Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Кассовая книга и книга учета наличных...
    Новая книга учета наличных денег с 12.09.15.
    Закончилась книга учета наличных денег по ККМ, можно ли пробивать чеки?
    Установлены и используются ККМ с ФПД ...
    Заканчивается Книга учета наличных де...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Книга учета наличных денег     
    Гость.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Сб Янв 10, 2009 18:27:53 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=169630#169630

    Здавствуйте. Ответьте пожалуйста на такой вопрос. Есть книга учета наличных денег и есть кассовая книга. Обязательно по книге учета наличных денег снимать выручку в конце дня? У меня знакомый снимает раз в неделю. Так можно вообще? Суммы у нас небольшие - в день до 40 000 тенге. Т.е. получается за неделю 280 000. Получается, что как будто деньги хранятся у продавца изо дня в день. Опять же по кассовой книге приход всего 4 раза в месяц.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Янв 10, 2009 18:48:39 Сообщить модератору   

    Гость
    это ваше дело как
    Гость говорит:
    снимать выручку

    Гость говорит:
    раз в неделю
    или
    Гость говорит:
    в конце дня

    самое главное что бы в книге учета наличных денег все отражалось правильно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Сб Янв 10, 2009 18:56:45 Сообщить модератору   

    Vassiliy
    Значит это нигде не регламентируется. Вести правильно книгу не проблема. Волнует, что к концу недели у продавца накапливается до 300 000 тенге.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Сб Янв 10, 2009 19:25:41 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    у продавца накапливается до 300 000 тенге

    вот в этом все и дело, как говорил известный режиссер "Не верю"

    Добавлено спустя 59 секунд:

    в смысле доверия руководства вашему
    Гость говорит:
    продавцу


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Сб Янв 10, 2009 19:42:12 Сообщить модератору   

    Дело не в доверии или недоверии, а в отражении в бух. учете. И реакции НК при любой проверке Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Янв 11, 2009 17:11:42 Сообщить модератору   

    Может кто-нибудь еще выскажет свое мнение?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Янв 11, 2009 18:15:50 Сообщить модератору   

    Vassiliy говорит:
    самое главное что бы в книге учета наличных денег все отражалось правильно

    Гость
    я вам написал, что вам еще не понятно
    Теперь подробнее, в книге пишите
    01.01.09 остаток на начало 0 приход 20000 остаток сумма кассы на конец дня 20000 сумма выручки сданная 0
    02.01.09 остаток на начало 20000 приход 20000 остаток сумма кассы на конец дня 40000 сумма выручки сданная 0
    03.01.09 остаток на начало 40000 приход 20000 остаток сумма кассы на конец дня 60000 сумма выручки сданная 0
    04.01.09 остаток на начало 60000 приход 20000 остаток сумма кассы на конец дня 80000 сумма выручки сданная 80000, и все делаете один приходник прикладываете отчет продавца по реализации и все, дальше списание со склада и т.д. и. т.п.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Янв 11, 2009 21:20:27 Сообщить модератору   

    Ув. Vassiliy большое вам спасибо Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вс Янв 11, 2009 21:37:18 Сообщить модератору   

    не за что, как спросили так и ответил, смешного ничего не вижу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гость
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Янв 11, 2009 22:07:14 Сообщить модератору   

    Это не смех, а широкая и признательная улыбка (если навести на смайлик мышкой, то в переводе - очень счастлив). Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Мар 24, 2009 23:06:49   

    Здравствуйте, уважаемые!
    В течении какого времени необходимо извещать НК о том, что мы сделали возврат денег через ККМ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Мар 24, 2009 23:20:11   

    Не встречал такой нормы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 25, 2009 10:28:43   

    Compas
    Я в другой ветке задавала вопрос по поводу возврата клиенту на кредит. карточку через банк (безналом)...не читали? Embarassed
    надо ли пробивать возврат на ККМ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена_ОК
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Май 22, 2009 11:28:50   

    Должно ли совпадать движение денежных средств по книге учета наличных денег, проведенных через ККМ и кассовой книги, и заполнять все графы в книге учета н.д.с.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Май 27, 2009 17:10:19   

    скажите, а если мы в конце дня записываем в книге ккм поступление денег,потом в 1с 77 мы делаем пко на эту сумму,и в 1с она в кассе 1010 оказывается,и тк например деньги копяться в кассе на счете 1010- и мы можем с этих денег выплачивать з/плату,отдавать долг учередителю за займ возвратный? Или эти суммы которые пробиты по ккм нужно отдельно учитывать,и только на счете 1251?? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Май 27, 2009 17:12:07 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    если мы в конце дня записываем в книге ккм поступление денег,потом в 1с 77 мы делаем пко на эту сумму,и в 1с она в кассе 1010 оказывается,и тк например деньги копяться в кассе на счете 1010- и мы можем с этих денег выплачивать з/плату,отдавать долг учередителю за займ возвратный?

    Правильно.
    *МАКС* говорит:
    Или эти суммы которые пробиты по ккм нужно отдельно учитывать,и только на счете 1251??

    Не то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Май 27, 2009 17:14:15   

    т.е. я хотела бы знать суммы пробитые по ккм должны соответствовать остатку по счету 1010, у нас по книге ккм мы каждый вечер сдаем деньги и на счете 1010 -у нас 0, т.к. все деньги появившиеся в кассе ,мы ими гасим долг перед учередителлем за финю помощь, скажите это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Май 27, 2009 17:17:42 Сказали Спасибо❤   

    *МАКС* говорит:
    все деньги появившиеся в кассе ,мы ими гасим долг перед учередителлем за финю помощь, скажите это правильно?

    Правильно.
    *МАКС* говорит:
    я хотела бы знать суммы пробитые по ккм должны соответствовать остатку по счету 1010

    Не будут соответствовать если была выдача из кассы на нужды предприятия такие как
    *МАКС* говорит:
    з/плату,отдавать долг учередителю за займ


    Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:

    Есть ведь еще остаток на начало дня в кассе, далее приход в кассу -будет соответствовать суммам сданным с ККМ, если более не было др.приходов, далее идут расходы из кассы, и в конце дня будет уже др.сумма которая находится как
    Остаток в кассе на конец дня = Остаток в кассе на начало дня + все поступления в кассу(принято по ПКО) - минус расходы по кассе в течении дня(выдано по РКО).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    макуся
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Июн 04, 2009 14:29:34   

    В первый раз вижу "книгу учета наличных денег, пров. через ккм". Подскажите как ее заполнять начиная со 2 столбца. Очень прошу. Embarassed Что значит столбец 17" сумма выручки, сданная из кассы в конце дня" - она может быть сдана в основную кассу или это только инкассированная сумма?

    перенесено из темы http://balans.kz/viewtopic.php?t=16738 в соответствующую = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nj_er@mail.ru
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Пн Июн 08, 2009 10:00:05 Сообщить модератору   

    Доброе утро. Правильно ли, если в книге учета наличных денег указывается не только приход (пробитый по кассовому аппарату), но и расход (выдача зп расходниками)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Июн 08, 2009 10:36:46 Сказали Спасибо❤   

    Записываете как служ.расход в течении дня, при подсчете остатка в конце дня сумма отминусовывается.
    Данные по счетчику на сумму расхода не меняют, вот по счетчику проходят (плюсуются) только поступившие деньги по торговым операциям с пробитием чека.
    Может быть также служебный приход в кассу, если такое было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Июн 08, 2009 10:46:58 Сообщить модератору   

    Еще добавлю к сказанному Елена Т у вас должно быть все пробито (служебный расход, служебный приход) через ККМ с ФП данная функция есть на всех аппаратах, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nj_er@mail.ru
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Июн 08, 2009 10:52:16 Сообщить модератору   

    Shocked т.е. все служебные расходы должны были быть пробиты по кассовому аппарату?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Шоколадка
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Вт Мар 16, 2010 14:50:43 Сообщить модератору   

    Дебрый день. Скажите пожалуйсто, нужно ли ежедневно вносить в книгу учета наличных средств запаиси, если деньги от реализации не поступали? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elmira1982
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Авг 13, 2010 16:01:38   

    Добрый день.Подскажите,как заполнить книгу учета ККМ на примере по приложению 31 к приказу МФ РК от 30.12.2008г. №637. у меня возникли сомнения по правильному заполнению.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Авг 13, 2010 16:38:34   

    вообще-то расход через расходники не имеет отношения к операциям, проводимым через ККМ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гольфстрим
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Вт Ноя 23, 2010 15:59:22   

    Здравствуйте!!! Подскажите, пожалуйста,как заполнить книгу учета ККМ на примере по приложению 31 к приказу МФ РК от 30.12.2008г. №637. у меня возникли сомнения по правильному заполнению. Или подскажите источник, где можно прочитать об этом! Очень срочно нужно!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дария Кайратовна
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Ноя 23, 2010 16:20:44   

    Гольфстрим
    Почитайте, начиная отсюда http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=337342#337342

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Ноя 25, 2010 10:08:31   

    Ведмедь говорит:
    Еще добавлю к сказанному Елена Т у вас должно быть все пробито (служебный расход, служебный приход) через ККМ с ФП данная функция есть на всех аппаратах, ознакомьтесь с инструкцией по применению.

    Может вы и правы , но только НУ не учитывает это при проверке. У нас уже полгода идет проверка, бух. работавший в 2008г. так и делал как пишите, да только теперь нам эти суммы ставят в доход и соответственно + ндс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Ноя 25, 2010 10:12:01   

    Василиса
    Цитата:
    служебный расход, служебный приход
    тоже считаю, что ни сл.приход, ни служебный расход пробивать не надо, на это есть основная касса, тоже были проблемы при проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Чт Ноя 25, 2010 10:58:08 Сообщить модератору   

    Василиса мало ли что говорит НУ, если у вас все оформлено как положено, то доказывать ничего и не придется, конечно если инспектор одекватно себя ведет. В противном случае можно на него в суд.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Чт Ноя 25, 2010 11:03:10   

    В том то и дело что фискальный отчет у нее показан всей суммой и разбивки там нет, выручка это или служебные приход расход. Конечно у нас все оформлено документально, но она ссылается на кодекс,что пробивать по кассовому аппарату только сумму выручки и все. Я с ней в принципе согласно, но конечно отстаиваю интересы предприятия.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Ноя 25, 2010 11:32:03 Сообщить модератору   

    Василиса говорит:
    у нее показан всей суммой и разбивки там нет

    А что у вас за аппарат если не секрет. У меня например на каждом Z-отчете пишет, отдельно какая сумма аннулирований, какая сумма возвратов, какая сумма служебного прихода(расхода). Чет вы не договариваете или ваш прошлый бухгалтер делала что то не то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Ноя 25, 2010 11:38:34   

    аппарат-Меркурий-130 FKZ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Ноя 25, 2010 11:44:47 Сообщить модератору   

    А она точно делала, именно операцию ввода служебного расхода? Или просто пробивала а в книге писала что это типа служебный приход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Ноя 25, 2010 11:50:54   

    Если честно, то не знаю, я всего пол года здесь, восстанавливаю бух.учет за прошлый период, тут и проверка сразу нагрянула. Я посмотрела инструкцию но такой функции не вижу. А у Вас при снятии фискального отчета(НУ), выручку показывает отдельно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка 01
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Ноя 25, 2010 11:55:20   

    У нас Меркурий 115, суммы служебного прихода и расхода отражаются на сумме ост. на начало + или -, а суммы выручки показывает отдельно в расшифровке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Ноя 25, 2010 11:57:38   

    Аленка 01 говорит:
    У нас Меркурий 115, суммы служебного прихода и расхода отражаются на сумме ост. на начало + или -, а суммы выручки показывает отдельно в расшифровке

    Это вы имеете в виду фискальный отчет который снимает НК?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аленка 01
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Ноя 25, 2010 11:59:48   

    нет это Z отчет ежедневный

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Ноя 25, 2010 12:05:06 Сообщить модератору   

    Василиса говорит:
    А у Вас при снятии фискального отчета(НУ), выручку показывает отдельно?

    Конечно, все строки отдельно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Василиса
    Коллега
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Ноя 25, 2010 12:05:52   

    Нет я спрашивала про отчет НК, т.к. у инспектора, показана общая сумма за весь день. Впрочем не знаю, правильно были пробиты у нас суммы, т.к. Z .

    Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:

    Хорошо, спрошу у нашей обслуживающей фирмы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Пн Янв 09, 2012 15:53:35   

    Здравствуйте, очень нужна книга учета наличных денег, старого образца (зелененькая такая 18 графная) может у кого завалялась? Или подскажете где можно купить, мы находимся в Алматы. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Вт Ноя 17, 2015 12:27:23   

    Здравствуйте! Закончилась книга учета наличных денег в которой 18 граф, купила новую, там 35 граф. Скиньте пожалуйста инструкцию по заполнению, пример. Спасибо.

    Добавлено спустя 17 минут 15 секунд:

    Заполняем обычно так: дата(1), остаток на начало дня -0(2) ,(суммовые показания счетчика) на начало дня(4)(накопительная сумма по Z-отчету, поступлений за день(5)(что набито за день по ККМ), на конец дня(7)(накопленная сумма по отчету), Сумма кассы на конец дня(16)(получается всегда только сумма за день), сумма выручки, сданная из кассы в конце дня(17)(та же сумма за день), подпись(18), на утро всегда 0. Сейчас в новой книге надо какие графы заполнить соответственно? 1,2,9(раньше 4 графа),11, 12(раньше 5), 14, 18(раньше 7), 33(раньше 16), 34(раньше 17), 35 (раньше 18).Правильно или нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz