» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Что является доходом ИП на упрощенке |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Naiman |
Добавлено: | #1  Пн Авг 18, 2008 11:20:37 |
Заголовок сообщения: | |
:oops: Спасибо!!!!!!!! |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #2  Пн Авг 18, 2008 11:17:38 |
Заголовок сообщения: | |
Нет |
Автор: | Naiman |
Добавлено: | #3  Пн Авг 18, 2008 11:14:52 |
Заголовок сообщения: | |
:o Скажите пожалуйста, если в отчетном периоде не было ни поступлении ни выбытии активов, я должна здавать 701 форму пустографку? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #4  Пт Авг 15, 2008 11:04:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Что ж!!! это издержки Упрощенного режима налогообложения... Почему то когды Вы торговали Товарами (услугами) - вас этот вопрос не затрагивал. Есть выходы: 1. Либо продать (официально) за 500 тенге (3%), 2. Перейти на общеустановленный режим и потом продать (10% на положительную разницу) 3. Закрыть контору и продать имущество (в этом случае "дяде Сэму" вообще ничего платить не надо, при условии что Вы владеете этим имуществом больше года) |
Автор: | Человек |
Добавлено: | #5  Чт Авг 14, 2008 17:36:10 |
Заголовок сообщения: | |
Просто я к чему, если мое имущество облагается налогом на имущество (как используемое в предпринимательской деятельности), то это основные средства. Я понимаю, что выгоднее заплатить 3%, чем 10 или 30. Но если я продаю имущество с убытком для себя, почему я должна платить налог?(да же и 3%) |
Автор: | Человек | ||||
Добавлено: | #6  Чт Авг 14, 2008 17:32:26 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Но в ст353п1 написано " объектом налогообложениея для юр.лиц и ип являются основные средства и нематериальные активы." |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #7  Чт Авг 14, 2008 17:22:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, т.к имущество индивидуального предпринимателя
Поэтому, считается, как доход предпринимателя и облагается 3%, но я подставляла на цифрах, все равно выгоднее заплатить 3% |
Автор: | svet |
Добавлено: | #8  Чт Авг 14, 2008 17:16:33 |
Заголовок сообщения: | |
А разве надо платить не с прироста стоимости?! :( |
Автор: | Человек | ||
Добавлено: | #9  Чт Авг 14, 2008 16:59:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
[quote="Кари"]
Кто пользуется ст.80 - платят 30% А кто пользуется ст.166 - те платят 10 %. Да, они-то платят от дохода реализованного имущества (т.е. доход на разницу). А если я к примеру купила оборудование за 1000 тг реализовала его спустя 2-3 года за 500 тг и что? с 500тг 3% еще заплати налог? Я почему-то считала доход, это когда есть прибыль... Я понимаю, что упрощенная система подразумевает налогооблажение с дохода, без учета вычетов, но это все таки основные средства... |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #10  Чт Авг 14, 2008 16:26:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Ну, вот видите 3%. Кто пользуется ст.80 - платят 30% А кто пользуется ст.166 - те платят 10 %. А у Вас всего лишь 3% :good: Не расстраивайтесь, другого Кодекса пока нет :Rose: |
Автор: | Человек | ||||
Добавлено: | #11  Чт Авг 14, 2008 16:12:29 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Нет не подойдет. Имущественный доход - от имущества не используемого в предпринимательской деятельности |
Автор: | Человек |
Добавлено: | #12  Чт Авг 14, 2008 16:07:32 |
Заголовок сообщения: | |
"А разве Вы платите со всей суммы реализации? " В том то и дело, что не хочу. Просто сейчас встал вопрос, я реализую магазин, а налоговики сказали плати 3% от стоимости реализации. Вот и решила выяснить, правомерно это. |
Автор: | Кари | ||
Добавлено: | #13  Чт Авг 14, 2008 15:45:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А разве Вы платите со всей суммы реализации? Думаю ст.80 НК Вам не подойдет, может воспользоваться ст.166 п.2? Доходом от прироста стоимости при реализации имущества, является положительная разница между стоимостью реализации и стоимостью его приобретения? |
Автор: | Человек |
Добавлено: | #14  Чт Авг 14, 2008 13:27:41 |
Заголовок сообщения: | Упрощенка |
Здрасти всем! Помогите разобраться :%): У меня вопрос по упрощенки для ИП (а именно, когда продается имущество используемое в пред. деят-ти). Сог-но ст.370. п.п.4 "Объектом налогообложения является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами, за исключением доходов, ранее обложенных налогом, при наличии документов, подтверждающих удержание налога у источника выплаты, и (или) разового талона. Не являются объектом налогообложения имущественный доход и прочие доходы индивидуального предпринимателя, не облагаемые у источника выплаты в соответствии со статьей 163 настоящего Кодекса, за исключением дохода, полученного от сдачи в аренду имущества". Что подразумевается под словом "доход"? Могу я обратиться к Налоговому кодексу, где дается определение совокупный годовой доход? Ст.80 п.9 "доходы от превышения стоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом подгруппы (группы)" Если я не ошибаюсь ИП ведет бух. учет в соответствии с нац. стандартами. И имущество - это ничто иное, как фиксированный актив, состоящий на балансе у ИП, которое облагается имущ. налогом. Тогда почему ИП должен платить ипн не облагаемый со всей суммы реализации? А если он продает себе в убыток? |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #15  Пт Авг 08, 2008 13:02:14 |
Заголовок сообщения: | |
Так |
Автор: | yrogov |
Добавлено: | #16  Пт Авг 08, 2008 12:10:06 |
Заголовок сообщения: | |
А если мы работаем без НДС, то в счете-фактуре мы пишем "без НДС". Так? |
Автор: | svet |
Добавлено: | #17  Пт Авг 08, 2008 11:32:20 |
Заголовок сообщения: | |
В НК четко прописано - маетод начисления. Если Вы оказываете услуги, значит четко можете разделить факт оказания услуг и факт оплаты, вот по факту оказания услуг Вы выставляеете счет-фактуру. И именно сумма НСФ и будет являться доходом ИП. А оплата совсем другая сторона медали. И для исчисления НДС будет расчте с суммы выставленных НСФ. |
Автор: | Кари |
Добавлено: | #18  Чт Авг 07, 2008 17:34:42 |
Заголовок сообщения: | |
Почитайте здесь http://balans.kz/topic877.html |
Автор: | yrogov |
Добавлено: | #19  Чт Авг 07, 2008 17:27:02 |
Заголовок сообщения: | Что является доходом ИП на упрощенке |
Здравствуйте! Извиняюсь за чайниковский вопрос: Что является доходом ИП на основе упрощенной декларации без НДС? Ситуация следующая: Зарегистрирован ИП. Заключили договор на выполнение услуг ТОО, которое работает на общеустановленом порядке с НДС. Оплата согласно договора поквартально. ТОО нужны для отчетности счета-фактуры. Имеем ли мы право выписывать счет-фактуры без указания НДС? И что будет являться доходом ИП, с которого собственно и платятся налоги. Сумма выставленных счетов-фактур или фактически полученные средства на расчетный счет? Даты выставления счетов-фактур и фактическая оплата отличаются по кварталам. Как при этом отчитываться? |