» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Экспорт. НДС плачу и затем по ст.273 НК, при соблюдении п.3 ст. 272, возвращаю превышенную сумму?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: алия1523
Добавлено: #1  Вт Сен 21, 2010 10:02:18
Заголовок сообщения:

Добрый день ! Подскажите пожалуйста, наша компания отгружает товар в Польшу, контракт в долларах, до конца 2011 года. С/ф выписываю в тенге с нулевой ставкой . При экспорте НДС плачу и затем с-но ст.273 НК, при соблюдении п.3 ст. 272, возвращаю превышенную сумму НДС .


Автор: Rada
Добавлено: #2  Вт Сен 21, 2010 10:32:01
Заголовок сообщения:

алия1523 говорит:
контракт в долларах, до конца 2011 года. С/ф выписываю в тенге с нулевой ставкой . При экспорте НДС плачу

Если валюта контракта - доллар, почему с/ф в тенге? Куда Ваш валютный контроль смотрит? И кому именно Вы платите НДС при экспорте? А, ггавное, зачем, если в с/ф - нулевая ставка?

Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:

Ошибка: главное.



Автор: Айнука
Добавлено: #3  Вт Сен 21, 2010 10:45:01
Заголовок сообщения:

алия1523
Опишите свою ситуацию подробней, и где ваш вопрос?
Вы покупаете товар с НДС 12%, затем этот товар продаете в Польшу и выписываете счет-фактуру с 0% НДС - так?



Автор: алия1523
Добавлено: #4  Вт Сен 21, 2010 16:03:04
Заголовок сообщения:

Да мы (ТОО )покупаем товар в РК с 12 % НДС, и продаем на экспорт. Какие налоговые обязательства возникают у тОО? Спасибо


Автор: алия1523
Добавлено: #5  Вт Сен 28, 2010 08:56:53
Заголовок сообщения:

Доброе утро! Помогите мне пожалуйста по вопросу экспорта. Мои вопрос по поводу экспорта остался открыт.... :shock:


Автор: Senator_I
Добавлено: #6  Вт Сен 28, 2010 09:06:33
Заголовок сообщения:

Почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360106#360106


Автор: Catty
Добавлено: #7  Пт Ноя 19, 2010 13:31:59
Заголовок сообщения:

Добрый день! Помогите мне пожалуйста разобраться с экспортом товаров. Сталкиваюсь с этим впервые и если честно уже запуталась.
Товар завозим из Канады, НДС оплачиваем при таможенном оформлении и берем в зачет. Сейчас хотим часть товара продать на экспорт в Узбекистан. В данном случае я при реализации считаю НДС по нулевой ставке и подаю заявление на возврат НДС оплаченного ранее при таможенной очистке?
Могу ли я вообще не подавать заявление на возврат НДС, а просто оставить его как зачетный в счет будущей реализации резидентам?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ