» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | MoonflowerA |
Добавлено: | #51  Ср Авг 02, 2017 19:14:23 |
Заголовок сообщения: | Как в 1С 8.2 начислить взносы на ОСМС по договорам ГПХ? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638733#638733 База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=638735#638735 Коллеги, кто уже столкнулся, подскажите. По физлицам, осуществляющим услуги по договорам ГПХ, расчет налогов в 1с 8.3 осуществляется через документ "Расчет налогов при поступлении активов и услуг". Не могу найти в каком документе производится расчет взносов ОСМС за эти физлица, чтобы как налоговый агент, перечислить потом в фонд? |
Автор: | Арина |
Добавлено: | #52  Чт Авг 03, 2017 02:38:02 |
Заголовок сообщения: | |
Взносы физических лиц, с которыми заключен договор ГПХ Взносы физических лиц по договорам ГПХ исчисляет и перечисляет налоговый агент – лицо, заключившее такой договор. Зарегистрировать доход физического лица по договору можно при помощи документа Регистрация прочих доходов в целях налогообложения с видом операции Доходы контрагентов. Документ доступен в разделе Зарплата – Налогообложение. В документе указывается вид дохода и, в зависимости от настроек налогообложения, заполняются данные по учету взносов на ОСМС. В документе можно вручную скорректировать необходимость исчисления взносов на ОСМС с доходов физ. лиц. Расчет взносов по доходам физ. лиц по договорам ГПХ выполняется документом Расчет удержаний сотрудников организаций на закладке Взносы ОСМС. [/b] |
Автор: | MoonflowerA | ||
Добавлено: | #53  Чт Авг 03, 2017 09:22:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Арина, не получается почему то. В документе
|
Автор: | Банер |
Добавлено: | #54  Чт Авг 03, 2017 09:36:49 |
Заголовок сообщения: | |
да тоже не получается по договорам ГПХ -Расчет удержаний сотрудников организаций а договора заключены с НЕ Сотрудниками Добавлено спустя 13 минут 43 секунды: инструкция |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #55  Чт Авг 03, 2017 13:33:41 |
Заголовок сообщения: | |
У меня получилось провести расчет ИПН и взносов ОСМС по контрагентам, если в документе Расчет удержаний сотрудников организаций сначала сделать Автозаполнение списком сотрудников, а затем Рассчитать. И получилось, хотя не понятно. Может все-таки есть другой алгоритм? |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #56  Чт Авг 03, 2017 14:24:40 |
Заголовок сообщения: | |
У меня суммы ИПН и ОСМС по договору ГПХ в Расчете регламентированной з/пл есть, а в оборотке эти суммы не отражаются по сч 3120 и 3213, а сч 3310 без удержаний Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: Или я что-то не так делаю или это недоработка программы. Когда расчет по дог ГПХ проводился через док "Расчет налогов при поступл активов и услуг", проводки формировались сразу Дт3310 Кт3120, 3150. Не формируется автоматом док для перечисления взносов ОСМС по дог ГПХ. Может у кого-то получилось? |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #57  Чт Авг 03, 2017 15:29:31 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь. Док "для перечисления взносов ОСМС " формируется автоматом. Надо поставить признак "по прочим лицам". Не внимательно читала инструкцию. А вот с проводками все-таки загвоздка. |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #58  Чт Авг 03, 2017 18:03:53 |
Заголовок сообщения: | |
Ещё один нюанс. У меня программа считает ИПН по дог ГПХ так: доход 5000, ИПН 378, ОСМС 1223. К получению вообще не понятно, т.к. проводок нет. Получается, 5000-ОСМС1223=3777. С этой суммы ИПН 378. Разве это правильно? Изменения в НК РК по вычетам ИПН были? |
Автор: | Pietr Tikhonov | ||
Добавлено: | #59  Чт Авг 03, 2017 18:27:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
http://balans.kz/viewtopic.php?t=62463 |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #60  Пт Авг 04, 2017 11:53:33 |
Заголовок сообщения: | |
Эххх... Я то прорвалась черех все по договору ГПХ, но теперь "затык" на платежке, счет и банк не печатается.... ФИО и дата рождения в реестре - тоже пустота...Эххх |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #61  Пт Авг 04, 2017 13:46:25 |
Заголовок сообщения: | |
Такая же ерунда. Самим добавлять? А как же свифт? |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #62  Пт Авг 04, 2017 13:52:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
может и глупость скажу, но могабыть подождать малёх, до 25 ещё 21 день. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #63  Пт Авг 04, 2017 14:51:43 | ||
Заголовок сообщения: | |||
тэкс... новым релизом Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.24.10) ФИО появилось.... реквизитов таки нет, сказали ждать Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
и совсем получается не глупость сказал :( |
Автор: | bagira |
Добавлено: | #64  Пн Авг 07, 2017 15:16:39 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Кто-нибудь удерживал ОСМС по договору ГПХ в новом релизе? Я делаю через документ поступление услуг, затем на основании поступления регистрирую документ Регистрация прочих доходов ИПН не удерживает, ОСМС не удерживает подскажите как правильно провести приход по договору ГПХ и сделать удержания по ИПН и ОСМС? |
Автор: | Банер | ||||||||||
Добавлено: | #65  Вт Авг 08, 2017 09:00:34 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: 1--
2--Меню сверху выбираем ЗАРПЛАТА затем НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ дальше открываем журнал Регистрация доходов в целях налогообложения Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: в Регистрация доходов в целях налогообложения создаем нов док Регистрация доходов в целях налогообложения ,в этом документе в левом верхнем углу выбираем -доходы контрагентов. Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: чуть ниже кнопка заполнить , заполняем все договора ГПХ в одном документе. Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: сосмс Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: не удалось отправить изображение док Регистрация доходов в целях налогообложения ,смотрим инструкцию екоторую выкладывал пост 13 раздел дог ГПХ Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: 3-дальше делаем расчет налогов в журнале там где считаем соц налог только создаем отдельный документ для дог ГПХ и обязательно заполняем вкладку -подразделение- даже если это совсем другое подразделение иначе не считает,так сделали разработчики,нажимаем автозаполнение как в зарплате ,расчитать ,появятся суммы налоговов ИПН и ОСМС на отдельных закладках. Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: 4- создаем док отображение зарплаты в меню отображение зарплаты ,появятся все цифры в оборотках а также в отчете ф200 |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #66  Вт Авг 08, 2017 11:30:33 |
Заголовок сообщения: | |
Расскажу, как я делала. Поступление ТМЗ и услуг (7210 3310) дог ГПХ. Док Регистрация доходов в целях налогообложения. Проводок нет. За июль начислена з/пл сотрудникам. Расчет регламентированной з/пл. Во вкладках есть суммы отч ОСМС по сотр, ИПН сотр и по дог ГПХ, взнос ОСМС по дог ГПХ. Отражение в регл учете по дог ГПХ нет, по сотр есть. После сообщения Банер, удалила в реглам з/пл во вкладках ИПН и взнос ОСМС суммы по дог ГПХ. Создала нов док отображение зарплаты, автозаполнение, рассчитать. Все заполнилось и появились проводки 3397 3120 и 3397 3212. Теперь не понятно, почему 3397 а не 3310? Теперь в Поступлении ТМЗ и услуг менять сч 3310 на 3397? Кто как сделал? |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #67  Вт Авг 08, 2017 11:37:01 |
Заголовок сообщения: | |
3212, Обязательства по взносам на социальное медицинское страхование --у меня по дог ГПХ 3213, Обязательства по отчислениям на социальное медицинское страхование -по зарплате сотрудников Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: 3120, Индивидуальный подоходный налог-все вместе,зарплата + дог гпх |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #68  Вт Авг 08, 2017 11:48:18 |
Заголовок сообщения: | |
anna_ira, так понимаю 1. не надо делать покупку, а документом регистрация доходов в целях налогообложения ("доходы контрагентов") ставится отражение в учете Дт расход Кт обязво перед контриком 2. Я вообще не использовала счет 3310 по ГПХ с физ лицами, все таки эти "покупки" не входят в отчет по НДС. |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #69  Вт Авг 08, 2017 11:55:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему? |
Автор: | anna_ira | ||
Добавлено: | #70  Вт Авг 08, 2017 12:26:45 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сейчас убрала поступление. В оборотке по сч 3397 обяз не отображается, только удержания по дог ГПХ.[/u][/i][/b][/url][/list][/list][/code] Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд: Поняла. Сейчас расчеты по дог ГПХ все через начисление з/пл, раньше принцип расчета налогов и отраж дохода по ГПХ был другой. Добавила в документе способ отражения в бухучете с проводками 7210 3397 Теперь доход контрика отразился. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #71  Вт Авг 08, 2017 13:16:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Решила, что для физиков по ГПХ их доход - не оборот по реализации. |
Автор: | bagira | ||||
Добавлено: | #72  Вт Авг 08, 2017 15:16:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
все верно... с утра задолбала программиста почему идут двойные суммы!? удалила документ поступление. 1-Теперь все начинается с документа
2- затем документ расчет удержаний 3-документ отражения зп. Можно было бы сразу дать разъяснение, что принцип регистраций операций по договору ГПХ полностью изменился. |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #73  Вт Авг 08, 2017 15:30:51 | ||
Заголовок сообщения: | |||
для продавцов да, а вот для покупателей это оборот по приобретению. |
Автор: | Мар |
Добавлено: | #74  Вт Авг 08, 2017 15:43:24 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, нашла подробную инструкцию к ОСМС. https://pro1c.kz/articles/obyazatelnoe-sotsialnoe-meditsinskoe-strakhovanie-osms/uchet-osms-v-1s-bukhgalterii-3-0-dlya-kazakhstana/ |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #75  Вт Авг 08, 2017 17:20:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
это для редакции 8.3 здесь же разговор идёт про 8.2 |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #76  Вт Авг 08, 2017 19:54:27 |
Заголовок сообщения: | |
Да, ну тебя, Вася, когда это расходы стали оборотами? Сорри - уход от темы.... :( Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Не все расходы по реализации или просто предпринимательские расходы имеют отношение к НДС, что то так думаю. |
Автор: | Ведмедев | ||||
Добавлено: | #77  Ср Авг 09, 2017 09:04:47 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Марина, дык энто же не я даже, это фискалы всё
А так да уход от темы. |
Автор: | Банер | ||
Добавлено: | #78  Ср Авг 09, 2017 09:11:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Мар |
Добавлено: | #79  Ср Авг 09, 2017 16:26:27 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день, Наконец определилась с последовательностью действий в 1С 8.2 по договорам ГПХ: 1. Поступление ТМЗ и услуг, изменить счет 3310 на 3397. Документ даст проводки например 7211/3397 сумма напр. 134 343 тг. 2. На основании поступления ТМЗ и услуг формируем Регистрация прочих доходов в целях налогообложения. В документе проверить наличие галочек во вкладках "Учитывать ВОСМС" и "Облагается целиком". Проводок не дает. 3. Заработная плата - Расчет удержаний сотрудников организации - взносы ОСМС. Автозаполнение - рассчитать. Проводок не дает. 4. ЗП - Бухгалтерский учет ЗП - Отражение ЗП в регламентированном учете. Как писали выше, выбрать любое подразделение (хоть и неверное) и автозаполнить. Проводки 3397/3120 - 12 763 тг 3397/ 3212 - 6 717 тг И обязательно физлицо должно быть занесено в справочнике Сотрудники. Проверяем 134 343 тг *5% = 6 718 тг - ВОСМС ИПН - (134 343 - 6 718)* 10% = 12 763 тг |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #80  Ср Авг 09, 2017 18:44:02 |
Заголовок сообщения: | |
Мар, не верно. Смотрите сообщение 22. Там bagira, расписала последовательность действий. Но это если вы обновили 1С еще раз (обновление от 04.08.17г). |
Автор: | Мар |
Добавлено: | #81  Ср Авг 09, 2017 18:48:35 |
Заголовок сообщения: | |
anna_ira, получается документ Регистрация прочих доходов в целях налогообложения должен давать проводки? |
Автор: | anna_ira | ||
Добавлено: | #82  Ср Авг 09, 2017 18:50:10 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: Да, этот док сейчас после последнего обновления дает проводки. |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #83  Чт Авг 10, 2017 14:23:11 |
Заголовок сообщения: | |
А у меня в док Отражение з/п в регл учете формируются такие проводки: 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п 3350-3120 ИПН 3350-3212 ВОСМС. Почему начисления по договору ГПХ проходят через сч 3350, должен ведь через сч 3360. Может где-то нужно настроить 1с? Обновлено все до последнего релиза. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: И через какой док теперь производить выплату по договорам ГПХ? Также через РКО с видом операции Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами? |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #84  Пт Авг 11, 2017 10:38:01 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, ответьте, пожалуйста, совсем запуталась((( |
Автор: | anna_ira |
Добавлено: | #85  Пт Авг 11, 2017 14:53:53 |
Заголовок сообщения: | |
Смотрите сообщение № 31. Сейчас по договорам ГПХ другой принцип расчета. В проводках будет сч 3397. Выплата по РКО через операцию "прочий расход денеж средств". |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #86  Пт Авг 11, 2017 18:19:17 |
Заголовок сообщения: | |
Делаю все так, как в посте № 22, но счет все равно 3350... 1)Сначала делаю Регистрацию доходов -Доходы контрагентов-выбираю контрагента и договор-Вид расчета Прочие доходы, облагаемые у ист-ИПН и ВОСМС галки. 2)Расчет удержаний-Автозаполнение-Рассчитать 3)Отражение з/п в регл учете-автозаполнение и проставляются счета 7210-3350 сумма начисленной аренды и субконто Расходы по з/п 3350-3120 ИПН 3350-3212 ВОСМС. Ну где проверить??? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #87  Пт Авг 11, 2017 21:23:04 |
Заголовок сообщения: | |
надо возможно посмотреть "отражение в бух учете", когда вы делаете регистрацию доходов Добавлено спустя 26 минут 34 секунды: Ведмедев, а как тему выелить в другую и отдельную? есть соображения по ГПХ и НДС |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #88  Сб Авг 12, 2017 00:08:10 |
Заголовок сообщения: | |
Жму спасибку, Мара!!! Действительно, весь вопрос был именно в графе "отражение в бух учете". создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! |
Автор: | MoonflowerA | ||
Добавлено: | #89  Пн Авг 21, 2017 12:19:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
При безналичной оплате перепробовала все возможные варианты, но почему то в налоговом регистре по ИПН и соцналогу, оплату не видит, указано, как задолженность. Как решили эту заковыку? |
Автор: | BalabassII |
Добавлено: | #90  Пн Авг 21, 2017 13:18:38 |
Заголовок сообщения: | |
При безналичной оплате в платежном поручении нужно выбрать вид операции "Расчеты по доходу от разовых выплат с контрагентами", тогда в налоговом регистре оплата отражается. |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #91  Вт Авг 22, 2017 16:38:21 |
Заголовок сообщения: | |
создала в "способ отражения з/п в регл учете" отражение начислений для договоров ГПХ по аренде с проводками 7210-3360 и все теперь в порядке! я тоже создала 3360, но при отражении в рег. учете сумма выходит на 3397 и дает проводки 3397-3212. Или же надо ставить обязательно 3397? |
Автор: | Даночка | ||
Добавлено: | #92  Вт Авг 22, 2017 18:32:22 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вроде цитировала, а не так получилось.
|
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #93  Ср Авг 23, 2017 01:24:49 |
Заголовок сообщения: | |
А в "Регистрации прочих доходов в целях налогообложения" выбрали в графе "СПОСОБ ОТРАЖЕНИЯ В БУ" и внизу в ОТРАЖЕНИЕ В БУ - отражение начислений для договоров ГПХ по аренде? Может в этом проблема? |
Автор: | Alieva Larisa |
Добавлено: | #94  Ср Авг 23, 2017 08:48:27 |
Заголовок сообщения: | |
При поведении док-та Регистрация проч.доходов в целях налогообложения.Доходы контрагентов пишет: "Запись неверна.Значение поля физ.лицо не может быть пустым (Регистр накопления: ООСМС сведения о доходах, номер строки1". Где находится этот регистр накопления? Я так понимаю, что у нас не заполнены сведения о ставках взносов ОСМС. Добавлено спустя 56 минут 46 секунд: Нашла ошибку |
Автор: | Даночка | ||
Добавлено: | #95  Ср Авг 23, 2017 10:03:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
все отразила. Это происходит когда делаю расчет рег. ЗП, там и выходит потом счет 3397. |
Автор: | Коротин Евгений | ||
Добавлено: | #96  Ср Авг 23, 2017 13:50:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
К сожалению в текущем релизе программы нельзя вести учет договорников ГПХ на произвольном счете. Только 3397. Вроде как обещают доработать этот момент в последующих обновлениях |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #97  Вт Сен 05, 2017 12:10:07 |
Заголовок сообщения: | |
Коллеги, а кто как делает, чтобы эти услуги попадали в форму 300? |
Автор: | Счастливая |
Добавлено: | #98  Вт Сен 05, 2017 16:34:54 |
Заголовок сообщения: | |
У меня не попадает почему-то, пока решила делать еще и регистрацию прочих операций в целях НДС. |
Автор: | Никитенко Е.В. |
Добавлено: | #99  Вт Сен 05, 2017 16:53:10 |
Заголовок сообщения: | |
Поступление ТМЗ и услуг( закладка услуги). На основании-Расчет налогов при поступлении активов и услуг. На основании -РКО. |
Автор: | Счастливая | ||
Добавлено: | #100  Вт Сен 05, 2017 17:08:47 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Так ВОСМС не считает. |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #101  Пт Сен 08, 2017 10:10:16 |
Заголовок сообщения: | |
почему то в Контрольной ведомости отражения зарплаты в регламентированном учете за месяц 2017 в колонке Начислено - отражено суммы по договорам ГПХ с минусом а с налогами и в бух учете все нормально |
Автор: | Alina Radina |
Добавлено: | #102  Пт Сен 22, 2017 19:25:39 |
Заголовок сообщения: | |
добрый вечер, в итоге как проводят договора гпх? Добавлено спустя 21 минуту 51 секунду: В строке № "1" табл. части "Сведения о доходах": для контрагента не указано физическое лицо! у меня так пишет, хотя все указано (( |
Автор: | Alina Radina |
Добавлено: | #103  Пт Сен 22, 2017 20:28:09 |
Заголовок сообщения: | |
все разобралась |
Автор: | Alieva Larisa |
Добавлено: | #104  Вт Ноя 28, 2017 17:44:20 |
Заголовок сообщения: | |
На сайте 1С Рейтинг есть статья от 14.11.2017 "PRO поступление услуг, расчет ИПН и взносов на ОСМС у физ.лиц по договорам ГПХ". Там порядок проведения документов по договорам ГПХ через: Поступление ТМЗ, затем Расчет налогов при поступлении активов и услуг. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #105  Вт Дек 05, 2017 00:34:23 |
Заголовок сообщения: | |
Alieva Larisa, большое спасибо! Рейтинг изменил документ " Расчет налогов при поступлении активов и услуг" и теперь ВОСМС рассчитываются автоматически прямо в нем на основании документа "Поступление ТМЗ и услуг", так же, как и ИПН. Только 1С 8.2 надо обновить до конфигурации 2.0.25.10 (как минимум) или до последней 2.0.25.15. Добавлено спустя 12 минут 38 секунд: Единственное, ВОСМС не округляются до целых тенге, а рассчитываются с тиынами. |
Автор: | bota2012 | ||
Добавлено: | #106  Пн Фев 12, 2018 16:58:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день, как отразить в 1С Бухгалтерии начисленные суммы по дог ГПХ, ? бух справкой ? |
Автор: | СалтыковаИрина |
Добавлено: | #107  Пн Фев 12, 2018 17:50:37 |
Заголовок сообщения: | |
"Регистрация прочих доходов в целях налогообложения", далее налоги - как для зарплаты, отражение заработной платы. |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #108  Пн Фев 12, 2018 18:17:52 |
Заголовок сообщения: | |
bota2012, см. посты 54, 55. |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #109  Вт Фев 13, 2018 23:46:19 |
Заголовок сообщения: | |
А ВОСМС по договорам ГПХ разве уплачиваются с 2018 года? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #110  Ср Фев 14, 2018 00:26:35 |
Заголовок сообщения: | |
А почему вы решили, что спрашивают про 2018 год? |
Автор: | Pietr Tikhonov | ||
Добавлено: | #111  Ср Фев 14, 2018 00:30:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
На сайте про1с.кз найдите статью "PRO учет ОСМС в «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» ред 3.0" (ссылка удалена) |
Автор: | Olechka |
Добавлено: | #112  Ср Фев 14, 2018 00:40:35 |
Заголовок сообщения: | |
Просто посмотрела на дату публикации вопроса.. :oops: |