» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Viсtor |
Добавлено: | #1  Пн Апр 12, 2010 15:42:42 |
Заголовок сообщения: | Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру |
Если ТОО неплательщик НДС, как выставлять с/фактруру. Мы не являемся плательщиками НДС, т.к. мед. услуги. Но теперь у нас появился арендатор помещения. Как ему выставлять с/ф с НДС или Без? |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #2  Пн Апр 12, 2010 15:45:20 |
Заголовок сообщения: | |
Конечно, без, вы же не являетесь плательщиком НДС. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #3  Пн Апр 12, 2010 15:46:47 |
Заголовок сообщения: | |
если не стоите на учёте по НДС - то все ваши сч.фактуры - без НДС....если только у вас облагаемый оборот за год превысит - 15000МРП, то вы будете обязаны вставать на учёт |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #4  Пн Апр 12, 2010 15:50:40 |
Заголовок сообщения: | |
ст 263 НК |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #5  Пн Апр 12, 2010 15:51:53 |
Заголовок сообщения: | |
Поправлю - 30 000 МРП (статья 568) с начала календарного года. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #6  Пн Апр 12, 2010 15:53:49 | ||
Заголовок сообщения: | |||
спасиб! я вечно не помню такие цифры, написала, и жду - наверное поправять....одно приятно, что это дело стало с начала года считаться, а не за 12й период... |
Автор: | Виктория66 |
Добавлено: | #7  Пн Апр 12, 2010 15:54:54 |
Заголовок сообщения: | |
Минимум оборота должен составлять 30000-кратный размер МРП |
Автор: | AndreyD |
Добавлено: | #8  Пн Апр 12, 2010 16:12:42 |
Заголовок сообщения: | |
если не является плательщиком может не выставлять с/ф (обязательно АВР) или выставлять при желании с пометкой "Без НДС" т.к. обязательно должны предоставлять только плательщики НДС |
Автор: | Viсtor | ||
Добавлено: | #9  Пн Апр 12, 2010 16:15:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
ТОО обычно просять С/ф. Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #10  Пн Апр 12, 2010 16:37:40 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Не поняла. Кто и что сдает? |
Автор: | L |
Добавлено: | #11  Пн Апр 12, 2010 16:50:57 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, 1. из НК статья 263, пункт 4: Если плательщик не является плательщиком НДС в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ст. 228 НК, счет-фактура или другой документ, предоставляемый в соответствии с пунктом 2 ст. 256 НК, выписывается с отметкой "Без НДС". 2. Удачи! |
Автор: | Viсtor | ||
Добавлено: | #12  Пн Апр 12, 2010 17:02:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Одно наше ТОО всегда требует С/ф, мотивируя тем что они плательщики НДС и сдают реестр входящих с/ф. Поэтому я буду выставлять с/ф ТОО-шкам с пометкой БЕЗ НДС. А насчет ИП - еще не решил как для меня лучше выставлять с/ф или нет, ИП в принципе не требует. Но он ничего в бухгалтерии не понимает поэтому не хочу полагаться на его желания. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #13  Пн Апр 12, 2010 17:27:13 |
Заголовок сообщения: | |
Viсtor, теперь понятно, а то вы про ИП на писали, что "Но это ИП - сдают они реестр входящих с/ф" Рекомендация - если вам не сложно, то всем своим покупателям вместе с накладной выдавайте счет-фактуру "Без НДС" И вам и им спокойнее. |