Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как начислить отпускные (конкретный пример)?
    Конкретный пример заполнения ф. 910.00 для ТОО, без дохода.
    Как правильно рассчитать курсовую разницу (конкретный пример)?
    Расчет налога на имущество юр.лица. (конкретный пример)
    В каких случаях ставить услуги на стоимость ОС. Конкретный пример.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение формы 101.04 - конкретный пример: какие графы заполнить?     
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пт Сен 24, 2010 11:54:26   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=372140#372140

    Добрый день,Просьба помочь с заполнение формы 101.04 на данном примере:

    За 3 кв.2009г:
    14.08.09-счет-фактура 6425$*150,77(курс на дату документа)=968697

    02.09.09-оплата 2670$*150.75(курс выплаты)=402503
    23.09.09-оплата 2000$*150.09(курс выплаты)=301800
    итого КПН из суммы оплаты 704303*20%=140861

    За 4кв.2009 г:
    09.10.09-счет-фактура 2650$*150.84(курс на дату документа)=399726

    14.10.09-оплата 1730$*150.75(курс выплаты)=260798
    20.11.09-оплата 2650$*148.89(курс выплаты)=394558
    итого КПН из суммы оплаты 655356*20%=131072

    задолженность на 31.12.09 -9075(начислено) -9050(оплачего)=25$*148.36=3709
    на сумму долга 3709*20%=742.

    За 3 кв:заполняю приложение по нужному месяцу(сентябрь), графам:
    А,D,C,D
    F(код вида дохода)-?
    G,H,I,
    J=704303
    K=20
    L=131071
    в декларации строки по месяцам
    101.04.001=704303(выплачено)
    101.04.002=140861(начислен кпн с выплаты)

    За 4 кв заполняю по месяцам октябрь,ноябрь по приложениям также как 3 квартал(если правильно написала)

    как правильно и в каких строках отразить задолженность на 31.12.09 ,где
    9075(начислено) -9050(оплачего)=25$*148.36=3709
    на сумму долга 3709*20%=742
    в декларации за 4 кв.это будут строки 101.01.003 -(3709),101.04.004-(742),а как отразить суммы в приложении каого месяца и каким графам.Заранее спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пт Сен 24, 2010 14:19:40   

    кто поможет! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Сен 24, 2010 17:20:40 Сообщить модератору   

    Делаете доначисление налогов в связи с тем, что документ нерезидентства забраковали из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=30286 ?
    ol4ik1904 говорит:
    За 3 кв:заполняю приложение по нужному месяцу(сентябрь), графам:
    А,D,C,D
    F(код вида дохода)-?
    G,H,I,
    J=704303
    K=20
    L=131071
    в декларации строки по месяцам
    101.04.001=704303(выплачено)
    101.04.002=140861(начислен кпн с выплаты)

    В целом согласна с расчетами. Заполнить надо будет все графы с A до L

    Если речь о транспортно-экспедиторских услугах я бы указала код вида доходов: 1020 - доходы от выполнения работ, оказания услуг в Республике Казахстан;

    ol4ik1904 говорит:
    как правильно и в каких строках отразить задолженность на 31.12.09 ,где
    9075(начислено) -9050(оплачего)=25$*148.36=3709
    на сумму долга 3709*20%=742
    в декларации за 4 кв.это будут строки 101.01.003 -(3709),101.04.004-(742),а как отразить суммы в приложении каого месяца и каким графам.Заранее спасибо


    Судя по всему, вся сумма услуг была отнесена на вычет в 2009 г?

    Я бы отразила по строкам и приложениям за 3 месяц 4-го квартала, т.е. за декабрь. Поскольку речь об отнесении на вычет в целом за год 2009 года и о сальдо на 31.12.2009. Графы приложений M-O.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Сен 24, 2010 18:01:02   

    спасибо Elen,в какой раз уже выручаете,все суммы по документам отнесены на себестоимость товара,
    подскажите пожалуйста,т.е начислить налог по долгу должна на 31.12.09 на сумму долга 742,а потом еще в 1 кв.2010г. нужно показать что я выплатила сумму долга в сумме 3709 и налог с суммы 742, и отразить в строке,но конкретно 25 долларов мы не выплачивали,были другие выплаты по конкретным документам,а долг не платили так и висит, а по другим суммам в 2010 году пока по конвенции не облагаем,как лучше сделать

    Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:

    и отразить в строке 101.04.001 и 102.04.002 декларации ,не дописала

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пт Сен 24, 2010 18:21:21 Сообщить модератору   

    ol4ik1904 говорит:
    т.е начислить налог по долгу должна на 31.12.09 на сумму долга 742

    Да, начисляете налог на сумму долга по курсу на 31.12.2009.
    ol4ik1904 говорит:
    а потом еще в 1 кв.2010г. нужно показать что я выплатила сумму долга в сумме 3709 и налог с суммы 742, и отразить в строке

    Нет. В следующих периодах эти суммы уже не отражаете, потому что сумма налога 742 тенге уже сядет в лицевой счет к начислению по сроку 10 апреля. Если Вы отразите выплату и налог еще раз, то начисление 742 тенге сядет опять в лицевой счет. По данной сумме Вы уже перед бюджетом отчитались и налог оплатили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Сен 24, 2010 18:29:45   

    т.е все начислиля в 2009 и останется в 2010 только все оплатить и все и нигде больше не отражать выплаченную сумму,т.е выплатила я или нет долг все равно должна оплатить
    спасибо вам Elen,очень выручаете!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пт Сен 24, 2010 18:54:22 Сообщить модератору   

    ol4ik1904 говорит:
    т.е все начислиля в 2009 и останется в 2010 только все оплатить и все и нигде больше не отражать выплаченную сумму,т.е выплатила я или нет долг все равно должна оплатить

    Да, если отнесли на вычеты (а себестоимость товара - тоже вычет), то суммы не оплаченные, но отнесенные на вычет отражаете в отчете 101.04 за 4 квартал, и налог с этих сумм уплачивается не позднее десяти календарных дней после срока, установленного для сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу. НК ст.195, п.3 Поэтому погашение задолженности в следующие периоды уже не отражается в отетах

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 24, 2010 19:27:28   

    спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 29, 2010 13:40:40   

    ol4ik1904
    Добрый день! Хотела уточнить, У Вас, в примере за 3кв.:где L=131071 - Данные Разве не с 4кв.?

    Просто я сейчас тоже заполняю ф. 101.04.
    Заранее вас, благодарю! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Сен 29, 2010 22:59:04 Сказали Спасибо❤   

    да Жанна вы правильно подметили -131071 это 4 кв,торопять перепутала в примере

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Возрождение
    Коллега
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 11, 2010 12:51:17   

    Поскажите пожалуйста 101.04 сдаем первый раз какой вид отчетности ставить "первоначальная" или "Очередная"?
    Вообще фирма уже отчитывалась по КПН.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Ноя 18, 2010 13:32:45   

    Здравствуйте подскажите пожалуйста,что то опять сомнения по форме 101.04 при применении конвенции ,в строку J,(cумма начисленных и выплаченных доходов) я ставлю по выплате,сколько выплатили столько и ставлю,не учитывая сколько было начислено по документам ,правильно ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ХочуВсёЗнать
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Ноя 18, 2010 13:35:35 Сказали Спасибо❤   

    Ставим сколько начислено=выплачено

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 18, 2010 13:56:24   

    спасибо,что то запуталась,ведь обязательство по заполнению формы(отправке)возникает при выплате дохода нерезиденту,ставим в строку Jпо выплаченной сумме,как уже было обсуждение в начале теме при начислении налога,кто еще подскажет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ХочуВсёЗнать
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Ноя 18, 2010 14:01:03   

    Форму заполняем и сдаем при наличии одновременно и начисленных и выплаченных доходов по одному договору и контрагенту в отчетном периоде. Т.е. если предоплата (или начисление) были в 3ем квартале, а начисление (или оплата соответственно) - в 4ом квартале, то и оплату и начисление показываем в 4ом квартале.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Ноя 18, 2010 14:43:50   

    спасибо,что получается весь расчет из сообщения №1 не верен и при применении конвенции я тоже неправильно заполняла,нужно еще раз все почитать,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ХочуВсёЗнать
    Коллега
    Спасибки: +24 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Ноя 18, 2010 14:59:00 Сказали Спасибо❤   

    Расчет из сообщения №1 верен (за искл. суммы налога гр. L 3кв). Т.е. в 3 кв. Вы показываете начисленную сумму налога в пределах уплаченной. В 4 кв. всю начисленную сумму и всю уплаченную, включая сумму долга 25 у.е. с суммой налога с нее соответвественно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Ноя 18, 2010 15:07:53   

    спасибо почитаю поразбираюсь еще,уже столько читала темах думала все правильно,а теперь опять..!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Ноя 19, 2010 00:11:44   

    ХочуВсёЗнать вот вчера поискала темки,пришлось еще раз читать,то что читала уже не один раз

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=30379&highlight=101
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=27578&highlight=101

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Ноя 19, 2010 10:48:50   

    Здравствуйте,кроме вопроса в сообщении 12,назрел еще один,

    [quote="Elen"]
    ol4ik1904 говорит:
    т.е начислить налог по долгу должна на 31.12.09 на сумму долга 742

    Да, начисляете налог на сумму долга по курсу на 31.12.2009.
    ol4ik1904 говорит:
    а потом еще в 1 кв.2010г. нужно показать что я выплатила сумму долга в сумме 3709 и налог с суммы 742, и отразить в строке

    Нет. В следующих периодах эти суммы уже не отражаете, потому что сумма налога 742 тенге уже сядет в лицевой счет к начислению по сроку 10 апреля. Если Вы отразите выплату и налог еще раз, то начисление 742 тенге сядет опять в лицевой счет. По данной сумме Вы уже перед бюджетом отчитались и налог оплатили
    прочитала ответ Елены Т в другой теме и теперь в сомнениях

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=22432&highlight=101

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Ноя 29, 2010 11:06:32   

    подскажите Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Дек 06, 2010 13:51:18   

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста ответы начиная с собщения №12 ,опять обращаюсь за помощью,что то у меня путаница по 101.04 Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Сб Дек 11, 2010 11:59:10   

    Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Янв 19, 2012 17:43:31   

    Мы компания -экспедиторы получили АВР от компании нерезидента за международную перевозку без предоставления сертификата резиденства. Соответственно, экспедитор начисляет 5% и сдает форму 101.04. Но тут встает вопрос о том, как заполнить графу М в приложении 101.04 "Сумма начисленных, но не выплаченных доходов, отнесенных на вычеты", т.к. сумма в АВР не являтся вычетом экспедиторов. Может я не так понимаю, подскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Жанна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Янв 19, 2012 19:13:07 Сказали Спасибо❤   

    Tais,
    Я считаю, что это 4 страница заполняется если у вас есть задолжность на 31.12.2011год.
    То есть напримере:
    100 000 рубл. у вас Инвойс,от нерезидента, и вы хотите взять на вычет эту сумму. То есть на 31.12.2011 курс по нац. банку 4,61. То в графу М вы пишите сумму 437 950 (100 000*4,61*5%=461 000-23 050=437 950) тенге а в графу N 5% (ставка), в графу О 23 050 тенге, каторые вы должны оплатить до сдачи декларации. То есть до 15 февраля 2012года.

    Тем самым вы берете на вычет сумму уже с минусом налога.

    Может кто т о еще ответит)) Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Янв 20, 2012 11:07:08   

    Жанна, спасибо за ответ, только дело в том, что :
    - имеется задолженность;
    - это не вычет, т.е. при получении АВР будут следующие проводки
    1284(наш клиент) 3310(перевозчик)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz