» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

проводки по авансовым платежам по кпн

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Наиля
Добавлено: #51  Вт Июл 22, 2008 15:25:31
Заголовок сообщения: проводки по авансовым платежам по кпн

Добрый день.
Скажите, пжлст, как отражаются авансовые платежи по кпн в бух. учете.



Автор: Мара
Добавлено: #52  Вт Июл 22, 2008 15:36:47
Заголовок сообщения:

Дб. расходы по КПН, Кр. обязательства по КПН.

Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:

Дб.3110 кр 1030 - оплаты

Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:

Извиняюсь.
Точнее
Дб 1410 Кр 1030 - авансовые платежи
Дб 3110 Кр 1410 - начисл. авансового платежа
Дб 7710 3110 - начисление КПН.

Плоховато знаю план счетов, треннируюсь, т.о. Замечания какие?



Автор: baknar
Добавлено: #53  Вт Июл 22, 2008 15:48:59
Заголовок сообщения:

начисление КПН 7710-3110
в конце периода закроется 5610-7710



Автор: LyanVG
Добавлено: #54  Вт Июл 22, 2008 17:45:17
Заголовок сообщения:

7710/3110 начисление КПН
1410/1000 оплата КПН
3110/1410 зачет



Автор: ARIES
Добавлено: #55  Вт Янв 27, 2009 13:00:33
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,
Скажите пожалуйста как все это отразить в 1С, чтото я запуталась,
Мара говорит:
Дб 1410 Кр 1030 - авансовые платежи
- выпиской банка
Мара говорит:
Дб 3110 Кр 1410 - начисл. авансового платежа
- вводить операцию вручную? или как?
Мара говорит:
Дб 7710 3110 - начисление КПН.
- расчет налогов?

Сейчас у меня так Дт 3110 Кт 1030, думала что правильно, а на самом деле...
Заранее спасибо!



Автор: esiphi
Добавлено: #56  Вт Янв 27, 2009 14:11:44
Заголовок сообщения:

ARIES
ARIES говорит:
что то я запуталась

ARIES говорит:
Дт 3110 Кт 1030, думала что правильно

Считаю,что это верное решение.Чем проще ,тем лучше!
Предлагаю:
1.Дт 7710-Кт 3110-( Начислен КПН).
2.Дт 3110-Кт 1030-(Перечислен КПН).
3.Дт 5510-Кт 7710-(КПН на фин.результат.)Закр.периода.
С ув.



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #57  Вт Янв 27, 2009 14:15:44
Заголовок сообщения:

Я тоже так считаю,

Д 3110 К 1030 авансовые платежи

Д 7710 К 3110 расчетом налогов начисляете сумму налога согласно год. отчету



Автор: ARIES
Добавлено: #58  Вт Янв 27, 2009 14:33:25
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
Дт 7710-Кт 3110-( Начислен КПН)

Ведь это расход КПН, как я поняла эта проводка предназначена если начислен сам КПН, а не авансовые платежи
а если в убытке тогда остается
Алия Алдажарова говорит:
Д 3110 К 1030 авансовые платежи

т.е переплата, поправьте :oops:



Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #59  Вт Янв 27, 2009 14:40:57
Заголовок сообщения:

совершенно верно


Автор: ARIES
Добавлено: #60  Вт Янв 27, 2009 14:52:05
Заголовок сообщения:

А если в прошлых периодах начислялись АП по КПН как расход, стоит сейчас корректировать? Если да то как лучше это сделать?


Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #61  Вт Янв 27, 2009 15:13:06
Заголовок сообщения:

ARIES говорит:
А если в прошлых периодах начислялись АП по КПН как расход, стоит сейчас корректировать? Если да то как лучше это сделать?


За счет нераспред прибыли прошлых лет. Корректировку оформите бух.справкой.



Автор: Kitten
Добавлено: #62  Чт Янв 29, 2009 19:47:55
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Я раньше авансовые платежи не начисляла в БУ. Но оплата, то шла. Были убытки в одном году и теперь у меня висит переплата. Не знаю что теперь с ней делать. Подскажите кто знает, как эту переплату теперь перекрыть? :oops:


Автор: Elis
Добавлено: #63  Чт Янв 29, 2009 22:13:31
Заголовок сообщения:

Если у вас по лицевому счету в Налоговом Комитете по КПН переплата, то вы имеете право заявлением перебросить ее в счет уплаты любого другого налога.


Автор: Kitten
Добавлено: #64  Чт Янв 29, 2009 22:19:15
Заголовок сообщения:

По БУ у меня переплата 22155 тенге, а по НУ (т.е. по лицевому счету в НК) 14338 тенге. Получается разница 7817 тенге. Вот ее я и не знаю куда деть.


Автор: Elis
Добавлено: #65  Чт Янв 29, 2009 23:25:54
Заголовок сообщения:

Понятно.
Я считаю, что вы должны были отражать начисление авансовых платежей в бухгалтерском балансе. Даже несмотря на полученный потом в итоге по результатам года убыток.
А как же вы Декларацию по КПН сдавали, у вас же "Сверка Декларации и финансового результата" не должна была пойти?
Думаю, что нужно отразить начисление по Расчетам в балансе.



Автор: Kitten
Добавлено: #66  Чт Янв 29, 2009 23:44:41
Заголовок сообщения:

Сейчас я тоже так считаю
Elis говорит:
должны были отражать начисление авансовых платежей в бухгалтерском балансе. Даже несмотря на полученный потом в итоге по результатам года убыток
Но это сейчас... Как говорится: век живи, век учись. 2 года назад я думала, что КПН начисляется только в конце года, а авансовые платежи - это авансовые платежи.
Декларацию по КПН я завтра посмотрю обязательно, сейчас уже не помню что там было.
Каким образом отразить начисление? И только разницу 7817? Я правильно поняла?



Автор: Elis
Добавлено: #67  Пт Янв 30, 2009 00:03:46
Заголовок сообщения:

Kitten_l, вам нужно запросить по ИНИС выписку с лицевого счета по КПН (именно не сальдо, а движение да тот год (года))
По хорошему у вас все движение по налоговому лицевому счету по КПН должно совпадать с движением по вашим счетам 3130 и 1410

Ну и не наобум повторять, а сверить суммы в налоговой и поданными вами Расчетами и Декларациями.



Автор: Kitten
Добавлено: #68  Пт Янв 30, 2009 00:30:51
Заголовок сообщения:

Я вообще не проводила начисление авансовых платежей. Проходила только оплата и начисление КПН в конце года. В 2006 весь год платили авансовые, а КПН начислен не был, т.к. не было дохода. Естественно НК перечисленные авансовые платежи в переплату не поставил, у них по ним прошло начисление в течение года. Таким образом у меня и сформировалась переплата по КПН.

Лицевой счет уже запрашивала. Суммы в лицевом совпадают с Расчетами и Декларациями. Только вот у меня проводок нет :(
Разносить каким годом?
Можно доначислить по БУ в этом году? Пусть даже и за счет нераспределенной прибыли?



Автор: Kitten
Добавлено: #69  Пт Янв 30, 2009 20:14:27
Заголовок сообщения:

Разносить каким годом?
Можно доначислить по БУ в этом году? Пусть даже и за счет нераспределенной прибыли?



Автор: Elis
Добавлено: #70  Пт Янв 30, 2009 20:55:43
Заголовок сообщения:

Kitten_l, погодите, а у меня еще один вопрос к вам.
А в том году, когда вы авансовые начислили, а по Декларации убыток у вас вышел, у вас после подачи Декларации, после 20 апреля разве не отсторнировались ваши авансовые на лицевом счете в налоговой?



Автор: natkis
Добавлено: #71  Пт Янв 30, 2009 21:31:45
Заголовок сообщения:

У меня такой вопрос: в начале 2008 г. произведена реорганизация путем присоединения.согласно передаточному акту присоединяемого ТОО переплата по КПН составила (условно) 100 000,сч. 1410.Налоговая согласно извещения юстиции сделала проводки с лицевого присоединенного ТОО посадила переплаты на наш лицевой.Таким образом в НК по КПН пришла сумма - 500 000.Считаю глупо идти и просить НК списать эти "лишние" 400 000тг.На ум идет только одна проводка:Дт 1410-Кт 6280 - 400 000 как безвозмездно полученное имущество,использовать их в счет предстоящих платежей.


Автор: Kitten
Добавлено: #72  Сб Янв 31, 2009 00:30:33
Заголовок сообщения:

Elis я сверила все еще раз более тщательно. И получила такие результаты. Не отсторнировалась одна сумма 900 тг. Аж за 2004 год.
В 2007 году НК снял часть переплаты на пеню, а я просмотрела. 137,13 тг. Ее (пеню) можно начислить в 2008 году (все равно ведь на вычеты ни в НУ, ни в БУ не идет)?
В 2008 году опять же моя ошибка. 5718 тг. была подана доп. декларация за 2005 год, а в БУ я ее не разнесла. Как ее правильно разнести?

П.С. Извините, что отнимаю у Вас время со своими ошибками :oops:



Автор: Elis
Добавлено: #73  Сб Янв 31, 2009 01:23:45
Заголовок сообщения:

Вопрос, как правильно разнести, вернее, в каком периоде дать исправительные проводки - двоякий.
Я знаю "за" и "против" обоих вариантов.

1. Дать проводки в соответствующих годах. Если вы не отчитываетесь вышестоящей какой-то организации, если вы можете корректировать баланс, то почему бы и не откорректировать.
"плюсы" - все на своих местах, идеальный порядок
"минусы" - надо подать допики по КПН за все последующие после исправленного периоды.

2. Дать проводки в текущем периоде. В данном случае это 2008 год, т.к. вы Декларацию по КПН за него еще не сдали, можете править.
"плюсы" и "минусы" обратные предыдущему варианту

Выбирать по-любому вам.
Может еще кто посоветует из своей практики, как они обычно правят предыдущие периоды.



Автор: Мара
Добавлено: #74  Сб Янв 31, 2009 02:24:20
Заголовок сообщения:

вот и я почитала - и ничего понять не могу,Kitten_l платила авансовые и при убытке ни как на лицевом своём не отразилась, что сплошная переплата....


Автор: Елена Т
Добавлено: #75  Сб Янв 31, 2009 12:30:00
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
Может еще кто посоветует из своей практики, как они обычно правят предыдущие периоды.

По идее должна быть ежегодная отчетность перед учредителями, балансы сдавались не только в НК но и разным пользователям -акционеры, учредители, инвесторы, банки, стат управление и пр. И если исправить все ошибки в том периоде когда они были, то будет искажение информации. У Вас в бух.учете будут одни цифры, у пользователей другие.
Поэтому советую сделать испр.записи в 2008г. за счет нераспределенного дохода прошлых лет (счет 5520), пока год не закрыт еще. И это соответствует правилам бух.учета.



Автор: Kitten
Добавлено: #76  Сб Янв 31, 2009 12:45:37
Заголовок сообщения:

Elis
Что-то я не пойму. Совсем наверное зациклилась на этом КПН.
Допустим пеню я все равно начислю в 2008 г. Доначисленный КПН за 2005 я бы тоже начислила в 2008. Но не совсем пойму как это сделать. Делаю проводку 7710 -3110 на сумму 5718. Но таким образом у меня будет неправильный финансовый результат в 2008 г. А если доначислить в 2005, то это будет выглядеть как будто так и было. Это ж сколько документов за эти года надо будет поменять :o
Взять хотя бы оборотки, которые я распечатываю каждый месяц, балансы.
Еще хотела спросить какие формы в 100 мне надо будет переделать и сдать допики? Баланс точно меняется, отчет о доходах и расходах. Что еще?
:%): не знаю как быть :shock:

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

И что сделать с теми 900 тенге, которые НК не отсторнировал в 2005 году за 2004?



Автор: Elis
Добавлено: #77  Сб Янв 31, 2009 13:03:45
Заголовок сообщения:

Kitten_l, сделайте так, как вам Елена Т посоветовала.

По 900 тенге, пока срок исковой давности не прошел, можете сходить в НК, пусть отсторнируют.
Либо просто доначислите за счет чистого дохода.



Автор: Kitten
Добавлено: #78  Сб Янв 31, 2009 13:21:57
Заголовок сообщения:

Т.е. сделать проводку 5520-3110?

Спасибо всем большое, вы меня просто выручили своими советами. :Rose:
Вот блин, сколько лет работаю, а своей головой думать все никак не научусь :oops:



Автор: Елена Т
Добавлено: #79  Сб Янв 31, 2009 13:25:52
Заголовок сообщения:

Kitten_l говорит:
Делаю проводку 7710 -3110 на сумму 5718

Дт5520 Кт3110
В 100 форме всвязи с этой проводкой поменяется доп.форма только по балансу.



Автор: Kitten
Добавлено: #80  Сб Янв 31, 2009 14:14:32
Заголовок сообщения:

Каким числом правильно начислять авансовые платежи по КПН. В отчете стоят даты:
срок УПЛАТЫ 20.01, 20.02, 20.03 и т.д.
А каким числом начислять?



Автор: Elis
Добавлено: #81  Сб Янв 31, 2009 14:35:31
Заголовок сообщения:

Я думаю, что это не критично.
Начисляйте теми же датами, какими и налоговая начисляет.
Посмотрите, в лицевом счете эти суммы легли в тех месяцах, что и даты уплаты?
Вот тогда этими же датами и начисляйте.



Автор: lavin
Добавлено: #82  Вт Май 19, 2009 16:27:34
Заголовок сообщения:

Здравствуйте подскажите, пож-та, а когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета? и как отразить в 1С начисл пени


Автор: esiphi
Добавлено: #83  Вт Май 19, 2009 16:59:00
Заголовок сообщения:

lavin
lavin говорит:
когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета?

Если я Вас правильно понял:
1. Начисление КПН за 2008г. необходимо отразить в отчетах 31.12.2008г.(если не производилось начисление КПН в течении года,если проводилось начисление,то скорректировать его + -)т.е.после того как заканчивается год и формируются итоги фин.результата.
lavin говорит:
как отразить в 1С начисл пени

Предлагаю:
1. Дт 7210-Кт 3110,3190(пеня по КПН).
Дт 3110,3190-Кт 1030.
С ув.



Автор: lavin
Добавлено: #84  Вт Май 19, 2009 17:13:41
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
lavin
lavin говорит:
когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета?

Если я Вас правильно понял:
1. Начисление КПН за 2008г. необходимо отразить в отчетах 31.12.2008г.(если не производилось начисление КПН в течении года,если проводилось начисление,то скорректировать его + -)т.е.после того как заканчивается год и формируются итоги фин.результата.
lavin говорит:
как отразить в 1С начисл пени

Предлагаю:
1. Дт 7210-Кт 3110,3190(пеня по КПН).
Дт 3110,3190-Кт 1030.
С ув.

Подскажите еще пож-та, ТОО работает с сент прошл.года, по итогам года доход, но ф.101,02 не подали, КПН оплатили,теперь предстоит оплатить штраф. Если я делаю в 1С начисление КПН 31.12.08.(по итогам ф100), то меняется итоговая прибыль сч5610, от которой и высчитывался КПН,правильно ли это



Автор: esiphi
Добавлено: #85  Ср Май 20, 2009 08:47:41
Заголовок сообщения:

lavin
lavin говорит:
Если я делаю в 1С начисление КПН 31.12.08.(по итогам ф100), то меняется итоговая прибыль сч5610, от которой и высчитывался КПН

Начисление КПН ,Вы произвели на основании расчетов, согласно Декларации по КПН(ф. 100.00).В данной ситуации, (отражение начисленного КПН в 1 С) изменится фин.результат по фин.отчетности.Вам необходимо внести изменения в фин.отчетность,а также в ФНО- ф.100.28-"Бух.баланс,ф.100.29-Отчет о доходах расходах",ф.100.25"Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН"за 2008 г.При этом считаю,что если Вы правильно исчислили КПН , своевременно его оплатили и в установленные сроки сдали в НК ф.100.00,то основания для начисления штрафа нет.Если не сдан предпологаемый Расчет сумм авансовых платежей по КПН (ст.126 п.7, НК РК 2008г). ,то применения штрафных санкций со стороны НК возможно.
С ув.



Автор: Евлеша
Добавлено: #86  Ср Май 20, 2009 09:21:45
Заголовок сообщения:

Начисление КНП в 1с-ке 7210/3110 происходит автоматически после закрытия периода в конце года, если есть конечно доход. А если была уплата (предполагаемые суммы авансов платежей) 3110/1030, а начисление разве надо делать (например через операции вручную) если по итогам года убыток?


Автор: tafel
Добавлено: #87  Ср Май 20, 2009 09:58:57
Заголовок сообщения:

Наиля
1410-3110 Начислены авансовые платежи по КПН
3110-1030 Оплачены авансовые платежи по КПН
3110-1410 Зачтены авансовые платежи по КПН в счет КПН начисленного
7710-3110 Начислен КПН по Декларации
Удачи!



Автор: Евлеша
Добавлено: #88  Ср Май 20, 2009 12:26:58
Заголовок сообщения:

Объясните пожалуста, немогу понять уже все подходящие ветки на балансе проштудировала. Смотрю и анализирую ОСВ 2006 года вижу сальдо на конец периода в Кте по сч 3110 красным -12000, т.е висит переплата. Действительно есть квитанции об оплате КПН и авансовые отчеты 3110/1251, т.е оплата наличкой и безналично 3110/1030. Нашла и открыла сданную форму101.04 расчет ав. платежей по КПН по вновь созданным налогоплатильщикам в ней указана сумма предполаг авансовых платежей 12000, кол-во месяцев 5, т.е оплачивали по 2400 тенге. Подскажите пожалуйста а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода.


Автор: Евлеша
Добавлено: #89  Чт Май 21, 2009 15:18:38
Заголовок сообщения:

подскажите по посту №38


Автор: esiphi
Добавлено: #90  Чт Май 21, 2009 15:25:50
Заголовок сообщения:

Евлеша
Евлеша говорит:
а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода.

Нет.У Вас переплата 12000 тг.Предлагаю провести сверку за указанный период, с лицевым счетом по КПН Вашего НК,чтобы быть уверенной,что переплата числится и по налоговому учету.
С ув.



Автор: Мара
Добавлено: #91  Чт Май 21, 2009 15:28:25
Заголовок сообщения:

Евлеша говорит:
а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода.

если начисления авансовых делались в теч года - то по результату года - делается корректировка, согласно 100 ой форме, я думаю, если обязательств по КПН 100я форма не дала - то и на лицевом в НК - переплата и в балансе - тоже.



Автор: Смешинка*
Добавлено: #92  Чт Мар 17, 2011 14:18:00
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
А в том году, когда вы авансовые начислили, а по Декларации убыток у вас вышел, у вас после подачи Декларации, после 20 апреля разве не отсторнировались ваши авансовые на лицевом счете в налоговой?

Здравствуйте. Скажите, а в бух.учете тоже сторнируем авансовые при убытке по итогам года и главное, на какую дату?

Posted after 17 minutes 35 seconds:

Почему бухгалтер прежний начисляла авансовые проводкой 7710-1410. В результате у нее независимо от итогов года есть в расходы по КПН в ОПУ. Правильно ли это?



Автор: esiphi
Добавлено: #93  Чт Мар 17, 2011 14:56:27
Заголовок сообщения:

Смешинка*,
Смешинка* говорит:
в бух.учете тоже сторнируем авансовые при убытке по итогам года и главное, на какую дату?

Предлагаю:
1.При получения убытка по ф.100.00 за 2010 г. и при оплате в течении 2010 г.авансовых платежей по КПН, согласно ф.101.01 и101.02 (Дт 3110-Кт 1030) ,но без отражении в бух.учете начисления(Дт7710-Кт 3110)никаких доп.операций в учете производить не следует т.к в Дт 3110- отражена оплата ,а по лицевому счету 101101 в НК отражено начисление и оплата КПН.
2.При сдачи ф.100.00 с убытком,на лицевом счете в НК начисленные авансовые платежи сторнируются и возникнет переплата по КПН.
3.Если Вы в бух учете отразили начисления КПН в 2010г.(Дт 7710-Кт3110),то необходимо 31.12.2010 г.произвести сторнирование начисленных авансовых платежей (ДТ 7710-Кт3110- со знаком минус).
4.Излишне уплаченной суммой КПН,Вы можете распорядится руководствуясь ст.559 НК РК.
С ув.



Автор: Смешинка*
Добавлено: #94  Чт Мар 17, 2011 15:36:44
Заголовок сообщения:

esiphi говорит:
.При получения убытка по ф.100.00 за 2010 г. и при оплате в течении 2010 г.авансовых платежей по КПН, согласно ф.101.01 и101.02 (Дт 3110-Кт 1030) ,но без отражении в бух.учете начисления(Дт7710-Кт 3110)никаких доп.операций в учете производить не следует

Хочу все-таки докопаться до истины, как неопытный чайник )) в Ваших проводках совсем не задействован счет 1410, а я думала, что он необходим именно при расчетах по обязательным авансовым платежам, да и их непосредственное их начисление тоже необходимо в связи с тем, что эти авансы не добровольные, а требуемые государством... Хотя даже в этом случае они являются расходом до тех пор пока текущий КПН не начислили. Каша в голове :%):



Автор: Zhanna
Добавлено: #95  Пт Мар 18, 2011 14:16:00
Заголовок сообщения:

Добрый день всем!
У меня по ОСВ на счете 3110 сальдо на начало 2010 г. кредитовое с минусом 10 960 866,74 тенге. По оборотам за 2010 г. по дебету сумма, уплаченная нами за год 879282 тенге.
Я ручной операцией кредитую 3310 и дебетую 7710 на 11840148,74 тенге.
Правильно ли я поступила?

Posted after 3 minutes:

Добрый день всем!
У меня по ОСВ на счете 3110 сальдо на начало 2010 г. кредитовое с минусом 10 960 866,74 тенге. По оборотам за 2010 г. по дебету сумма, уплаченная нами за год 879282 тенге.
Я ручной операцией кредитую 3310 и дебетую 7710 на 11840148,74 тенге.
Правильно ли я поступила?



Автор: esiphi
Добавлено: #96  Пт Мар 18, 2011 14:26:10
Заголовок сообщения:

Zhanna,
Необходимо узнать сумму начисленного КПН за 2010 г.?
С ув.



Автор: Zhanna
Добавлено: #97  Пт Мар 18, 2011 14:31:41
Заголовок сообщения:

По декларации за 2010 г? У меня НОД с минусом.
Меня интересует, могу ли я проводкой 7710-3310 одним махом закрыть минусовый остаток по счету 3310?
Насколько я поняла, в ТОО по бухучету показывалась только оплата КПН, начисление не делалось.
Как правильно по б/у отражать все движения по КПН?



Автор: Нурлан_Б
Добавлено: #98  Пт Мар 18, 2011 14:37:05
Заголовок сообщения:

Zhanna говорит:
Как правильно по б/у отражать все движения по КПН?

Делать начисление авансовых в течение года согласно представленных расчетов, по результатам года т.е. декларации по КПН произвести доначисление разницы, в Вашем случае стортиование авансовых платежей

Posted after 1 minute 34 seconds:

Нурлан_Б говорит:
стортиование

извиняюсь - сторнирование



Автор: esiphi
Добавлено: #99  Пт Мар 18, 2011 14:55:34
Заголовок сообщения:

Zhanna,
Zhanna говорит:
По декларации за 2010 г? У меня НОД с минусом.
Меня интересует, могу ли я проводкой 7710-3310 одним махом закрыть минусовый остаток по счету 3310?
.
В этой ситуации предлагаю:
1.Дт 1410-Кт 3110-11 840 148,74 тг.
2.Данную переплату по КПН ,сверить с лицевым счетом (КБК 101101)в НК по состоянию на 01.01.2011г.
Надеюсь ,что они равны.
С ув.

Posted after 2 minutes 28 seconds:

п.1 по состоянию на 01.01.2011 г.



Автор: Zhanna
Добавлено: #100  Пт Мар 18, 2011 15:09:28
Заголовок сообщения:

Если на 1410, то на 5610 эта сумма уже не влияет? А что мне потом делать с этой суммой? Пусть так и висит на 1410?


Автор: esiphi
Добавлено: #101  Пт Мар 18, 2011 15:14:08
Заголовок сообщения:

Zhanna,
В первую очередь:
esiphi говорит:
2.Данную переплату по КПН ,сверить с лицевым счетом (КБК 101101)в НК по состоянию на 01.01.2011г
.
Затем будете принимать решение.
С ув.



Автор: Ремарк
Добавлено: #102  Вт Янв 20, 2015 10:38:20
Заголовок сообщения:

Корректно ли делать такую простую проводку по начислению и оплате АП по КПН:
Дт1410 Кт1030
После сдачи годового отчета:
Дт7110 Кт3110 начислен КПН
Дт3110 Кт1410 зачтены авансовые платежи по КПН

Или все-таки нужно при начисление АП задействовать счета расходов?



Автор: bagira
Добавлено: #103  Вт Мар 10, 2015 10:16:28
Заголовок сообщения:

Добрый день!
Подскажите правильно ли я делаю:
в ТОО КПН к уплате за 2014г, отражаю проводки в балансе 2014г Д7710-К3110, т.е получается в 7приложении сумма КПН к уплате будесть сидеть в строке100.007.020.
Или нужно проводки по уплате КПН отражать в балансе 2015г, т.к срок уплаты не позднее 10 апреля 2015г?



Автор: NatalyaV
Добавлено: #104  Вт Мар 10, 2015 10:36:37
Заголовок сообщения:

bagira,
http://balans.kz/viewtopic.php?p=317309#317309
http://balans.kz/viewtopic.php?p=564778#564778



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ