поставщики в своей отчетности не отразили :palm: Кто то с таким столкнулся? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #17  Пн Июл 18, 2022 16:18:10 |
Заголовок сообщения: | |
vbnz, акт сверки с поставщиком сделайте и предоставьте в налоговую, пусть с ними разбираются сами. Если на вычеты не идут суммы, то они все равно отражаются и в 300ф (в оборотах приобретенных без НДС)и в 100.00.019 III с корректировкой далее по строке 100.00.019 VIII. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #18  Пн Июл 18, 2022 23:53:49 |
Заголовок сообщения: | |
Может попробовать отписаться? Тем более, что на вычеты эти суммы не пошли. |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #19  Вт Июл 19, 2022 11:34:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
а я задала вопрос в открытом блоге... |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #20  Ср Июл 20, 2022 12:38:41 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, пришла камералка о завышении вычетов в ф.100 по сравнению с ф.300. Я отнесла расходы на проезд в строку 100.00.037, КГД не берет эту строку в расчет по камералке. Кто сталкивался, подскажите, пожалуста, какой выход, просто объяснение направить или надо в 100 форме передвинуть в строку 100.00.019? |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #21  Ср Июл 20, 2022 13:05:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Верно. Все полученные по документам работы и услуги в части командировочных расходов отражаю в поступлении в 100ф, остальное уже на 100.00.037. |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #22  Ср Июл 20, 2022 13:13:29 |
Заголовок сообщения: | |
Но в стр.100.00.037 I написано "в соответствии с п.1 ст.244". А п.1 ст.244 говорит, что: "Статья 244 с изменением, внесенным Законом РК от 10.12.2020 № 382-VI (вводится в действие с 01.01.2022). 1. Вычету подлежат следующие расходы по компенсациям при служебных командировках: 1) расходы на проезд к месту командировки и обратно, включая оплату расходов за бронь, на основании документов, подтверждающих расходы на проезд и за бронь. В случае оформления проезда электронным билетом или электронным проездным документом документами, подтверждающими расходы на проезд и за бронь, являются: электронный билет, электронный проездной документ; документ, подтверждающий факт оплаты стоимости электронного билета, электронного проездного документа; документ, подтверждающий факт проезда (в том числе посадочный талон), выданный перевозчиком или лицом, у которого приобретен электронный билет или электронный проездной документ, на бумажном носителе или в электронном виде. Я поэтому засомневалась, почему налоговики такое уведомление прислали. У них алгоритм камералки не поменялся или что, не понятно :unknown: |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #23  Ср Июл 20, 2022 14:29:43 |
Заголовок сообщения: | |
Корсак, да но так же есть сверка с 300ф. Тут два варианта - отписываться постоянно указывая на правила, или, относить в поступления для сверки с 300ф. Легче второе, по мне. Потому как все эти уведомления возможно могут влиять на степень риска, не все критерии нам известны. |
Автор: | Корсак | ||
Добавлено: | #24  Ср Июл 20, 2022 14:32:04 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Понятно, спасибо, выбираем наименьшее из зол... |
Автор: | Trish | ||
Добавлено: | #25  Ср Июл 20, 2022 14:47:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Я бы не передвигала, вообще бы не трогала, если все согласно правил. Мне тоже такое пришло. Но вы называете это "камералка", а я называю извещением, не требующим ответа, и направленным для сведения. То есть находите, что не идет, пишите для себя пояснительную записку с расчетами, чтобы в случае чего объясниться, и все. Я на извещения не отвечаю. Но лично у меня помимо командировочных основное и бы сказала главное несоответствие данных - это обороты по отложенному НДС, которые переходят из года в год. Не знаю, что они там собрались сверять между формой 100 и 300, если сами навыдумывали НДС с отложенным зачетом...Соответственно ЭСФ января 2022 с оборотом декабря 2021 отразились в 300 форме в 1 квартале 22г, оборот остался отраженным в 21 году. Странные...но я это все у себя в виде таблиц сверяю, распечатываю и в папочку вместе с извещением. |
Автор: | vbnz | ||
Добавлено: | #26  Ср Июл 20, 2022 16:00:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
именно это и расписывала в ответе |
Автор: | Iraida | ||
Добавлено: | #27  Ср Июл 20, 2022 16:04:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это да... Тоже делаю таблички для учета этих отложенных НДС в начале и конце года. А еще у меня приход ТМЗ от списания ОС, которого нет в 300, разница по импорту, курс поступления один, курс для НДС другой. Сижу, составляю справку. :cry: |