Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Если в 2008 и 2009 годах убытки, надо сдавать авансы по КПН?
    Если у ТОО-ки убытки, то нужно ли сдавать расчет по КПН?
    нужно ли сдавать 101.02: ф. 100 за 20...
    Нужно ли сдавать ФНО 701,03 если прио...
    Нужно ли сдавать ф 700 за 2009 г, есл...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Нужно ли сдавать 101.02, если за 2009 г - убытки?     
    Marina N.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Мар 24, 2010 13:54:14   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=325340#325340

    Добрый день!
    В 2008 году у меня не было превышения СГД по ст.141 п.2, пп.1. Сделав первичную сверку я посмотрела что в предыдущем году у меня доход и не стала сдавать расчет суммы авансовых платежей. Но, сделав годовой отчет и по итогам получились убытки. Чем мне это грозит? Подскажите пожалуйста. ст.141 п.7 гласит, "Налогоплательщики, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, втечении 20 календарных дней со дня сдачи декларации по КПН за преыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы за предыдущий налоговый период исходя из предполагаемой суммы КПН за текущий налоговый период". Это значит что я должна в течении 20 дней после сдачи годового предоставить расчет предполагаемой суммы? Или я все таки попадаю на штрафы? (по невовремя сданной отчетности)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Мар 24, 2010 14:26:40 Сообщить модератору   

    После внесения изменений Законом № 234 от 30.12.09. пункт 7 ст.141 звучит так:
    Пункт 7 статьи 141 Налогового кодекса говорит:
    Налогоплательщики, на которых распространяется предусмотренная настоящей статьей обязанность по исчислению и уплате авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу, по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня сдачи декларации по корпоративному подоходному налогу за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расчет суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы корпоративного подоходного налога за текущий налоговый период.

    Теперь все понятно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina N.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 24, 2010 14:34:25   

    Я поняла так, что я должна сдавать до 20 апреля предварительный расчет. А т.к. я не сдавала его в январе, то думаю что все таки штраф будет. Извините, я пока неопытный бхгалтер по вопросам КПН. Sorry

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Мар 24, 2010 14:41:29 Сообщить модератору   

    Marina N., вы должны сдавать ф.101.01 и 101.02 на 2010 г. только в том случае, если у вас было превышение предельного дохода (т.е. оборота, но не прибыли) в 2008 г.
    Сами суммы авансовых платежей рассчитываются по 2009 г., а не по 2008 г.
    В п.6 и п. 7 ст.141 расписывается, как именно считать сумму КПН в том случае, если вы должны сдавать расчеты авансовых платежей: в п. 6 дается рекомендация для тех, у кого была прибыль в 2009 г., а в п.7 - у кого убытки, вот и все.

    Если ваш доход за 2008 г. не превышал предельного, и если вы не сдавали 101.01, то вас пункты 6 и 7 ст.141 не касаются.

    Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:

    Прочитайте еще раз внимательно выделенные жирным слова в цитате, которую я привела http://balans.kz/viewtopic.php?p=320827#320827

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina N.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 24, 2010 14:47:55   

    А что делать со статьей 141 п. 4? там как раз говорится о сумме авансовых платежей до сдачи декларации за предыдущий налоговый период. И в моем случае, если я сдам расчет до 20 апреля, то до 25 я должна сделать первый платеж. Как быть с первыи 3-мя месяцами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Мар 24, 2010 14:50:09 Сообщить модератору   

    Я не понимаю, зачем вам сдавать ф.101.02, если
    Marina N. говорит:
    В 2008 году у меня не было превышения СГД по ст.141 п.2, пп.1.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina N.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 24, 2010 14:51:37   

    Но у меня же в 2009 году убытки.. и я переживаю, что именно по ст. 141 п.7 налоговики будут выставлять штрафы. И что я не сдала предварительный расчет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Мар 24, 2010 14:57:27 Сообщить модератору   

    Ну начинается сказка про белого бычка...
    Вы вообще читали то, что я вам тут писала в посте № 4? Вы поняли меня или нет?
    Если поняли, напишите, пожалуйста, почему вы со мной не согласны.
    Если не поняли, то скажите, почему вам непонятно то, что я вам пытаюсь втолковать:

    п.7 ст.141 вас не касается
    п.7 ст.141 только для тех, кто должен сдавать 101.01 и 101.02 по результатам 2008 г.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Marina N.
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 24, 2010 15:02:04   

    Теперь все понятно. Спасибо большое за ответ и терпение. camomile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Buxgalter
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пн Мар 29, 2010 17:10:23   

    Необходимо ли сдавать расчет авансовых платежей по КПН после сдачи декларации, если за 2009 год были убытки. Если да то какую форму и в какие сроки?
    темы объединены= adiana@

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naomi
    Коллега
    Спасибки: +43 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пн Мар 29, 2010 17:16:14   

    Посмотрите ст 141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sheolga
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Апр 03, 2010 17:41:30   

    Подскажите пожалуйста, если по 2008-2009г. были у фирмы были убытки, была сдана форма 101.03, какую форму нужно сдать в этом году после сдачи 100 декларации, с изменениями по 2010г. в формах боюсь ошибиться?

    Темы объединены = Kenga

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Сб Апр 03, 2010 20:20:01   

    sheolga
    В 2009 г уже не было формы 101.03. Был один и сейчас остался расчет 101.02 (после сдачи декларации).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kostik
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Апр 03, 2010 22:34:57 Сообщить модератору   

    Но расчет же ненадо сдавать если были понесены убытки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Rimma
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Апр 05, 2010 17:01:36   

    Расчеты сдаем,если были убытки,ст.141п.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Консультант
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Апр 05, 2010 17:10:35 Сообщить модератору   

    статья 141 п.7 .................. по итогам предыдущего налогового периода получившие убытки или не имеющие налогооблагаемого дохода, в течение двадцати календарных дней со дня подачи декларации по КПН за предыдущий налоговый период обязаны представить в налоговый орган расче суммы авансовых платежей исходя из предполагаемой суммы КПН за текущий налоговый период

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    psyheya
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Пн Апр 05, 2010 17:31:19 Сообщить модератору   

    Добрый день! подскажите, нам также нужно подавать расчет, если убыток существенный и за 2010 год доход будет скорректирован на сумму убытка и КПН к уплате не будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Апр 05, 2010 18:44:56   

    ну елки - чего вы опять! сдавать или не сдавать расчёты не от убытка зависит, а от суммы СГД года предшевствующего предыдущему! и ессно от решения самого налогоплательщика....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    psyheya
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Пн Апр 05, 2010 18:45:24 Сообщить модератору   

    может кому-нибудь пригодится, нашла ответ на свой вопрос, в этой теме http://www.balans.kz/topic16506-60.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Апр 05, 2010 19:08:22 Сообщить модератору   

    Объединила эту тему с аналогичной, почитайте ее с начала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz