Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Обороты более 325000 МРП в 2009 году,...
    Нужно ли сдавать ф. 701.03, если в те...
    сдали расчёт по имуществу в начале года , а за 2009 год объекта нет.
    Есть ли ошибка если сдали в начале года нулевую авансы по кпн и в конце прибыль
    Могу ли я увеличить норму % аммортиза...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет, так как не было превышения в доходе более 325000 МРП     
    sav_kz
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Дек 20, 2009 10:45:34 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=287230#287230

    Всем здравствуйте,
    Возник вопрос следующего характера. ТОО сдали 101.01 в начале года, а 101.02 нет. согл. ст. и не должны были так как не было превышения в доходе более 325000 МРП. При перерегистрации НДС с ТОО все таки взяли штраф за несдачу отчета 101.02. Получается раз оштрафовали, значит и авансовые сдать надо? Даже если доход в 2009 не будет превышать 325000 МРП. Подскажите я запуталась?
    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Дек 20, 2009 10:49:14 Сообщить модератору   

    http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=285915#285915
    почитайте эту тему, здесь все подробно описывается. и объявление на верху страницы же висит..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Дек 20, 2009 11:21:59 Сообщить модератору   

    sav_kz, если сдали 101.01, то и 101.02 тоже должны сдать. Я не могу понять: вас оштрафовали за несдачу Ф.101.02, а вы ее до сих пор не сдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    sav_kz
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Дек 20, 2009 11:28:15 Сообщить модератору   

    Kenga,
    101.02 не сдавали, так как с нас и не требовали сдавать, а сейчас к концу года и возложили штраф. Значит все таки нужно сдать очередную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Дек 20, 2009 11:29:11 Сообщить модератору   

    sav_kz
    но вы же сдали 101.01
    Kenga говорит:
    если сдали 101.01, то и 101.02 тоже должны сдать


    Добавлено спустя 30 секунд:

    sav_kz говорит:
    При перерегистрации НДС с ТОО все таки взяли штраф за несдачу отчета 101.02.

    значит вы должны были после штрафа сдать 101.02. не просто так же штрафовали..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Дек 20, 2009 12:41:07 Сообщить модератору   

    sav_kz, в сто восемнадцатый раз разъясняю вам и всем подобным.
    Налоговый Кодекс говорит, что те, у кого СГД < 325000 МРП, вправе не исчислять, не платить и не отчитываться по авансовым.
    Т.е. Налоговым Кодексом не запрещено отчитываться по авансовым, а только предоставляется право этого не делать.

    Но если вы этим правом не воспользовались, т.е. все таки подали Ф101.01, то значит впряглись в авансовые до конца года.
    И теперь (из-за того, что вы подали Ф101.01, хотя имели право не подавать), вы должны весь год подавать и оплачивать авансовые платежи.
    Т.е. и Ф101.02 после сдачи годовой Декларации за 2008 год обязаны были сдать, и до 20 декабря обязанны скорректировать ваши авансовые, если у вас предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%.

    Надеюсь, в последний раз разъясняю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июн 07, 2010 10:15:45   

    Добрый день! Пришло уведомление такого рода: нарушение п.2 ст.141 Кодекса, период не указан. В НК разъяснения не дали, так как человек в отпуске. В указанной статье пишут: не предоставляют расчеты сумм авансовых платежей по кпн до, и после сдачи декларации, если СГД не превышает 325000 МРП,
    Посмотрела по компании: сдавали 101.01 и 101.02 (доход не превышает).
    Подскажите, пожалуйста: я так поняла, что мне надо отозвать ФНО 101.01 и 101.02 за 2009г. и 101.01 за 2010г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пн Июн 07, 2010 18:42:25 Сообщить модератору   

    kira28 говорит:
    В указанной статье пишут: не предоставляют расчеты сумм авансовых платежей по кпн до, и после сдачи декларации, если СГД не превышает 325000 МРП


    Думаю, что это относится только к
    kira28 говорит:
    101.01 за 2010г.
    , в связи с внесенными изменениями в декабре 2009 года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kira28
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июн 08, 2010 13:05:51   

    так значит мне надо отозвать только 101.01 за 2010 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Июн 09, 2010 19:44:30 Сообщить модератору   

    kira28 говорит:
    так значит мне надо отозвать только 101.01 за 2010 г.?


    Да, т.к. изменения вступили в силу с 01.01.2010г.
    http://kodeks.kz/2009/index.php?st=141

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gaka
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Ноя 04, 2010 14:08:26   

    Была уверена, что права, а теперь засомневалась по поводу ф.101.02 после сдачи. СГД за 2008г. не превышает 325 000 МРП, поэтому вначале года не сдавали 101.01 и 101.02. Раз я не сдавала 101.02 на 2010г., значит я в декабре не сдаю корректировку, так ведь. Хотя в этом году КПН увеличился по сравнению с прошлым. Т.е. я его отражаю в ф. 100.00. А меня убеждают, что согл. Адм.кодекса, в случае если предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%,штраф. Но в данном случае не было авансовых платежей.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Ноя 04, 2010 14:13:07 Сообщить модератору   

    Gaka говорит:
    согл. Адм.кодекса, в случае если предполагаемый КПН превышает авансовый КПН более чем на 20%

    У Вас нет предполагаемой суммы авансовых платежей по КПН
    Gaka говорит:
    в данном случае не было авансовых платежей
    , поэтому Вам и корректировать нечего в декабре. Оплатите КПН, исчисленный по ф.100 за 2010г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    алия1523
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Ноя 04, 2010 22:54:49 Сообщить модератору   

    Добрый вечер! Можно ли корректировать КПН, путем уменьшения начисленных ранее сумм, т.е. с минусом можно ли подать дополн.расчет авансовых платежеи на ноябрь и декабрь. Т.к. нет дохода, контракт не подписали. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Ноя 04, 2010 22:58:35 Сказали Спасибо❤   

    можно, но что бы вообще не выйти на минус по авансовым(типа ваша корректировка отминусовов авансовый минус не дала)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    А Амина
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Вт Ноя 23, 2010 15:40:48 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, я ж правильно в 101.02 на 2010год сдала, СГД в 2008 г у меня по АО составил 384 885 631,33 тенге, должно же превышать 325000*1168МРП 2008года.= 379 600 000тенге? Спасибо. 101.01 в нач. года 2010, тоже сдан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таня К
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пн Ноя 29, 2010 13:59:13   

    Добрый день! А у меня вот такой вопрос. Наше предприятие было зарегестрировано в 2009 г., за 2009 г., у нас получился убыток, мы воспользовалисть статьей Налогового Кодекса РК 141 п2,пп1, пп2, не представили расчет сумм авансовых платежей по КПН за период до и после сдачи декларации по КПН, но в течении 2010 года ежемесячно уплачивали авансовый платеж, вопрос вот в чем Нужно ли нам сейчас до 20 декабря подать расчет по форме 101.02? Зарание огромное спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Ноя 29, 2010 14:04:59   

    Таня К говорит:
    вопрос вот в чем Нужно ли нам сейчас до 20 декабря подать расчет по форме 101.02?

    нет, раз
    Таня К говорит:
    мы воспользовалисть статьей Налогового Кодекса РК 141 п2,пп1, пп2, не представили расчет сумм авансовых платежей по КПН за период до и после сдачи декларации по КПН


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz