» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Привезли легковую машину на ТОО сдали 320 ф., 328 ф. Оплатили НДС по ТС.

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #1  Пт Ноя 30, 2012 19:44:48
Заголовок сообщения:

natashacmb говорит:
а в 300 ф. ставлю в строку Приход импорт из РФ только сумму без НДС, а графу НДС не заполняю.

Нет. В 300.00 отражаете в 300.00.016.



Автор: natashacmb
Добавлено: #2  Пт Ноя 30, 2012 16:18:09
Заголовок сообщения: Привезли легковую машину на ТОО сдали 320 ф., 328 ф. Оплатили НДС по ТС.

Привезли легковую машину на ТОО сдали 320 ф., 328 ф. Оплатили НДС по ТС.

Так как по легковым автомашинам НДС В зачет не берется -как правильно отразить этот приход в 300ф. Получается что НДС проходит только по 320 ф., а в 300 ф. ставлю в строку Приход импорт из РФ только сумму без НДС, а графу НДС не заполняю.
При камеральной проверке будет расхождение между 300ф. и 320 ф. по сумме НДС?
КАК правильно отразить эту операцию?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ