» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Привезли легковую машину на ТОО сдали 320 ф., 328 ф. Оплатили НДС по ТС. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | С. Ромазанов | ||
Добавлено: | #1  Пт Ноя 30, 2012 19:44:48 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет. В 300.00 отражаете в 300.00.016. |
Автор: | natashacmb |
Добавлено: | #2  Пт Ноя 30, 2012 16:18:09 |
Заголовок сообщения: | Привезли легковую машину на ТОО сдали 320 ф., 328 ф. Оплатили НДС по ТС. |
Привезли легковую машину на ТОО сдали 320 ф., 328 ф. Оплатили НДС по ТС. Так как по легковым автомашинам НДС В зачет не берется -как правильно отразить этот приход в 300ф. Получается что НДС проходит только по 320 ф., а в 300 ф. ставлю в строку Приход импорт из РФ только сумму без НДС, а графу НДС не заполняю. При камеральной проверке будет расхождение между 300ф. и 320 ф. по сумме НДС? КАК правильно отразить эту операцию? |