» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Если есть переплата по НДС на 01.01.09., можно ли не платить его в 2009 г. |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Buhnap |
Добавлено: | #1  Пн Авг 03, 2009 11:48:22 |
Заголовок сообщения: | Если есть переплата по НДС на 01.01.09., можно ли не платить его в 2009 г. |
_Скажите пож-та, НДС за 2 кв. в 2008 г. был 0 (ноль), могу ли я эту разницу вычесть для начисления НДС 2 кв. тек. года. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #2  Пн Авг 03, 2009 11:51:24 |
Заголовок сообщения: | |
Buhnap объясните подробней |
Автор: | Buhnap |
Добавлено: | #3  Пн Авг 03, 2009 12:07:30 |
Заголовок сообщения: | |
_В 4 кв. 2008г. НДС был - 270 375 тг. _В 1 кв. кв. - 34 526 тг., соотв-но 300 ф. сдавали 0 (нулёвку) _Во 2 кв. 09г. оплата НДС сост. 260 688 тг., имею ли я право опять показать 0, если сделаю данный расчёт: 260 688 - 304 904 (сумма двух пред. кв.) = -44 214? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #4  Пн Авг 03, 2009 12:14:20 |
Заголовок сообщения: | |
Buhnap в 300 форме вы обязаны указать какая сумма НДС у вас вышла по 2 кварталу 2009г. по состоянию на 01.07.09 - т.е. к начислению 260688 тенге в строчке 300.00.024. А вот в строчке 300.00.028 укажите сумму переплаты по НДС (т.е. зачетный НДС у вас вышел больше начисленного) - 270375 тенге, сумму 34526 тенге в строчке 300.00.027. Когда пойдет разноска, тогда все сядет как надо. Но начисленный НДС за 2кв.2009г., т.е. 260688 тенге вы должны показать (нельзя ставить 0). |
Автор: | Buhnap |
Добавлено: | #5  Пн Авг 03, 2009 12:30:31 |
Заголовок сообщения: | |
_Спасибки огрооомное :roll: Т.е. НДС мне не придется платить??? |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #6  Пн Авг 03, 2009 12:31:59 |
Заголовок сообщения: | |
Buhnap если у вас есть переплата по НДС, которая покрывает начисленный НДС - то НДС платить не будете |
Автор: | Buhnap |
Добавлено: | #7  Пн Авг 03, 2009 12:39:58 |
Заголовок сообщения: | |
_Ещё такой момент, в 3 кв. 8г., сдали 300 ф. с НДС=276 923, затем отозвали_сейчас проверяю, НДС должен быть = 94 514 тг., а шеф уже оплатил вышеуказ. сумму, т. е. переплата составила 182 409тг., могу ли я взять за основу эту переплату, отминусовать сумму НДС за тек. квартал и оплатить эту разницу о_О, т. е. 78 279 тг. |
Автор: | Айнука |
Добавлено: | #8  Пн Авг 03, 2009 12:44:50 |
Заголовок сообщения: | |
Buhnap не легче ли разобраться сначала что у вас сидит на лицевом по НДС, а затем уже платить. По вашим словам у вас: 182409 тг - переплата за 3кв2008г. (деньгами) 270375 тг - переплата зачетного НДС за 4кв2008 34526 тг. - переплата зачетного НДС за 1кв2009 В общем 487310 тг. у вас должно сидеть переплатой на лицевом счете по НДС. Добавлено спустя 40 секунд: пользуйтесь кнопкой "спасибо" |