» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | На какой затратный счет отнести НДС на импорт товаров ТС ? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #1  Ср Авг 20, 2014 13:10:17 |
Заголовок сообщения: | На какой затратный счет отнести НДС на импорт товаров ТС ? |
Добрый день. В июле 2014 г. я сдала отчет 320, 328 в связи с приобретением товаров с России. Я оплатила сумму НДС на импорт товаров ТС. В оборотке теперь висит данная сумма красной, переплаченной. На какой счет мне отнести сумму, чтобы она правильно закрылась ? С ув. |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #2  Ср Авг 20, 2014 13:25:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Предлагаю: http://www.balans.kz/topic31397.html?print=yes С ув. |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #3  Ср Авг 20, 2014 14:20:53 |
Заголовок сообщения: | |
Дт 142 Кт 313 (НДС в ТС) Начисление в сумме по ФНО 320 Дт 313 (НДС в ТС) Кт 104 Оплата НДС в ТС Дт 313 (Основной НДС) Кт 142 Отнесение в зачет основного НДС или если приобрели товары не в целях облагаемого оборота Дт 7212 Кт 142 Отнесение на затраты, не связ.с предприн.деят. |
Автор: | VFrol |
Добавлено: | #4  Ср Авг 20, 2014 14:38:52 |
Заголовок сообщения: | |
Margarita, Работаете в 1С 8.2., значить и подходить к проблеме надо от программы, а то сейчас начнете искать "142" и "313" счета. 1.Документ "Поступление ТМЦ(Импорт) " 2.На основание его документ "Заявление на ввоз..." в закладе "счет расчетов" указать счет 1630 3.Далее на основании "Заявления...." вводим документ "Регистрация прочих операций по НДС....", опять на закладке "Счет учета расчетов" указать счет 1630. 4. Ну и оплата "Платежным поручением(Оплата налогов). Проводки соответственно: 1. Дт 1310 Кт 3310 2. Дт 1630 Кт 3130 3. Дт 1420 Кт 1630 4. Дт 3130 Кт 1030 Проверить чтобы 1630 закрылся а 1420 отразился в Ф300 (правильно выбрать вид поступления в доке "Регистрация прочих операций по НДС...) |
Автор: | Margarita |
Добавлено: | #5  Пн Ноя 10, 2014 11:28:12 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день. Вот я в 3 квартале провела операции, описанные вверху, теперь "Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС 1 от 08.07.2014", вошла в Журнал учета полученных счетов фактур. Помимо этого обороты и НДС по этой операции вошли в отчет 300 в строку 300.00.013. Мне кажется это неправильно. Насколько мне известно, товары (обороты и НДС), приобретенные у ТС, должны сесть в строку 300.00. 016 Подскажите, как сделать все правильно ? |
Автор: | куляш1973 |
Добавлено: | #6  Пн Ноя 10, 2014 16:55:30 |
Заголовок сообщения: | |
НДС по ТС попадает в декларацию только по строке 016. А в 013 строке четко и ясно написано - приобретенные в РК. Вроде все и так понятно. |