» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Правила составление 307 формы

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: AiKen
Добавлено: #51  Ср Авг 06, 2008 14:28:52
Заголовок сообщения: Правила составление 307 формы

Доброго времени суток!
Ув. бухгалтера прошу помощи. 307 реестр сдан как положено заполнено вся необходимая информация ( РНН, св. НДС, дата, номер счета и т.д.) количество счетов фактур 7 (семь) то, есть заполнено со 2 по 9 строки. Через месяц после срока, сдаю дополнительный расчет 2 счета, заполняю 2 и 3 строку. Теперь камерная проверка обнаруживаю, что допка села на РНН тех предприятии которые были заполнены на 2 и 3 строку основного расчета. Вопрос и как же было надо заполнят допку, надо было начинать с 9 строки?



Автор: Astra
Добавлено: #52  Ср Авг 06, 2008 14:35:52
Заголовок сообщения:

Да


Автор: AiKen
Добавлено: #53  Ср Авг 06, 2008 14:43:04
Заголовок сообщения:

Это, всегда было так или это нововведение какое-то. Это я к тому, что с какого же периода мне переделывать 307?


Автор: Котеночек
Добавлено: #54  Ср Авг 06, 2008 15:30:24
Заголовок сообщения:

AiKen говорит:
надо было начинать с 9 строки

Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок.



Автор: AiKen
Добавлено: #55  Ср Авг 06, 2008 15:43:03
Заголовок сообщения:

"Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок."

но, к сожалению это факт. Теперь следующий вопрос помогите исправить ошибку как же быть? За 3 квартал 2007 года 1 основная и 2 допки реестра отозвать сказали (налоговики) нельзя как же исправить ошибку???



Автор: esiphi
Добавлено: #56  Ср Авг 06, 2008 16:06:19
Заголовок сообщения:

Котеночек
В разъяснениях, по составлению доп.форм 307 указано.что если допущеные ошибки выявлены по результатам камеральной проверки ,например, неверный РНН ,серия и № свид.о постан.на учет по НДС,ариф. ошибка,то исправления вносятся по тем номерам в которых они допущены в осн.ф.307 по периодам отчета.При внесение в реестр новых доп. сч-фактур, они должны отражаться в доп.Ф 307,как продолжение порядка номеров ,отраженных в основной форме ,также по периодам в котором производится дополнение.
С ув.



Автор: natali75
Добавлено: #57  Ср Авг 06, 2008 16:08:18
Заголовок сообщения:

Я бы отослала эти строки с минусом (доп.фор) начиная 9 с плюсом


Автор: Котеночек
Добавлено: #58  Ср Авг 06, 2008 16:10:56
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
В разъяснениях, по составлению доп.форм 307 указано.что если допущеные ошибки выявлены по результатам камеральной проверки ,например, неверный РНН ,серия и № свид.о постан.на учет по НДС,ариф. ошибка,то исправления вносятся по тем номерам в которых они допущены в осн.ф.307 по периодам отчета

С этим я полностью согласна. Но с остальным........



Автор: esiphi
Добавлено: #59  Ср Авг 06, 2008 16:21:08
Заголовок сообщения:

Котеночек
Котеночек говорит:
Но с остальным

НК заставил нас согласится с такой редакцией запол.доп.ф.307 по доп.СФ.
Не хочется же получать" лишнии" уведомления по камеральной проверки!
С ув.



Автор: Asya
Добавлено: #60  Ср Авг 06, 2008 16:38:21
Заголовок сообщения:

...я тоже в прошлом году отправляла со второй и вроде все нормально прошло :unknown:


Автор: В анналы !
Добавлено: #61  Ср Авг 06, 2008 16:45:38
Заголовок сообщения:

Цитата:
камерная проверка



Автор: Котеночек
Добавлено: #62  Ср Авг 06, 2008 16:45:57
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Не хочется же получать" лишнии" уведомления по камеральной проверки!

Здесь мнения расходятся. Потому как не первый год отправляю допки по ф. 307.00 и никаких ошибок налоговая не выявила. :no: По другим ошибкам - да, камеральный контроль не дремлет. А здесь нет.



Автор: Astra
Добавлено: #63  Ср Авг 06, 2008 16:50:34
Заголовок сообщения:

AiKen говорит:
"Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок."
Всегда так было.

но, к сожалению это факт. Теперь следующий вопрос помогите исправить ошибку как же быть? За 3 квартал 2007 года 1 основная и 2 допки реестра отозвать сказали (налоговики) нельзя как же исправить ошибку???

Опять посылать допы.
Основную не трогаем, а неверные допы заполняем с минусом GHIJ столбцы. Номер строки ставим тот, что проставлен (2 и т.д).
Доп. птичка и по уведомлению-птичка.



Автор: Гр.Остер
Добавлено: #64  Ср Авг 06, 2008 17:35:12
Заголовок сообщения:

Цитата:
Опять посылать допы.

Конечно конечно...Допик н адопик, кирпич на кирпич...Так и наепнется система...Причем наепнется от своей же жадности - не упустить бы пени...



Автор: *САМ*
Добавлено: #65  Пт Авг 29, 2008 10:18:26
Заголовок сообщения:

Вопрос: включаете ли вы в ф. 307 счета-фактуры БЕЗ НДС?
Прочла Правила вдоль и поперек про эт ничего не сказано, правда есть вот такой пункт
Цитата:
5. При отсутствии показателей соответствующие ячейки Реестра не заполняются.
, но как его трактовать не знаю.
По своему опыту знаю, что если заполнить графы B, E, F, G, H, а графы C, I и J не заполнять т.к. показатели отсутствуют, сразу приходит уведомление, что "в строке такой-то графе С отсутствуют реквизиты". Если же заполнять все как выше, но оставить пустой еще и графу H, то все проходит нормально.
Графа G предназначена для указания "общей стоимости товаров (работ, услуг), указанных в счете-фактуре, без учета налога на добавленную стоимость". Вроде подходит для счетов-фактур БЕЗ НДС, но тут у меня сомнения, ведь неплательщики НДС вообще не обязаны выставлять счета-фактуры, вот и получается, что реестр вроде как не для них. Ух :%):



Автор: Котеночек
Добавлено: #66  Пт Авг 29, 2008 10:39:48
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
включаете ли вы в ф. 307 счета-фактуры БЕЗ НДС

Ну конечно нет. В ф 300.00 специальная доп. форма для этого есть, которая расшифровывает строку приобретенных без НДС товаров, услуг и т.п. Типа такого же реестра.



Автор: Круглая Земля
Добавлено: #67  Пт Авг 29, 2008 11:18:48
Заголовок сообщения:

Котеночек, почему "конечно же"?
В правилах 307.00 формы сказано, про ВСЕ счета-фактуры, полученные в РК.
Ну и что что есть 300.00, у нас еще и 100.12 есть :)



Автор: Котеночек
Добавлено: #68  Пт Авг 29, 2008 11:27:45
Заголовок сообщения:

Круглая Земля
Потому что:
1. В самом реестре, вернее приложении, раздел, где заполняются данные (РНН, серия, номер, дата с/ф), так и называется "Сумма НДС по приобретенным товарам и услугам".
2. Если у вас с/ф без НДС, что же вы пишите в графе С, где указываются серия и номер св-ва о постановке на учет по НДС? Оставляете пустыми??? И потом пачками получаете уведы о том, что у вас не заполнены все данные?? Что вы туда можете написать?



Автор: *САМ*
Добавлено: #69  Пт Авг 29, 2008 11:38:19
Заголовок сообщения:

Цитата:
2. Если у вас с/ф без НДС, что же вы пишите в графе С, где указываются серия и номер св-ва о постановке на учет по НДС? Оставляете пустыми??? И потом пачками получаете уведы о том, что у вас не заполнены все данные?? Что вы туда можете написать?


Я уже писала выше, что если оставить пустой графу С (св-во о пост. по НДС) и графы H, I и J, то уведомления не приходят. Камеральный контроль проходила.



Автор: Котеночек
Добавлено: #70  Пт Авг 29, 2008 11:40:00
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
то уведомления не приходят. Камеральный контроль проходила.

Рано радуетесь. Еще придут. Не одни же мы такие грешные.

Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

Нам недавно пришло ув-е с такой ошибкой за 2006 год. Так что ждите.



Автор: *САМ*
Добавлено: #71  Пт Авг 29, 2008 11:53:37
Заголовок сообщения:

Т.е. Вы хотите сказать, что один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок? Если мне за 2007г. по 307 форме, заполненной как я писала выше, пришло уведомление о ошибках (не относящихся к этой теме), выявленных камеральным контролем, я их устранила, теперь мне еще через год может прийти еще одно уведомление? Они что сразу все ошибки выявить не могут?

Добавлено спустя 14 минут 53 секунды:

Котеночек говорит:
AiKen говорит:
надо было начинать с 9 строки

Первый раз о таком слышу. Всегда допки отправляли, начиная со 2-ой строчки. И ничего. Никаких камеральных ошибок.


Интересно, только что мне звонил Налоговый инспектор по фирме, кот. я помогаю вести отчетность, так там уволившаяся бухгалтер сдавала доп. 307, начиная со 2-ой строки. Он жутко ругался на всех бухгалтеров Казахстана :evil: , что они устроили "Просто катаклизм какой-то", "Правила совсем читать не хотите!", "Бедный компьютер насаживает и насаживает все дополнительные на одну и ту же строку!".
Я спокойно объяснила, что это сделала предыдущая бухгалтер, но как теперь исправить? Опять бедную 2-ую строку мучить теперь уже минусами или же лучше отзыв сделать?



Автор: Ольга72
Добавлено: #72  Пт Авг 29, 2008 12:28:56
Заголовок сообщения:

Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно.


Автор: *САМ*
Добавлено: #73  Пт Авг 29, 2008 12:34:47
Заголовок сообщения:

Цитата:
или же лучше отзыв сделать?
Отзыв не примут. Черт.


Автор: Котеночек
Добавлено: #74  Пт Авг 29, 2008 13:02:26
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок

Скорее всего. Не знаю, какой у них там порядок проверки.

Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:

*САМ* говорит:
Опять бедную 2-ую строку мучить теперь уже минусами

Наверное так.
Ольга72 говорит:
Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно

Про 300.00 никто не говорил. В ней все отражается.



Автор: Кари
Добавлено: #75  Пт Авг 29, 2008 13:32:36
Заголовок сообщения:

Ольга72 говорит:
Если я с\ф без НДС на отражаю ни в 307, ни в 300 формах, это не правильно.


Да это неправильно. Нужно отражать в 300 форме. Почитайте вот здесь

http://balans.kz/viewtopic.php?t=7702&postdays=0&postorder=asc&start=0



Автор: Мара
Добавлено: #76  Пт Авг 29, 2008 14:33:40
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Т.е. Вы хотите сказать, что один и тот же отчет проходит несколько камеральных проверок?

Думаю, что вполне. Т.к. всё-таки народ подаёт допики, меняет отчётность, и логично камералки "запускать" по одним и тем же периодам периодически.

Но по-моему если нет серии по НДС то не должна камералка - "ругаться", хотя на фиг там нужна эта счёт фактура-то?



Автор: Ольга72
Добавлено: #77  Пт Авг 29, 2008 14:44:06
Заголовок сообщения:

Это нововведение с 2008г.? Значит мне надо за 1 и 2 кварталы сдать доп.расчеты по ф.300.005.006 и в строке 300.00.011 в графе А "сумма оборота по приобретению без НДС" увеличиться на сумму всех услуг банка и некоторых с\ф за рекламу без НДС? Большое спасибо!


Автор: Мара
Добавлено: #78  Пт Авг 29, 2008 14:47:05
Заголовок сообщения:

Ольга72 говорит:
графе А "сумма оборота по приобретению без НДС" увеличиться на сумму всех услуг банка и некоторых с\ф за рекламу без НДС?

ой я что-то не поняла.......



Автор: *САМ*
Добавлено: #79  Пт Авг 29, 2008 14:50:53
Заголовок сообщения:

Еще раз повторю свой вопрос: старый бухгалтер отправила доп. форму начиная даже не со 2-ой строки, а с 1-ой (первый раз такое вижу :shock: ) "опоздавшие" счета-фактуры. Теперь мне звонит инспектор и ругется, чтоб я все исправила. Я теперь ставлю номер строки, например, 2, заполняю реквизиты "опоздавших" счетов-фактур с допки и их суммы за "минусом". Затем я пишу номер правильной строки (последней) и заполняю все по-новой. Так? Отсюда еще вопрос: если компьютер садит все допики на одну и ту же строку не факт, что старые реквизиты от основного отчета сохранились, тогда цифры во 2-ой строке остануться, а реквизиты исчезнут. Или вообще останутся от допки.
А вот еще: может лучше во 2-ой строке указать правильные реквизиты (какие были в основной), а цифры за минусом допиков. Тогда и реквизиты правильные и цифры. :crazy:



Автор: Мара
Добавлено: #80  Пт Авг 29, 2008 15:01:32
Заголовок сообщения:

Действительно :crazy:
Видимо надо так- из последнего допика "взять реквизиты" и всё с минусом....
Потом как вы сказали, но нужен ещё допик - с правильными реквизитами во2 и 0 в суммах....видимо так :crazy:

И дляОльга72, а где у вас в 300ой отражались такие суммы раньше? и почему
Ольга72 говорит:
Это нововведение с 2008г.?



Автор: Ольга72
Добавлено: #81  Пт Авг 29, 2008 15:10:48
Заголовок сообщения:

Нигде? Ужас!!! Это неправильно?


Автор: Мара
Добавлено: #82  Пт Авг 29, 2008 15:16:20
Заголовок сообщения:

Ольга72 говорит:
Ужас!!!

ну почему, исправить-то возможно, просто у вас получилось, что в 100 расходов-вычетов показано больше, чем в 4 кварталах 300ой?



Автор: *САМ*
Добавлено: #83  Пт Авг 29, 2008 15:17:34
Заголовок сообщения:

Ольга72 говорит:
Нигде? Ужас!!! Это неправильно?


Как это нигде? Еще раз посмотрите доп. форму 300.05. Там в строке 300.05.006 должна стоять сумма - это общая сумма товаров, работ, услуг приобретенных за данный квартал без НДС.



Автор: Кари
Добавлено: #84  Пт Авг 29, 2008 15:19:23
Заголовок сообщения:

Ольга72!

Нововведение это, то, что с 2008 года, нужно еще и "расшифрововать" или "раскладывать" эти суммы по РНН. До 2008 года этого делать не надо было, нужно просто показывать на какую сумму приобретено без НДС.
Делайте доп.формы на разницу, в принципе пока ничего ужасного не случилось



Автор: *САМ*
Добавлено: #85  Пт Авг 29, 2008 15:32:22
Заголовок сообщения:

Только что звонила инспектору, утром накричавшему на меня. Попросила разъяснить как мне теперь исправлять эту ошибку. На что он, подумав, ответил: "Ничего исправлять не надо, если Вы сейчас начнете исправлять Вы еще больше все запутаете. Это я Вам на будущее сказал."


Автор: Ольга72
Добавлено: #86  Пт Авг 29, 2008 15:36:19
Заголовок сообщения:

За услуги банка документы не дают, мне суммы по которым надо сдать доп.расчеты взять по сч.7210 услуги банка?

Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

Почему налоговая мне не сообщает на мою ошибку о том что у меня не совпадаеют ф.100 и 300? Мне за предыдущий год делать доп.расчеты по ф.300.05.006 и 300.00?



Автор: Кари
Добавлено: #87  Пт Авг 29, 2008 15:41:25
Заголовок сообщения:

Ольга72!
Ваши вопросы, больше подходят, для той темы, на которую я дала ссылку, задавайте их лучше там, чтобы, не путаться здесь.

Ольга72 говорит:
взять по сч.7210 услуги банка?


Да!



Автор: Мара
Добавлено: #88  Пт Авг 29, 2008 15:43:07
Заголовок сообщения:

*САМ* говорит:
Это я Вам на будущее сказал."

Просто :good:

Ольга72
начинай сначала.....представляете это обсуждали уже два квартала.
Берите оттуда, конечно, где ж ещё взять-то. А теперь вы спросите - где взять номер и дату дока на эти услуги? :stena:



Автор: Ольга72
Добавлено: #89  Пт Авг 29, 2008 15:58:01
Заголовок сообщения:

Всем большое спасибо!!! Больше ничего не спрошу.Номер и дату док-та возьму в выписке банка.


Автор: Мара
Добавлено: #90  Пт Авг 29, 2008 16:07:20
Заголовок сообщения:

Ольга72
спрашивайте, конечно, это я так ради пятницы "хулиганю", не обижайтесь



Автор: Ok-sana
Добавлено: #91  Пт Авг 29, 2008 22:09:48
Заголовок сообщения:

Тогда какой смысл вбивать РНН, номер и серию свидетельства, номер и дату счета фактуры, в конце концов, если при сверке основного реестра и доп. формы сверяется только номер строки?


Автор: Мара
Добавлено: #92  Сб Авг 30, 2008 17:31:43
Заголовок сообщения:

Ok-sana говорит:
Тогда какой смысл вбивать РНН, номер и серию свидетельства, номер

да просто не помешает...как бы сразу видно по какому РНН идёт исправление....



Автор: Инга
Добавлено: #93  Вс Авг 31, 2008 18:15:10
Заголовок сообщения:

Так есть еще одна проблема, когда в 307 во второй строке ставишь например 10, она автоматически исправляет на 2! Раньше я помню можно было ставить любую цифру во вторую строку и ничего не менялось, а теперь... А как быть если например строка 69????


Автор: Ok-sana
Добавлено: #94  Пн Сен 01, 2008 11:11:16
Заголовок сообщения:

Отключать авторассчет


Автор: Мара
Добавлено: #95  Вт Сен 02, 2008 09:42:01
Заголовок сообщения:

[quote="Инга"]А как быть если например строка 69????[/quote]
Проверит статус формы, такое возможно при дополнительном статусе...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #96  Пт Сен 05, 2008 09:09:56
Заголовок сообщения:

Цитата:
Ok-sana Отключать авторассчет

Не помогает, все равно при заполнении, к примеру, поля 5, оно переносится на второе место.



Автор: Мара
Добавлено: #97  Пт Сен 05, 2008 09:22:28
Заголовок сообщения:

Галя говорит:
Не помогает

статус формы! дополнительный д.быть



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #98  Пн Сен 08, 2008 09:01:17
Заголовок сообщения:

Цитата:
статус формы! дополнительный д.быть

статус формы стоит дополнительный ,по уведомлению,версия НДС 1.6.1.15
[/quote]

Добавлено спустя 10 секунд:

Цитата:
статус формы! дополнительный д.быть

статус формы стоит дополнительный ,по уведомлению,версия НДС 1.6.1.15



Автор: Елена@М
Добавлено: #99  Пн Сен 08, 2008 10:48:05
Заголовок сообщения:

Помогите, пожалуйста, разобраться в следующих вопросах: 1. Предприятие с 2003года временно не работает, отчеты сдавались пустые в НК: - 300.00 -600.00 -201.00 ВОПРОС: Если у фирмы не было приобретенных товаров, работ, услуг, нужно вместе с 300.00 формой подавать 307.00 пустую? ВОПРОС: С какого периода ввели 307.00 форму?

Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:

Инга говорит:
Так есть еще одна проблема, когда в 307 во второй строке ставишь например 10, она автоматически исправляет на 2! Раньше я помню можно было ставить любую цифру во вторую строку и ничего не менялось, а теперь... А как быть если например строка 69????

Если вы поставите галочку дополнительная, то Вам даст возможность ставить любой номер. А в очередной идет автоматически, порядковые номера.



Автор: Мара
Добавлено: #100  Пн Сен 08, 2008 11:03:16
Заголовок сообщения:

Елена@М говорит:
нужно вместе с 300.00 формой подавать 307.00 пустую

почитайте, мы здесь "ссорились" немного на эту тему
http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=4698&postdays=0&postorder=asc&start=0



Автор: esiphi
Добавлено: #101  Пн Сен 08, 2008 11:19:29
Заголовок сообщения:

Елена@М
Елена@М говорит:
С какого периода ввели 307.00 форму?

В 2002г ф.307.00 уже сосуществовала.
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #102  Пн Сен 08, 2008 11:36:28
Заголовок сообщения:

форма 307. Авторасчет отключен, статус дополнительная.

Согласно правил составления реестра счетов-фактур п 16. "При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение"
при заполнении длополнительной формы 307 за 2007 создана страница №3 и проставлен номер 30 внесены изменения, после отправки формы ,в исходящих,форма имеет следующий вид :строка 30 переноситься на строку 10 первой страницы

Добавлено спустя 10 секунд:

форма 307. Авторасчет отключен, статус дополнительная.

Согласно правил составления реестра счетов-фактур п 16. "При внесении изменений и дополнений в Приложение к Реестру указываются регистрационный номер налогоплательщика и налоговый период, а также только те номера строк и текущих страниц, в которые вносится изменение и дополнение"
при заполнении длополнительной формы 307 за 2007 создана страница №3 и проставлен номер 30 внесены изменения, после отправки формы ,в исходящих,форма имеет следующий вид :строка 30 переноситься на строку 10 первой страницы



Автор: Мара
Добавлено: #103  Пн Сен 08, 2008 11:43:56
Заголовок сообщения:

Галя говорит:
создана страница №3 и проставлен номер 30

не очень понятно, что вы сделали, но зачем создавать страницу №3. Надо просто строчку за №30 заполнить (на первой странице, если у вас всего одно изменение)



Автор: Нонна
Добавлено: #104  Пн Сен 08, 2008 12:04:34
Заголовок сообщения:

Да строки доп.заполняются со следующей строки если было с 1-9,то следующие заполняйте с 10 и тд....это правило было всегда.
если вы посадили с 2-3 строки как дополнительные.
1 сделайте сторно этих допов т.е РНН св.сч.ф. суммы с "-"
2 следующий доп. РНН св. даты № сч.ф. с основной отправки.Суммы не трогайте.
3. еще один доп с 10 сроки ....



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #105  Пн Сен 08, 2008 12:08:43
Заголовок сообщения:

Цитата:
зачем создавать страницу №3. Надо просто строчку за №30 заполнить
согласно правил заполнения ф.307 нодо указать" номера строк и текущих страниц в которые вноситься изменение"



Автор: Мара
Добавлено: #106  Пн Сен 08, 2008 12:39:05
Заголовок сообщения:

Галя говорит:
текущих страниц в которые вноситься изменение"

какая-то несуразность



Автор: milas
Добавлено: #107  Ср Ноя 26, 2008 16:03:12
Заголовок сообщения: 307 форма

Уважаемы е господа бухгалтеры! Помогите разобраться.
В 307 форме я заполняю год, она мне выдает "Максимальное значение 2007"
В ручную вбиваю 2008 не отправляется " Год не совпадает"



Автор: *САМ*
Добавлено: #108  Ср Ноя 26, 2008 16:18:16
Заголовок сообщения:

Вам нужно обновить НП НДС


Автор: shaluniya
Добавлено: #109  Ср Ноя 26, 2008 16:19:48
Заголовок сообщения: Re: 307 форма

milas говорит:
Уважаемы е господа бухгалтеры! Помогите разобраться.
В 307 форме я заполняю год, она мне выдает "Максимальное значение 2007"
В ручную вбиваю 2008 не отправляется " Год не совпадает"


Меню-Работа со списком документов-307 форма и галочка на 2008 год



Автор: NATA1686
Добавлено: #110  Чт Сен 03, 2015 12:13:09
Заголовок сообщения:

Добрый день!такая ситуация,подаю допку по НДС,ф.307,какая нумерация должна быть если суммы с "-"

например.,в очередной форме стр.5 сумма 35 892,в допке та же сумма только с -35 892,а вот какая нумерация?
спасибо



Автор: Котеночек
Добавлено: #111  Чт Сен 03, 2015 12:15:30
Заголовок сообщения:

NATA1686, Нумерация будет следующая за последней строчкой вашей очередной формы.
Например у вас всего 10 строк в приложении, значит минусовать будете с 11 строки



Автор: Жакашева Анара
Добавлено: #112  Чт Сен 03, 2015 12:23:49
Заголовок сообщения:

NATA1686,
Цитата:
Правила составления налоговой отчетности
40. Внесение изменений и дополнений в Реестры производится с учетом следующего:
...
3) в случае обнаружения ошибки в любой из граф В, С, D, E, F,G, Н, I, J раздела «Сумма НДС по реализованным товарам, работам, услугам» производится удаление из Реестра ранее указанного ошибочного счета-фактуры. Для удаления ошибочного счета-фактуры в дополнительном Реестре указывается номер строки, следующей за последним номером строки ранее представленного Реестра за период, в который вносятся изменения, указываются ранее отраженные реквизиты граф В, С, D, E, F, G, а в графах Н, I, J, указываются ранее отраженные суммы со знаком минус. Далее новой строкой вводится счет-фактура с правильными реквизитами и суммами



Автор: NATA1686
Добавлено: #113  Чт Сен 03, 2015 12:34:59
Заголовок сообщения:

Котеночек, спасибо


Автор: NatalyaV
Добавлено: #114  Чт Сен 03, 2015 12:45:41
Заголовок сообщения:

NATA1686,
NATA1686 говорит:
допку по НДС,ф.307

за какой год отправляете? Этот порядок внесения изменений и дополнений в реестры действует с 2010 года.



Автор: NATA1686
Добавлено: #115  Чт Сен 03, 2015 12:47:46
Заголовок сообщения:

anginaa, за 2015


Автор: NatalyaV
Добавлено: #116  Чт Сен 03, 2015 13:07:00
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
anginaa, за 2015

понятно, просто по номеру формы( 307) показалась отчетность совсем древняя, а оказалось что тема давно заведена.



Автор: NATA1686
Добавлено: #117  Чт Сен 03, 2015 16:01:54
Заголовок сообщения:

anginaa, да,это я че то не то написала 300.07 :oops:


Автор: NATA1686
Добавлено: #118  Чт Окт 01, 2015 11:49:41
Заголовок сообщения:

Добрый день!подскажите пожалуйста,если отправила допку с "-",а теперь нужно сдать эти же суммы с "+",какая будет нумерация?например в доп.у меня стоит посл.стр.114 с "-"
спасибо



Автор: esiphi
Добавлено: #119  Чт Окт 01, 2015 11:54:50
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
например в доп.у меня стоит посл.стр.114

Стр.115
С ув.



Автор: NATA1686
Добавлено: #120  Чт Окт 01, 2015 12:15:30
Заголовок сообщения:

esiphi, спасибо


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ