» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Счета-фактуры без НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Чт Авг 07, 2008 13:23:27
Заголовок сообщения:

могу поделиться интересной ситуацией -когда я работала в крупной компании, нам гл.бухгалтера(гл.замы, зам.замов) советовали в 1С такие с/ф проводить без галочки "учитывать НДС" в графе цены и валюта. и тогда с/ф преспокойненько не попадала в реестр, я так думаю. а вот есть еще чеки (бензин, почтовые отправки и т.д) с НДС, мы их проводили поступлением ТМЗ и услуг с "НДС, не включаемый в зачет", и они тоже не попадали в 300 ф. случаи я думаю часто одинаковые, вот правильно ли это?


Автор: Алекс Мневис
Добавлено: #2  Чт Авг 07, 2008 12:56:56
Заголовок сообщения:

А зачем в реестр, если действительно в 5 приложении есть строка приобретено без НДС и дополнительная форма к ней...
По сути тот же реестр...



Автор: Марта
Добавлено: #3  Ср Авг 06, 2008 18:48:37
Заголовок сообщения:

Я влючаю все счет фактуры без НДС в реестр ,если счет фактура выставлена плательщиком НДС.А если с/ф не от плательщика НДС и нет № свидетельства, то прямая дорога в приложение 300.05 , там есть и дополнение в виде реестра.


Автор: Кари
Добавлено: #4  Ср Авг 06, 2008 18:12:07
Заголовок сообщения:

:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Не смешите! Мне еще работать нужно, у нас в Атырау еще рабочий не закончился!!!

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Извиняюсь, нужно читать
рабочий день



Автор: Asya
Добавлено: #5  Ср Авг 06, 2008 18:11:39
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
ИМХО не женщина.

ну не знаю...то не я печатала :D



Автор: Технический
Добавлено: #6  Ср Авг 06, 2008 18:09:50
Заголовок сообщения:

Asya ИМХО не женщина.

Добавлено спустя 56 секунд:

Это я опечатался. Бывает.



Автор: Asya
Добавлено: #7  Ср Авг 06, 2008 18:06:30
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
Asya она Вас любит.

..извините, у меня нормальная ориентация...ее не люблю...могу предложить дружбу женскую :D



Автор: Технический
Добавлено: #8  Ср Авг 06, 2008 18:04:18
Заголовок сообщения:

Asya она Вас любит.


Автор: ТатНик
Добавлено: #9  Ср Авг 06, 2008 18:02:21
Заголовок сообщения:

Если не ошибаюсь, то раньше, при проверке правильности заполнения этого реестра, программа НДС клиент выдавало ошибку (сообщение, что отсутствует серия и номер свидетельства о постановке на учет по НДС), а теперь - нет. Вопрос этот терзал меня некоторое время :stena: :) . Хотя многие мои знакомые бухгалтера включают сч/ф без НДС в реестр


Автор: Asya
Добавлено: #10  Ср Авг 06, 2008 17:57:46
Заголовок сообщения:

ИМХО говорит:
Asya писал(а):
..я включаю)))

тормоза

..грубиян :( ...ладно не буду тут разводить...



Автор: Котеночек
Добавлено: #11  Ср Авг 06, 2008 17:53:55
Заголовок сообщения:

Astra говорит:
А приход товаров, работ и услуг без НДС в 5 приложении одной строкой

Вообще-то к этой строке 300.05.006 есть еще дополнительная форма в ф.300.00, которая расшифровывает всю сумму. Она так и называется "Дополнительная форма к строкам 300.05.006 или 300.06.006". там указываете РНН поставщика, номер, дату и сумму с/ф.



Автор: Astra
Добавлено: #12  Ср Авг 06, 2008 17:49:10
Заголовок сообщения:

ТатНик говорит:
А нужно ли счета-фактуры без НДС включать в реестр счетов-фактур ф.307.00. Программа 1с:8.1, при заполнеии этой формы - включает :oops:

А потом придет куча уведомлений... по каждому кварталу... через год или пару лет



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Ср Авг 06, 2008 17:44:31
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
..я включаю)))

тормоза :D



Автор: Asya
Добавлено: #14  Ср Авг 06, 2008 17:43:08
Заголовок сообщения:

..я включаю)))


Автор: ТатНик
Добавлено: #15  Ср Авг 06, 2008 17:42:16
Заголовок сообщения:

А нужно ли счета-фактуры без НДС включать в реестр счетов-фактур ф.307.00. Программа 1с:8.1, при заполнеии этой формы - включает :oops:


Автор: Asya
Добавлено: #16  Ср Авг 06, 2008 17:34:41
Заголовок сообщения:

ИМХО говорит:
Плюнул и ушел

..ну вот...он не только кусается еще и плюется...все больше раскрываются таланты ИМХО :)

Добавлено спустя 32 секунды:

Compas говорит:
а из за необходимости сдать

ага...вам тоже спасибо..



Автор: Технический
Добавлено: #17  Ср Авг 06, 2008 17:33:14
Заголовок сообщения:

Asya говорит:
лучше уж я сдам допик от греха подальше

Не от греха подальше, а из за необходимости сдать. От греха подальше это Вы замуж можете не выходить.



Автор: Asya
Добавлено: #18  Ср Авг 06, 2008 17:31:28
Заголовок сообщения:

Compas говорит:
сейчас придет ИМХО

...без него слава богу справились ...спасибо отзывчивым :Rose:



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #19  Ср Авг 06, 2008 17:30:56
Заголовок сообщения:

ИМХО пришел. Сказать ему нечего. Плюнул и ушел :lol:


Автор: Технический
Добавлено: #20  Ср Авг 06, 2008 17:26:43
Заголовок сообщения:

Ася, сейчас к тебе придет ИМХО. Он любит от тебя такие вопросы.


Автор: Asya
Добавлено: #21  Ср Авг 06, 2008 17:25:51
Заголовок сообщения:

Astra говорит:
Если уж до этого дойдет при проверке, инспектору будет что написать в акте!
Критично недоначисление, излишний зачет и т.д.

..если уж в этой безобидной теме речь зашла об актах лучше уж я сдам допик от греха подальше :%):



Автор: Astra
Добавлено: #22  Ср Авг 06, 2008 17:23:17
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Astra
Посмотрите в ф.100.12, код100.12.003"Приобретено материалов,товаров,работ и услуг,всего в т.ч"и в ф 300.00стр.300.00.016" Всего приобретено".Расхождение будут за счет приор.ОС.которые в 100.12.003 не находят отражение,а в 300.00.016 отражаются.
С ув.

Если уж до этого дойдет при проверке, инспектору будет что написать в акте!
Критично недоначисление, излишний зачет и т.д.



Автор: Asya
Добавлено: #23  Ср Авг 06, 2008 17:11:30
Заголовок сообщения:

Astra говорит:
Можно отправить, для чистоты отчетности и совести.

...ну насчет совести пусть они беспокоятся, я сплю спокойно :D ...просто хотела узнать насколько это "не правильно". Всем спасибо :Rose: :Rose: :Rose:



Автор: esiphi
Добавлено: #24  Ср Авг 06, 2008 17:10:08
Заголовок сообщения:

Astra
Посмотрите в ф.100.12, код100.12.003"Приобретено материалов,товаров,работ и услуг,всего в т.ч"и в ф 300.00стр.300.00.016" Всего приобретено".Расхождение будут за счет приор.ОС.которые в 100.12.003 не находят отражение,а в 300.00.016 отражаются.
С ув.



Автор: Astra
Добавлено: #25  Ср Авг 06, 2008 16:54:57
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Asya
Считаю,что Да.Потому что,при сравнении оборота по ф.300 с оборотом по ф.100 за год,будет расхождение,которое надо будет объяснять НК.
С ув.

Ну это же реализация сравнивается!
А приход товаров, работ и услуг без НДС в 5 приложении одной строкой.
Можно отправить, для чистоты отчетности и совести.



Автор: esiphi
Добавлено: #26  Ср Авг 06, 2008 16:49:08
Заголовок сообщения:

Asya
Считаю,что Да.Потому что,при сравнении оборота по ф.300 с оборотом по ф.100 за год,будет расхождение,которое надо будет объяснять НК.
С ув.



Автор: Гр.Остер
Добавлено: #27  Ср Авг 06, 2008 16:47:49
Заголовок сообщения:

Цитата:
обязательно ли мне отправлять доп.отчет

Допики отправлять абсолютно обязательно. Чем больше допиков, тем быстрее у них сервер сгорит....Ух, как они не любят допики...



Автор: Asya
Добавлено: #28  Ср Авг 06, 2008 16:41:14
Заголовок сообщения: Счета-фактуры без НДС

Добрый день! Скажите пожалуйста, если я оприходую счет-фактуру без НДС (услуга) вторым кварталом, обязательно ли мне отправлять доп.отчет по 300 форме за 2 квартал? Спасибо :Rose:


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ