Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 16 сентября: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 сентября: 328.00 (импорт в августе)
до 20 сентября: 851.00 (договор с августа), 870.00 (разрешит.док. за август)
Сроки уплаты:
до 20 сентября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в августе (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за август)
до 25 сентября:
- АП по КПН за сентябрь (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за август)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в августе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Надо ли включать в 300.08 приложение счета фактруы выписанные без НДС?
    Надо ли включать командировочные расходы в строку 200.01.001 в форме 200.
    Приложение 300.08 к форме 300 по НДС:...
    По акту возвращают НДС, надо переброс...
    Нужно ли включать в приложение 300.08 с/ф от ИП без НДС ?
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Все ли полученные счета-фактуры надо включать в приложение к Форме 300     
    Грета
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Вт Ноя 03, 2009 19:29:30 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. У меня, может вопрос и не по теме, но я новичок на БАЛАНСЕ. При сооставлении формы 300 меня всегда терзают сомнения надо или нет включать в Приложение№8 РЕЕСТР ПОЛУЧЕННЫХ СЧ-Фак включать счета без НДС? Может есть какой приказ в правилах об этом ни слова...........................

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Вт Ноя 03, 2009 19:31:56   

    Грета за мародерство типа более трех точек, в следующий раз удалю логин.

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    Его название "реестр счетов фактур полученных" или его название "реестр счетов фактур полученных с ндс"? Значит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kenga
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Вт Ноя 03, 2009 20:02:58 Сообщить модератору   

    Из ответа на вопрос № 78 в сборнике «300 вопросов и ответов по налоговому законодательству»:

    "Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.
    При этом сумма строк 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III не всегда должна равняться итоговой строке 300.00.012.
    Все счета-фактуры по приобретенным товарам, работам, услугам, в том числе приобретенным без НДС, отражаются в реестре счетов-фактур.
    Отельного приложения по расшифровке товаров, работ, услуг, приобретенных без НДС, не предусмотрено."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Вт Ноя 03, 2009 20:22:09   

    Kenga говорит:
    Отельного приложения
    И придорожно-гостиничного приложения тоже нет, что вы привязались к этому сборнику как мухи? Для начала включать свое мышление, а потом проверять на верность, а не цитировать сборники сразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Вт Ноя 03, 2009 20:25:06 Сообщить модератору   

    в начале этой темы мы уже обсуждали этот вопрос
    к тому же обсуждение данного вопроса было и в этой теме http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=14677 довольно подробно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Грета
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Ноя 04, 2009 10:01:18 Сообщить модератору   

    Здравствуйте. У меня такой вопрос: в приложении №8 к Декларации по НДС включать все счета, или только те, в которых выделен НДС. Чем руководствуетесь при этом?

    темы объединены = Solitary

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Ноя 04, 2009 10:27:23 Сообщить модератору   

    почитайте вот здесь
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=19914
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14303

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mamarkovaolga
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Ср Ноя 04, 2009 10:28:44 Сообщить модератору   

    я включаю только те в которых выделен НДС, просто в 1с ке ставлю галочки, чтоб в форму включались лишь те у кого заполнены данные о постановке на учет по НДС - всегда проходит нормально, зачем в ФНО про НДС лишние строки лепить не имеющие к НДС отношения? но НПА точно не могу назвать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Ноя 04, 2009 11:10:42   

    mamarkovaolga
    Подождите, этот реестр как называется? "Реестр счетов-фактур по приобретенным товарам, работам, услугам в течении отчетного налогового периода" т.е. в данном реестре указываются все полученные СФ и с НДС и без НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elena73
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Ноя 18, 2009 15:34:22   

    Здраствуйте! подскажите надо ли отражать в приложении №8 закупочные акты или кассовые чеки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #51 Ср Ноя 18, 2009 15:39:35 Сообщить модератору   

    Elena73 говорит:
    надо ли отражать в приложении №8 закупочные акты или кассовые чеки

    отражаете только счет-фактуры (с "НДС" или "Без НДС")

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3500 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Чт Янв 28, 2010 13:01:55   

    Грета говорит:
    в Приложение№8 РЕЕСТР ПОЛУЧЕННЫХ СЧ-Ф

    Раз получили счет-фактуру то обязаны включить ее в реестр, ведь реестр так и называется
    Правила заполнения говорит:
    Форма 300.08 предназначена для отражения сведений о счетах-фактурах (документов на выпуск товаров из государственного материального резерва) по товарам, работам, услугам, приобретенным на территории Республики Казахстан.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Вс Янв 31, 2010 01:18:28   

    Solitary говорит:
    отражаете только счет-фактуры (с "НДС" или "Без НДС")

    Kenga говорит:
    "Обороты по товарам, работам, услугам, приобретенным без НДС, не подлежат отражению в строках 300.00.012I, 300.00.012II, 300.00.012III декларации по НДС.

    Kenga права. Меня саму вызывали в том году в НК как раз по этому поводу и инспектор предложил мне сдать допик по ф.300, чтобы убрать от туда все с/ф без НДС, которых там не должны быть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Вс Янв 31, 2010 11:24:47 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    Меня саму вызывали в том году в НК как раз по этому поводу и инспектор предложил мне сдать допик по ф.300, чтобы убрать от туда все с/ф без НДС, которых там не должны быть.

    Устно или бумагу дали какую?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Пн Фев 01, 2010 20:13:45   

    Уведомление было по камералке по поводу ошибок в свидетельствах по НДС у некоторых конрагентов и вот тогда мне и скзали об этом..., чтоб я вместе с теми ошибками исправила и то, что в реестр вбиты с/ф без НДС, которых там быть не должно. В результате, те ошибки я исправила, а с/ф без НДС трогать не стала. Больше звонков от инспектора не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vena
    Нерезидент Баланса


      

    #56 Чт Мар 04, 2010 16:20:43 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! По реестру 300.08 сч.фактуры должны проходить как с ндс, так и без ндс? И если сч.фактуры без ндс появились после сдачи 300, то в доп. нужно записать их. Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #57 Чт Мар 04, 2010 16:27:14 Сообщить модератору   

    vena
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=272910#272910 вот почитайте

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kirishik
    Нерезидент Баланса


      

    #58 Пт Мар 12, 2010 14:26:32 Сообщить модератору   

    Lu говорит:
    Уведомление было по камералке по поводу ошибок в свидетельствах по НДС у некоторых конрагентов и вот тогда мне и скзали об этом..., чтоб я вместе с теми ошибками исправила и то, что в реестр вбиты с/ф без НДС, которых там быть не должно. В результате, те ошибки я исправила, а с/ф без НДС трогать не стала. Больше звонков от инспектора не было.

    Я обороты "Без НДС" включаю в строку 300.00.012. Это правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Селена
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пт Мар 12, 2010 14:38:04   

    Я так и не поняла, как правильно делать, у всех разные ответы. Если у меня не совпадет оборот "Приобретение материалов, товаров, работ, услуг" (стр. 100,00,030) с ф.300 за весь 2009г (стр.300,00,012), то это тоже неправильно. Мы ведь берем расходы на вычеты с НДС и без НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Пт Мар 12, 2010 15:13:12 Сказали Спасибо❤   

    kirishik говорит:
    Я обороты "Без НДС" включаю в строку 300.00.012. Это правильно?

    Правильно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    psyheya
    Нерезидент Баланса


      

    #61 Пт Мар 12, 2010 16:47:49 Сообщить модератору   

    Добрый день! а как отражать счет-фактуру в случае получения сотрудником услуг от третьих лиц, т.е. доход в натуральном выражении, ктоорый по ф.200 отражается, тогда если мы показываем сч.ф. в 300 форме, у нас проходит один и тот же расход в двух формах, или я чего-то недопонимаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lu
    Резидент Баланса
    Спасибки: +78 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Пт Мар 12, 2010 16:59:18   

    psyheya говорит:
    получения сотрудником услуг от третьих лиц, т.е. доход в натуральном выражении

    Не совсем понятно. Вы можете подробнее написать.
    Что значит "сотрудником"? Имеется ввиду доход сотрудника, который он получает при выдаче ему, например, какого-либо товара, купленного специально для этих целей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz