» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | К какому кварталу относить НДС, если АВР и счет-фактура разными датами |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | AlSer | ||||
Добавлено: | #1  Сб Авг 11, 2018 23:20:11 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Да, если есть обороты, датированные одним кварталом, а счета-фактуры по эти оборотам - другим кварталом, то естественно, грава В не равна графа А*12%. |
Автор: | Роза | ||
Добавлено: | #2  Чт Авг 09, 2018 09:40:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мне не понятно, зачем усложнять? ведь в правилах написано:реализацию отражаем по дате совершения оборота, в зачет берем по дате полученной счет фактуры. |
Автор: | tanya01 | ||
Добавлено: | #3  Чт Авг 09, 2018 09:08:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
то есть у вас строка 300.00.013 грава В не равна графа А*12% |
Автор: | AlSer | ||||||
Добавлено: | #4  Ср Авг 08, 2018 22:55:02 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
В полученном с-фактуре указана дата совершения оборота 30.06.2018 г., дата оформления с-фактуры - 02.07.2018 г. Мы сдали ф.300 за 4-кв. 2017 и 1-кв. 2018 с подобными оборотами поставщиков, то есть обороты вошли в стр. 300.00.013 без НДС, а НДС отражен в декларации следующего квартала. Этот вопрос вроде бы обсуждался... |
Автор: | Ведмедев | ||||
Добавлено: | #5  Ср Авг 08, 2018 14:34:09 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
это как он сделает тоже самое? Если он оборот по приобретению может показать только на основании полученных с/ф, потому что
Он юридически не имеет права включать оборот. |
Автор: | AlSer | ||||
Добавлено: | #6  Ср Авг 08, 2018 14:19:49 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Оборот-то, как раз и будет показан во 2-квартале, не будет показан НДС. И покупатель сделает то же самое: оборот покажет во 2-кв., а НДС в 3-квартале. |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #7  Ср Авг 08, 2018 12:40:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
реакция будет в виде уведомления, о несоответствии оборотов по реализации/приобретению у поставщика/покупателя, за налоговый период. |
Автор: | AlSer | ||
Добавлено: | #8  Ср Авг 08, 2018 12:02:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А если, всё таки, отразить оборот в декларации 2-квартала, а НДС в декларации 3-квартала, по аналогии с зачетным НДС? Какова будет реакция налогового органа? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #9  Пт Июл 27, 2018 00:57:05 |
Заголовок сообщения: | |
Да. И это уже обсуждалось на форуме. Будем писать ответы на уведомления по камералке. |
Автор: | Алиябаим | ||
Добавлено: | #10  Вт Июл 24, 2018 11:25:33 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и пойдут потом камералить :( |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #11  Вт Июл 24, 2018 02:31:27 |
Заголовок сообщения: | |
И тех, кто выписывает бумажные СФ, и тех, кто выписывает ЭСФ. |
Автор: | Алиябаим | ||
Добавлено: | #12  Пн Июл 23, 2018 16:23:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это касается и тех кто выписывает ЭСФ ? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #13  Вт Июл 17, 2018 21:22:03 |
Заголовок сообщения: | |
Если это ваша реализация, то начисленный НДС вы отражаете по дате облагаемого оборота, т.е. отражаете в декларации за 2 квартал (статьи 379 и 421 НК). А ваш Заказчик возьмет в зачет НДС в 3 квартале, по дате выписки счета-фактуры (статья 401 НК). |
Автор: | Зарина |
Добавлено: | #14  Вт Июл 17, 2018 16:48:17 |
Заголовок сообщения: | К какому кварталу относить НДС, если АВР и счет-фактура разными датами |
Здравствуйте! Нашей компанией выписан акт 30.06.2018, счет-фактура 02.07.2018 , НДС отражается в декларации и оплачивается за 2 или 3 квартал ? |