» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ТОО наняло работника на разовые работы

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Ср Авг 08, 2007 17:02:14
Заголовок сообщения:

Дело в том, что в договоре об этом ни слова.
мы уже купили ему билет.
значит мы сделаем доп-ние к договору, и тогда ИП будет сам платить налоги с косвенного дохода в виде билета и гостиницы, я правильно поняла?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Авг 08, 2007 15:28:40
Заголовок сообщения:

Жамиля ответ на Ваш вопрос уже практически был написан;
Elis
Elis говорит:
если вам выполняет услуги(работы) юридическое лицо, или физическое лицо, но зарегистрированное в НК как Индивидуальный предприниматель, то только в этом случае вы имеете право не удерживать с него ИПН у источника выплаты.


Приложите к договору копию его св-ва как ИП

Уточните с ИП за чей счет будет производится оплата а/билета и проживание... есть несколко вариантов: данная оплата будет включена в стоимость услуг оговоренных в договоре, либо это доп.оплата, тогда необходимо оговорить данный пункт в дополнительном соглашении к договору.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Ср Авг 08, 2007 13:15:27
Заголовок сообщения:

Скажите, пожалуйста, если компания оплачивает а/билет и проживание за индив.предпринимателя, она ИПН не удерживает или все же удержать надо?
а в случае, если в договоре с ИП оговорена только оплата за услуги?

заранее спасибо,
Жамиля



Автор: иррина
Добавлено: #4  Пн Июл 30, 2007 13:44:34
Заголовок сообщения:

спасибо.сразу все встало на свои места:)


Автор: Юнона
Добавлено: #5  Пн Июл 30, 2007 10:53:10
Заголовок сообщения:

иррина говорит:
ТОО наняло работника на разовые работы

если ТОО уже определилось, что это будет не работник, тогда договор только гражданско-правовой.

Elis говорит:
а если будуте начислять пенсионные взносы (имхо - должны), то и СИК.

пенсионные взносы только в том случае, если все таки будете оформлять как работника (трудовой договор). если физлицо не является работником, то пенсионные взносы с него не удерживаются.

и в любом случае: все выплаченные доходы физлицам, отражаются в ф.201.00 за отчётный квартал + дополнительно в 4 квартале при заполнении допформы указываете конкретные суммы которые были выплачены физлицу, его РНН и сумму удержанного ИПН.



Автор: Elis
Добавлено: #6  Пн Июл 30, 2007 02:39:12
Заголовок сообщения:

Индивидуальный подоходный налог всегда платит предприятие, нанявшее работника на выполнение разовых работ(оказание услуг).

Во-первых, вы должны заключить с таким работником договор. А каким будет тот договор: трудовой договор или договор гражданско-правового характера - это вы уже сами решайте. РНН у него брать обязательно,а если будуте начислять пенсионные взносы (имхо - должны), то и СИК.

Начисление доходов работнику и удержанный ИПН вы должны будете отразить в форме Ф201.00 (и именно поэтому вы должны у него взять РНН)

Платить не обязательно в общей ведомости, можете и отдельным расходником оплатить, как вам удобно. Либо делаете ведомость по всем подобным работникам, принятым вне штата, если у вас такие есть еще. Как вам будет удобно.

Вообщем смотрите, только в том случае, если вам выполняет услуги(работы) юридическое лицо, или физическое лицо, но зарегистрированное в НК как Индивидуальный предприниматель, то только в этом случае вы имеете право не удерживать с него ИПН у источника выплаты. В отальных случаях по физическим лицам, выполняеющим для вас работы(услуги) предприятие обязано удержать и перечислить в бюджет ИПН самостоятельно.



Автор: иррина
Добавлено: #7  Вс Июл 29, 2007 19:41:39
Заголовок сообщения: ТОО наняло работника на разовые работы

простите, а если ТОО наняло работника на разовые работы, то кто должен заплатить подоходный? ТОО или сам работник, и где это видно будет т.е. в какой отчетности? у него брать рнн или он будет в общей форме 201?? а как потом платить в общей платежке, с другими работающими работниками?
И еще вопрос- решили выплатить дивиденды,частями, с 98-2006г., в ББ 13, один аудитор предлагает начислить 15%, а в другом-5%? как понять? и еще если в тех периодах были убытки в 2003г.а перекрывались с помощью дохода следующих 2006г.как им выдавать дивиденды (учредителям), протокол составим, а показывать период нужно и какой?
да, а может я не по теме тут?? простите!!



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ