Все ли полученные счета-фактуры надо включать в приложение к Форме 300
|
|
#41 Вт Ноя 03, 2009 19:29:30
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. У меня, может вопрос и не по теме, но я новичок на БАЛАНСЕ. При сооставлении формы 300 меня всегда терзают сомнения надо или нет включать в Приложение№8 РЕЕСТР ПОЛУЧЕННЫХ СЧ-Фак включать счета без НДС? Может есть какой приказ в правилах об этом ни слова...........................
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#42 Вт Ноя 03, 2009 19:31:56
|
|
|
Грета за мародерство типа более трех точек, в следующий раз удалю логин.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Его название "реестр счетов фактур полученных" или его название "реестр счетов фактур полученных с ндс"? Значит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#43 Вт Ноя 03, 2009 20:02:58
|
Сообщить модератору
|
|
Из ответа на вопрос № 78 в сборнике «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству»:
"Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.
При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012.
Все счета-фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур.
Отельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено."
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#44 Вт Ноя 03, 2009 20:22:09
|
|
|
Kenga говорит: |
Отельного приложения |
И придорожно-гостиничного приложения тоже нет, что вы привязались к этому сборнику как мухи? Для начала включать свое мышление, а потом проверять на верность, а не цитировать сборники сразу.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#46 Ср Ноя 04, 2009 10:01:18
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте. У меня такой вопрос: в приложении №8 к Декларации по НДС включать все счета, или только те, в которых выделен НДС. Чем руководствуетесь при этом?
темы объединены = Solitary
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Христина Ивановна
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
mamarkovaolga
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#48 Ср Ноя 04, 2009 10:28:44
|
Сообщить модератору
|
|
я включаю только те в которых выделен НДС, просто в 1с ке ставлю галочки, чтоб в форму включались лишь те у кого заполнены данные о постановке на учет по НДС - всегда проходит нормально, зачем в ФНО про НДС лишние строки лепить не имеющие к НДС отношения? но НПА точно не могу назвать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#49 Ср Ноя 04, 2009 11:10:42
|
|
|
mamarkovaolga
Подождите, этот реестр как называется? "Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода" т.е. в данном реестре указываются все полученные СФ и с НДС и без НДС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Чт Янв 28, 2010 13:01:55
|
|
|
Грета говорит: |
в Приложение№8 РЕЕСТР ПОЛУЧЕННЫХ СЧ-Ф |
Раз получили счет-фактуру то обязаны включить ее в реестр, ведь реестр так и называется
Правила заполнения говорит: |
Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Вс Янв 31, 2010 01:18:28
|
|
|
Solitary говорит: |
отражаете только счет-фактуры (с "НДС" или "Без НДС") |
Kenga говорит: |
"Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС. |
Kenga права. Меня саму вызывали в том году в НК как раз по этому поводу и инспектор предложил мне сдать допик по ф.300, чтобы убрать от туда все с/ф без НДС, которых там не должны быть.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#54 Вс Янв 31, 2010 11:24:47
|
Сообщить модератору
|
|
Lu говорит: |
Меня саму вызывали в том году в НК как раз по этому поводу и инспектор предложил мне сдать допик по ф.300, чтобы убрать от туда все с/ф без НДС, которых там не должны быть. |
Устно или бумагу дали какую?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#55 Пн Фев 01, 2010 20:13:45
|
|
|
Уведомление было по камералке по поводу ошибок в свидетельствах по НДС у некоторых конрагентов и вот тогда мне и скзали об этом..., чтоб я вместе с теми ошибками исправила и то, что в реестр вбиты с/ф без НДС, которых там быть не должно. В результате, те ошибки я исправила, а с/ф без НДС трогать не стала. Больше звонков от инспектора не было.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
kirishik
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#58 Пт Мар 12, 2010 14:26:32
|
Сообщить модератору
|
|
Lu говорит: |
Уведомление было по камералке по поводу ошибок в свидетельствах по НДС у некоторых конрагентов и вот тогда мне и скзали об этом..., чтоб я вместе с теми ошибками исправила и то, что в реестр вбиты с/ф без НДС, которых там быть не должно. В результате, те ошибки я исправила, а с/ф без НДС трогать не стала. Больше звонков от инспектора не было. |
Я обороты "Без НДС" включаю в строку 300.00.012. Это правильно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#59 Пт Мар 12, 2010 14:38:04
|
|
|
Я так и не поняла, как правильно делать, у всех разные ответы. Если у меня не совпадет оборот "Приобретение материалов, товаров, работ, услуг" (стр. 100,00,030) с ф.300 за весь 2009г (стр.300,00,012), то это тоже неправильно. Мы ведь берем расходы на вычеты с НДС и без НДС.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
psyheya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#61 Пт Мар 12, 2010 16:47:49
|
Сообщить модератору
|
|
Добрый день! а как отражать счет-фактуру в случае получения сотрудником услуг от третьих лиц, т.е. доход в натуральном выражении, ктоорый по ф.200 отражается, тогда если мы показываем сч.ф. в 300 форме, у нас проходит один и тот же расход в двух формах, или я чего-то недопонимаю?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Пт Мар 12, 2010 16:59:18
|
|
|
psyheya говорит: |
получения сотрудником услуг от третьих лиц, т.е. доход в натуральном выражении |
Не совсем понятно. Вы можете подробнее написать.
Что значит "сотрудником"? Имеется ввиду доход сотрудника, который он получает при выдаче ему, например, какого-либо товара, купленного специально для этих целей?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|