» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Ввод начальных остатков по налогам

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #1  Пн Сен 16, 2013 20:25:29
Заголовок сообщения: Ввод начальных остатков по налогам

Подскажи по оборотке у меня статья КПН по ДТ, но когда ввожу остатки в 1С8 в оборотке они выходят по кредету, может нужно минусом поставить, хотя разве это одно и то же ? :crazy:


Автор: Настя19877
Добавлено: #2  Пн Сен 16, 2013 20:55:44
Заголовок сообщения:

Askarkyzy_D,говорит
Цитата:
Подскажи по оборотке у меня статья КПН по ДТ,


- это сальдо по какому счету?[/quote]



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #3  Пн Сен 16, 2013 21:38:29
Заголовок сообщения:

ну если точно по счёту 631 Обязательства-Расчёт с бюджетом- КПН, переношу 3-х значную базу в 8-ку


Автор: A.Vail
Добавлено: #4  Пн Сен 16, 2013 23:27:35
Заголовок сообщения:

Askarkyzy_D говорит:
КПН по ДТ

Может лучше перенести на Дт 1410

Типовой план счетов говорит:
1410 - "Корпоративный подоходный налог", где отражаются операции, связанные с отражением излишне уплаченного в бюджет корпоративного подоходного налога, а также авансовые платежи по уплате корпоративного подоходного налога;



Автор: Askarkyzy_D
Добавлено: #5  Вт Сен 17, 2013 08:09:44
Заголовок сообщения:

A.Vail говорит:

Может лучше перенести на Дт 1410

Ооо спасибо :good: !!! а то меня вчера как заклинило, обязательства- на обязательства)

Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

а что делать если почти по всем налогом переплата: соц налог и налог на имущество? и на 1430?



Автор: esiphi
Добавлено: #6  Вт Сен 17, 2013 08:23:24
Заголовок сообщения:

Askarkyzy_D говорит:
переплата:

Askarkyzy_D говорит:
соц налог и налог на имущество? и на 1430?

Это верное решение.
С ув.



Автор: Kisanya
Добавлено: #7  Пт Май 18, 2018 12:08:12
Заголовок сообщения: Ввод остатков по КПН

Добрый день, с 1января 2018 г. мы перешли в новую базу 1с. Прошу Вас подскажите как внести остатки по КПН. Т.е. 31.12.17 начислен., а какие проводки будут на 01.01.18??
заранее спасибо.



Автор: АННА
Добавлено: #8  Пт Май 18, 2018 15:09:07
Заголовок сообщения:

Kisanya, если начислили и переносите остатки на 31.12.17 (Дт 000 Кт 3110), то у вас уже на 01.01.18 стоит по кредиту КНП к оплате. Теперь только как оплатите, на основании платежки сформируются проводки (Дт 3110 Кт 1030).


Автор: Ирина Дикая
Добавлено: #9  Ср Июн 20, 2018 14:36:40
Заголовок сообщения:

А можно ли через "Операции" внести переплаты и недоимки по налогам ?Или только через "ввод остатков"?


Автор: vbnz
Добавлено: #10  Сб Июн 23, 2018 21:35:55
Заголовок сообщения:

Ирина Дикая говорит:
ввод остатков

обычно используют при переносе данных с одной базы в другую.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ