» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как перенести НДС за нерезидента из 300.05 в стр.300.00.015В ф.300, если наш оборот необлагаемый? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #1  Пт Окт 29, 2010 12:09:14 |
Заголовок сообщения: | Как перенести НДС за нерезидента из 300.05 в стр.300.00.015В ф.300, если наш оборот необлагаемый? |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=380447#380447 Спасибо, Елена, живое и электронное, :) скачала и почитала, прояснила многое, особенно по Приложению №5. Развивая тему Приложения №5, там написано, что сумма указанная в стр. 300.05.007 (НДС за нерезидента к уплате) переносится в стр. 300.00.015В формы 300.00. (то бишь, сумма НДС, относим. в зачет). Но мы не можем относить сумму НДС уплаченную за нерезидента в зачет, т.к. наш оборот не облагается НДС (место реализации - не Казахстан). Спасибо. Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: извините сам вопрос забыла. не подскажете, имея в виду вышеизложенное, как мне теперь оформлять 300.00.015В. спасибо. |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #2  Пт Окт 29, 2010 13:25:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну так это решается не сразу в строке в стр. 300.00.015В, сперва переносите туда НДС, а потом в стр.300.00.024 расшифровываете суммы и уже в стр.300.00.025,26,27 указываете только тот НДС который имеете право брать в зачет. |
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #3  Пт Окт 29, 2010 13:34:16 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо...у нас не будет сумм НДС взачет, т.к. мы не платим НДС (место реализации услуг - не КЗ). |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #4  Пт Окт 29, 2010 13:39:54 |
Заголовок сообщения: | |
Мариванна советую для начала изучить правила основной формы 300, а потом уже приложений. Книгу с конца читаете. |
Автор: | Мариванна |
Добавлено: | #5  Пт Окт 29, 2010 13:47:17 |
Заголовок сообщения: | |
хорошо...будем читать Правила составления декларации (ф. 300) для начала. |