» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В реестрах 300.08 и 300.07 отражаются счета-фактуры выданные без НДС? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Bagdat! |
Добавлено: | #1  Ср Дек 01, 2010 10:24:15 |
Заголовок сообщения: | В реестрах 300.08 и 300.07 отражаются счета-фактуры выданные без НДС? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=387867#387867 Перевозчик состоит на учете по НДС, нам СФ выписывает без НДС, за услуги. вопрос: отражают ли они эти сф в 300.07 реестре и должны ли мы отражать сф без НДС в 300.08 реестре. или может вопросы подобные уже обсуждались. |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #2  Ср Дек 01, 2010 10:30:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
думаю, что должны. Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Bagdat! вот посмотрите здесь http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=291388#291388 |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #3  Ср Дек 01, 2010 19:27:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
В реестре отражаются все полученные счет-фактуры, независимо - с НДС или без. |
Автор: | Bagdat! |
Добавлено: | #4  Ср Дек 01, 2010 19:34:09 |
Заголовок сообщения: | |
рахмет Даря. мы разобрались)[/b] |
Автор: | ласточка |
Добавлено: | #5  Пт Дек 03, 2010 11:28:42 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте, скажите пожалуйста при реализации квартир мы выдали с/ф без ндс. эти с/ф отражаются в декларации по ндс? |
Автор: | Bagdat! |
Добавлено: | #6  Пт Дек 03, 2010 11:36:45 |
Заголовок сообщения: | |
я делаю выводы из вышесказанного и вообще. если мы состоим на учете НДС то отражаем все выписанные нами с-ф в реестре. Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: для избежания не схождения налоговых программ "пирамида". во избежании не нужных уведомлении |
Автор: | Nemo | ||
Добавлено: | #7  Пт Дек 03, 2010 11:38:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
отражаете все выписанные счета-фактуры |
Автор: | tn1 |
Добавлено: | #8  Пт Дек 03, 2010 12:30:14 |
Заголовок сообщения: | |
Без ндс суммы сф относятся на 16 строку, а не в 300,08 |
Автор: | Рита | ||||
Добавлено: | #9  Пт Дек 03, 2010 12:40:54 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
tn1, вы вообще ветки, в которых пишете, читаете, что там до вас писали? Например:
Если не согласны, обоснуйте цитатами из НПА. |
Автор: | Даря | ||
Добавлено: | #10  Пт Дек 03, 2010 16:53:09 | ||
Заголовок сообщения: | |||
откуда вы это взяли? не путайте народ. В реестре 08 отражаются все полученные счет-фактуры от поставщиков, как с НДС, так и без оного. |
Автор: | tn1 |
Добавлено: | #11  Пт Дек 03, 2010 21:50:07 |
Заголовок сообщения: | |
А вы правила заполнения 300,08 процитируйте ,где сказано что надо все счета фактуры вносить и с ндс и без ндс. |
Автор: | Рита |
Добавлено: | #12  Пт Дек 03, 2010 21:57:58 |
Заголовок сообщения: | |
Вот в этой ветке этот вопрос уже очень подробно обсудили http://balans.kz/viewtopic.php?t=19914 |
Автор: | tn1 |
Добавлено: | #13  Сб Дек 04, 2010 00:17:00 |
Заголовок сообщения: | |
И к какому вы пришли ? Резюме где ? Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: Я понимаю так Если нплатедьшик НДС не обзан выписывать счета-фактурф , то мы не обязаны их проводить ,если он решит их выписать и я могу их просто аннулировать. Мне этот документ не нужен. Счета Фактуры обязательны только для плательщиков НЛС и в 300,07 только они попдают. Все аргументы уже приведены в ветке по вашей ссылке. |