» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

На какой затратный счет отнести НДС на импорт товаров ТС ?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Margarita
Добавлено: #1  Ср Авг 20, 2014 13:10:17
Заголовок сообщения: На какой затратный счет отнести НДС на импорт товаров ТС ?

Добрый день.

В июле 2014 г. я сдала отчет 320, 328 в связи с приобретением товаров с России.
Я оплатила сумму НДС на импорт товаров ТС. В оборотке теперь висит данная сумма красной, переплаченной.
На какой счет мне отнести сумму, чтобы она правильно закрылась ?
С ув.



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Авг 20, 2014 13:25:35
Заголовок сообщения:

Margarita говорит:
На какой счет мне отнести сумму, чтобы она правильно закрылась ?

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes
С ув.



Автор: куляш1973
Добавлено: #3  Ср Авг 20, 2014 14:20:53
Заголовок сообщения:

Дт 142 Кт 313 (НДС в ТС) Начисление в сумме по ФНО 320
Дт 313 (НДС в ТС) Кт 104 Оплата НДС в ТС

Дт 313 (Основной НДС) Кт 142 Отнесение в зачет основного НДС
или если приобрели товары не в целях облагаемого оборота
Дт 7212 Кт 142 Отнесение на затраты, не связ.с предприн.деят.



Автор: VFrol
Добавлено: #4  Ср Авг 20, 2014 14:38:52
Заголовок сообщения:

Margarita, Работаете в 1С 8.2., значить и подходить к проблеме надо от программы, а то сейчас начнете искать "142" и "313" счета.
1.Документ "Поступление ТМЦ(Импорт) "
2.На основание его документ "Заявление на ввоз..." в закладе "счет расчетов" указать счет 1630
3.Далее на основании "Заявления...." вводим документ "Регистрация прочих операций по НДС....", опять на закладке
"Счет учета расчетов" указать счет 1630.
4. Ну и оплата "Платежным поручением(Оплата налогов).
Проводки соответственно:
1. Дт 1310 Кт 3310
2. Дт 1630 Кт 3130
3. Дт 1420 Кт 1630
4. Дт 3130 Кт 1030
Проверить чтобы 1630 закрылся а 1420 отразился в Ф300 (правильно выбрать вид поступления в доке "Регистрация прочих операций по НДС...)



Автор: Margarita
Добавлено: #5  Пн Ноя 10, 2014 11:28:12
Заголовок сообщения:

Добрый день.
Вот я в 3 квартале провела операции, описанные вверху, теперь "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС 1 от 08.07.2014", вошла в Журнал учета полученных счетов фактур. Помимо этого обороты и НДС по этой операции вошли в отчет 300 в строку 300.00.013.
Мне кажется это неправильно.
Насколько мне известно, товары (обороты и НДС), приобретенные у ТС, должны сесть в строку 300.00. 016
Подскажите, как сделать все правильно ?



Автор: куляш1973
Добавлено: #6  Пн Ноя 10, 2014 16:55:30
Заголовок сообщения:

НДС по ТС попадает в декларацию только по строке 016. А в 013 строке четко и ясно написано - приобретенные в РК. Вроде все и так понятно.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ