» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Экспорт. НДС плачу и затем по ст.273 НК, при соблюдении п.3 ст. 272, возвращаю превышенную сумму? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | алия1523 |
Добавлено: | #1  Вт Сен 21, 2010 10:02:18 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день ! Подскажите пожалуйста, наша компания отгружает товар в Польшу, контракт в долларах, до конца 2011 года. С/ф выписываю в тенге с нулевой ставкой . При экспорте НДС плачу и затем с-но ст.273 НК, при соблюдении п.3 ст. 272, возвращаю превышенную сумму НДС . |
Автор: | Rada | ||
Добавлено: | #2  Вт Сен 21, 2010 10:32:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если валюта контракта - доллар, почему с/ф в тенге? Куда Ваш валютный контроль смотрит? И кому именно Вы платите НДС при экспорте? А, ггавное, зачем, если в с/ф - нулевая ставка? Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: Ошибка: главное. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #3  Вт Сен 21, 2010 10:45:01 |
Заголовок сообщения: | |
алия1523 Опишите свою ситуацию подробней, и где ваш вопрос? Вы покупаете товар с НДС 12%, затем этот товар продаете в Польшу и выписываете счет-фактуру с 0% НДС - так? |
Автор: | алия1523 |
Добавлено: | #4  Вт Сен 21, 2010 16:03:04 |
Заголовок сообщения: | |
Да мы (ТОО )покупаем товар в РК с 12 % НДС, и продаем на экспорт. Какие налоговые обязательства возникают у тОО? Спасибо |
Автор: | алия1523 |
Добавлено: | #5  Вт Сен 28, 2010 08:56:53 |
Заголовок сообщения: | |
Доброе утро! Помогите мне пожалуйста по вопросу экспорта. Мои вопрос по поводу экспорта остался открыт.... :shock: |
Автор: | Senator_I |
Добавлено: | #6  Вт Сен 28, 2010 09:06:33 |
Заголовок сообщения: | |
Почитайте здесь: http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=360106#360106 |
Автор: | Catty |
Добавлено: | #7  Пт Ноя 19, 2010 13:31:59 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Помогите мне пожалуйста разобраться с экспортом товаров. Сталкиваюсь с этим впервые и если честно уже запуталась. Товар завозим из Канады, НДС оплачиваем при таможенном оформлении и берем в зачет. Сейчас хотим часть товара продать на экспорт в Узбекистан. В данном случае я при реализации считаю НДС по нулевой ставке и подаю заявление на возврат НДС оплаченного ранее при таможенной очистке? Могу ли я вообще не подавать заявление на возврат НДС, а просто оставить его как зачетный в счет будущей реализации резидентам? |