» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | проводки по авансовым платежам по кпн |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Наиля |
Добавлено: | #51  Вт Июл 22, 2008 15:25:31 |
Заголовок сообщения: | проводки по авансовым платежам по кпн |
Добрый день. Скажите, пжлст, как отражаются авансовые платежи по кпн в бух. учете. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #52  Вт Июл 22, 2008 15:36:47 |
Заголовок сообщения: | |
Дб. расходы по КПН, Кр. обязательства по КПН. Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: Дб.3110 кр 1030 - оплаты Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд: Извиняюсь. Точнее Дб 1410 Кр 1030 - авансовые платежи Дб 3110 Кр 1410 - начисл. авансового платежа Дб 7710 3110 - начисление КПН. Плоховато знаю план счетов, треннируюсь, т.о. Замечания какие? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #53  Вт Июл 22, 2008 15:48:59 |
Заголовок сообщения: | |
начисление КПН 7710-3110 в конце периода закроется 5610-7710 |
Автор: | LyanVG |
Добавлено: | #54  Вт Июл 22, 2008 17:45:17 |
Заголовок сообщения: | |
7710/3110 начисление КПН 1410/1000 оплата КПН 3110/1410 зачет |
Автор: | ARIES | ||||||
Добавлено: | #55  Вт Янв 27, 2009 13:00:33 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Здравствуйте, Скажите пожалуйста как все это отразить в 1С, чтото я запуталась,
Сейчас у меня так Дт 3110 Кт 1030, думала что правильно, а на самом деле... Заранее спасибо! |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #56  Вт Янв 27, 2009 14:11:44 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
ARIES
Считаю,что это верное решение.Чем проще ,тем лучше! Предлагаю: 1.Дт 7710-Кт 3110-( Начислен КПН). 2.Дт 3110-Кт 1030-(Перечислен КПН). 3.Дт 5510-Кт 7710-(КПН на фин.результат.)Закр.периода. С ув. |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #57  Вт Янв 27, 2009 14:15:44 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже так считаю, Д 3110 К 1030 авансовые платежи Д 7710 К 3110 расчетом налогов начисляете сумму налога согласно год. отчету |
Автор: | ARIES | ||||
Добавлено: | #58  Вт Янв 27, 2009 14:33:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Ведь это расход КПН, как я поняла эта проводка предназначена если начислен сам КПН, а не авансовые платежи а если в убытке тогда остается
т.е переплата, поправьте :oops: |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #59  Вт Янв 27, 2009 14:40:57 |
Заголовок сообщения: | |
совершенно верно |
Автор: | ARIES |
Добавлено: | #60  Вт Янв 27, 2009 14:52:05 |
Заголовок сообщения: | |
А если в прошлых периодах начислялись АП по КПН как расход, стоит сейчас корректировать? Если да то как лучше это сделать? |
Автор: | Алия Алдажарова | ||
Добавлено: | #61  Вт Янв 27, 2009 15:13:06 | ||
Заголовок сообщения: | |||
За счет нераспред прибыли прошлых лет. Корректировку оформите бух.справкой. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #62  Чт Янв 29, 2009 19:47:55 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Я раньше авансовые платежи не начисляла в БУ. Но оплата, то шла. Были убытки в одном году и теперь у меня висит переплата. Не знаю что теперь с ней делать. Подскажите кто знает, как эту переплату теперь перекрыть? :oops: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #63  Чт Янв 29, 2009 22:13:31 |
Заголовок сообщения: | |
Если у вас по лицевому счету в Налоговом Комитете по КПН переплата, то вы имеете право заявлением перебросить ее в счет уплаты любого другого налога. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #64  Чт Янв 29, 2009 22:19:15 |
Заголовок сообщения: | |
По БУ у меня переплата 22155 тенге, а по НУ (т.е. по лицевому счету в НК) 14338 тенге. Получается разница 7817 тенге. Вот ее я и не знаю куда деть. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #65  Чт Янв 29, 2009 23:25:54 |
Заголовок сообщения: | |
Понятно. Я считаю, что вы должны были отражать начисление авансовых платежей в бухгалтерском балансе. Даже несмотря на полученный потом в итоге по результатам года убыток. А как же вы Декларацию по КПН сдавали, у вас же "Сверка Декларации и финансового результата" не должна была пойти? Думаю, что нужно отразить начисление по Расчетам в балансе. |
Автор: | Kitten | ||
Добавлено: | #66  Чт Янв 29, 2009 23:44:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Сейчас я тоже так считаю
Декларацию по КПН я завтра посмотрю обязательно, сейчас уже не помню что там было. Каким образом отразить начисление? И только разницу 7817? Я правильно поняла? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #67  Пт Янв 30, 2009 00:03:46 |
Заголовок сообщения: | |
Kitten_l, вам нужно запросить по ИНИС выписку с лицевого счета по КПН (именно не сальдо, а движение да тот год (года)) По хорошему у вас все движение по налоговому лицевому счету по КПН должно совпадать с движением по вашим счетам 3130 и 1410 Ну и не наобум повторять, а сверить суммы в налоговой и поданными вами Расчетами и Декларациями. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #68  Пт Янв 30, 2009 00:30:51 |
Заголовок сообщения: | |
Я вообще не проводила начисление авансовых платежей. Проходила только оплата и начисление КПН в конце года. В 2006 весь год платили авансовые, а КПН начислен не был, т.к. не было дохода. Естественно НК перечисленные авансовые платежи в переплату не поставил, у них по ним прошло начисление в течение года. Таким образом у меня и сформировалась переплата по КПН. Лицевой счет уже запрашивала. Суммы в лицевом совпадают с Расчетами и Декларациями. Только вот у меня проводок нет :( Разносить каким годом? Можно доначислить по БУ в этом году? Пусть даже и за счет нераспределенной прибыли? |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #69  Пт Янв 30, 2009 20:14:27 |
Заголовок сообщения: | |
Разносить каким годом? Можно доначислить по БУ в этом году? Пусть даже и за счет нераспределенной прибыли? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #70  Пт Янв 30, 2009 20:55:43 |
Заголовок сообщения: | |
Kitten_l, погодите, а у меня еще один вопрос к вам. А в том году, когда вы авансовые начислили, а по Декларации убыток у вас вышел, у вас после подачи Декларации, после 20 апреля разве не отсторнировались ваши авансовые на лицевом счете в налоговой? |
Автор: | natkis |
Добавлено: | #71  Пт Янв 30, 2009 21:31:45 |
Заголовок сообщения: | |
У меня такой вопрос: в начале 2008 г. произведена реорганизация путем присоединения.согласно передаточному акту присоединяемого ТОО переплата по КПН составила (условно) 100 000,сч. 1410.Налоговая согласно извещения юстиции сделала проводки с лицевого присоединенного ТОО посадила переплаты на наш лицевой.Таким образом в НК по КПН пришла сумма - 500 000.Считаю глупо идти и просить НК списать эти "лишние" 400 000тг.На ум идет только одна проводка:Дт 1410-Кт 6280 - 400 000 как безвозмездно полученное имущество,использовать их в счет предстоящих платежей. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #72  Сб Янв 31, 2009 00:30:33 |
Заголовок сообщения: | |
Elis я сверила все еще раз более тщательно. И получила такие результаты. Не отсторнировалась одна сумма 900 тг. Аж за 2004 год. В 2007 году НК снял часть переплаты на пеню, а я просмотрела. 137,13 тг. Ее (пеню) можно начислить в 2008 году (все равно ведь на вычеты ни в НУ, ни в БУ не идет)? В 2008 году опять же моя ошибка. 5718 тг. была подана доп. декларация за 2005 год, а в БУ я ее не разнесла. Как ее правильно разнести? П.С. Извините, что отнимаю у Вас время со своими ошибками :oops: |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #73  Сб Янв 31, 2009 01:23:45 |
Заголовок сообщения: | |
Вопрос, как правильно разнести, вернее, в каком периоде дать исправительные проводки - двоякий. Я знаю "за" и "против" обоих вариантов. 1. Дать проводки в соответствующих годах. Если вы не отчитываетесь вышестоящей какой-то организации, если вы можете корректировать баланс, то почему бы и не откорректировать. "плюсы" - все на своих местах, идеальный порядок "минусы" - надо подать допики по КПН за все последующие после исправленного периоды. 2. Дать проводки в текущем периоде. В данном случае это 2008 год, т.к. вы Декларацию по КПН за него еще не сдали, можете править. "плюсы" и "минусы" обратные предыдущему варианту Выбирать по-любому вам. Может еще кто посоветует из своей практики, как они обычно правят предыдущие периоды. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #74  Сб Янв 31, 2009 02:24:20 |
Заголовок сообщения: | |
вот и я почитала - и ничего понять не могу,Kitten_l платила авансовые и при убытке ни как на лицевом своём не отразилась, что сплошная переплата.... |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #75  Сб Янв 31, 2009 12:30:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
По идее должна быть ежегодная отчетность перед учредителями, балансы сдавались не только в НК но и разным пользователям -акционеры, учредители, инвесторы, банки, стат управление и пр. И если исправить все ошибки в том периоде когда они были, то будет искажение информации. У Вас в бух.учете будут одни цифры, у пользователей другие. Поэтому советую сделать испр.записи в 2008г. за счет нераспределенного дохода прошлых лет (счет 5520), пока год не закрыт еще. И это соответствует правилам бух.учета. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #76  Сб Янв 31, 2009 12:45:37 |
Заголовок сообщения: | |
Elis Что-то я не пойму. Совсем наверное зациклилась на этом КПН. Допустим пеню я все равно начислю в 2008 г. Доначисленный КПН за 2005 я бы тоже начислила в 2008. Но не совсем пойму как это сделать. Делаю проводку 7710 -3110 на сумму 5718. Но таким образом у меня будет неправильный финансовый результат в 2008 г. А если доначислить в 2005, то это будет выглядеть как будто так и было. Это ж сколько документов за эти года надо будет поменять :o Взять хотя бы оборотки, которые я распечатываю каждый месяц, балансы. Еще хотела спросить какие формы в 100 мне надо будет переделать и сдать допики? Баланс точно меняется, отчет о доходах и расходах. Что еще? :%): не знаю как быть :shock: Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: И что сделать с теми 900 тенге, которые НК не отсторнировал в 2005 году за 2004? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #77  Сб Янв 31, 2009 13:03:45 |
Заголовок сообщения: | |
Kitten_l, сделайте так, как вам Елена Т посоветовала. По 900 тенге, пока срок исковой давности не прошел, можете сходить в НК, пусть отсторнируют. Либо просто доначислите за счет чистого дохода. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #78  Сб Янв 31, 2009 13:21:57 |
Заголовок сообщения: | |
Т.е. сделать проводку 5520-3110? Спасибо всем большое, вы меня просто выручили своими советами. :Rose: Вот блин, сколько лет работаю, а своей головой думать все никак не научусь :oops: |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #79  Сб Янв 31, 2009 13:25:52 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Дт5520 Кт3110 В 100 форме всвязи с этой проводкой поменяется доп.форма только по балансу. |
Автор: | Kitten |
Добавлено: | #80  Сб Янв 31, 2009 14:14:32 |
Заголовок сообщения: | |
Каким числом правильно начислять авансовые платежи по КПН. В отчете стоят даты: срок УПЛАТЫ 20.01, 20.02, 20.03 и т.д. А каким числом начислять? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #81  Сб Янв 31, 2009 14:35:31 |
Заголовок сообщения: | |
Я думаю, что это не критично. Начисляйте теми же датами, какими и налоговая начисляет. Посмотрите, в лицевом счете эти суммы легли в тех месяцах, что и даты уплаты? Вот тогда этими же датами и начисляйте. |
Автор: | lavin |
Добавлено: | #82  Вт Май 19, 2009 16:27:34 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте подскажите, пож-та, а когда в 1С делать начисление кпн, 31дек прошл года или датой подачи год.отчета? и как отразить в 1С начисл пени |
Автор: | esiphi | ||||
Добавлено: | #83  Вт Май 19, 2009 16:59:00 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
lavin
Если я Вас правильно понял: 1. Начисление КПН за 2008г. необходимо отразить в отчетах 31.12.2008г.(если не производилось начисление КПН в течении года,если проводилось начисление,то скорректировать его + -)т.е.после того как заканчивается год и формируются итоги фин.результата.
Предлагаю: 1. Дт 7210-Кт 3110,3190(пеня по КПН). Дт 3110,3190-Кт 1030. С ув. |
Автор: | lavin | ||||||
Добавлено: | #84  Вт Май 19, 2009 17:13:41 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
Подскажите еще пож-та, ТОО работает с сент прошл.года, по итогам года доход, но ф.101,02 не подали, КПН оплатили,теперь предстоит оплатить штраф. Если я делаю в 1С начисление КПН 31.12.08.(по итогам ф100), то меняется итоговая прибыль сч5610, от которой и высчитывался КПН,правильно ли это |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #85  Ср Май 20, 2009 08:47:41 | ||
Заголовок сообщения: | |||
lavin
Начисление КПН ,Вы произвели на основании расчетов, согласно Декларации по КПН(ф. 100.00).В данной ситуации, (отражение начисленного КПН в 1 С) изменится фин.результат по фин.отчетности.Вам необходимо внести изменения в фин.отчетность,а также в ФНО- ф.100.28-"Бух.баланс,ф.100.29-Отчет о доходах расходах",ф.100.25"Сверка отчета о доходах и расходах с декларацией по КПН"за 2008 г.При этом считаю,что если Вы правильно исчислили КПН , своевременно его оплатили и в установленные сроки сдали в НК ф.100.00,то основания для начисления штрафа нет.Если не сдан предпологаемый Расчет сумм авансовых платежей по КПН (ст.126 п.7, НК РК 2008г). ,то применения штрафных санкций со стороны НК возможно. С ув. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #86  Ср Май 20, 2009 09:21:45 |
Заголовок сообщения: | |
Начисление КНП в 1с-ке 7210/3110 происходит автоматически после закрытия периода в конце года, если есть конечно доход. А если была уплата (предполагаемые суммы авансов платежей) 3110/1030, а начисление разве надо делать (например через операции вручную) если по итогам года убыток? |
Автор: | tafel |
Добавлено: | #87  Ср Май 20, 2009 09:58:57 |
Заголовок сообщения: | |
Наиля 1410-3110 Начислены авансовые платежи по КПН 3110-1030 Оплачены авансовые платежи по КПН 3110-1410 Зачтены авансовые платежи по КПН в счет КПН начисленного 7710-3110 Начислен КПН по Декларации Удачи! |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #88  Ср Май 20, 2009 12:26:58 |
Заголовок сообщения: | |
Объясните пожалуста, немогу понять уже все подходящие ветки на балансе проштудировала. Смотрю и анализирую ОСВ 2006 года вижу сальдо на конец периода в Кте по сч 3110 красным -12000, т.е висит переплата. Действительно есть квитанции об оплате КПН и авансовые отчеты 3110/1251, т.е оплата наличкой и безналично 3110/1030. Нашла и открыла сданную форму101.04 расчет ав. платежей по КПН по вновь созданным налогоплатильщикам в ней указана сумма предполаг авансовых платежей 12000, кол-во месяцев 5, т.е оплачивали по 2400 тенге. Подскажите пожалуйста а начисления авансовых платежей должно ли быть если по итогам 2006 года нет дохода. |
Автор: | Евлеша |
Добавлено: | #89  Чт Май 21, 2009 15:18:38 |
Заголовок сообщения: | |
подскажите по посту №38 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #90  Чт Май 21, 2009 15:25:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Евлеша
Нет.У Вас переплата 12000 тг.Предлагаю провести сверку за указанный период, с лицевым счетом по КПН Вашего НК,чтобы быть уверенной,что переплата числится и по налоговому учету. С ув. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #91  Чт Май 21, 2009 15:28:25 | ||
Заголовок сообщения: | |||
если начисления авансовых делались в теч года - то по результату года - делается корректировка, согласно 100 ой форме, я думаю, если обязательств по КПН 100я форма не дала - то и на лицевом в НК - переплата и в балансе - тоже. |
Автор: | Смешинка* | ||
Добавлено: | #92  Чт Мар 17, 2011 14:18:00 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте. Скажите, а в бух.учете тоже сторнируем авансовые при убытке по итогам года и главное, на какую дату? Posted after 17 minutes 35 seconds: Почему бухгалтер прежний начисляла авансовые проводкой 7710-1410. В результате у нее независимо от итогов года есть в расходы по КПН в ОПУ. Правильно ли это? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #93  Чт Мар 17, 2011 14:56:27 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Смешинка*,
Предлагаю: 1.При получения убытка по ф.100.00 за 2010 г. и при оплате в течении 2010 г.авансовых платежей по КПН, согласно ф.101.01 и101.02 (Дт 3110-Кт 1030) ,но без отражении в бух.учете начисления(Дт7710-Кт 3110)никаких доп.операций в учете производить не следует т.к в Дт 3110- отражена оплата ,а по лицевому счету 101101 в НК отражено начисление и оплата КПН. 2.При сдачи ф.100.00 с убытком,на лицевом счете в НК начисленные авансовые платежи сторнируются и возникнет переплата по КПН. 3.Если Вы в бух учете отразили начисления КПН в 2010г.(Дт 7710-Кт3110),то необходимо 31.12.2010 г.произвести сторнирование начисленных авансовых платежей (ДТ 7710-Кт3110- со знаком минус). 4.Излишне уплаченной суммой КПН,Вы можете распорядится руководствуясь ст.559 НК РК. С ув. |
Автор: | Смешинка* | ||
Добавлено: | #94  Чт Мар 17, 2011 15:36:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Хочу все-таки докопаться до истины, как неопытный чайник )) в Ваших проводках совсем не задействован счет 1410, а я думала, что он необходим именно при расчетах по обязательным авансовым платежам, да и их непосредственное их начисление тоже необходимо в связи с тем, что эти авансы не добровольные, а требуемые государством... Хотя даже в этом случае они являются расходом до тех пор пока текущий КПН не начислили. Каша в голове :%): |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #95  Пт Мар 18, 2011 14:16:00 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день всем! У меня по ОСВ на счете 3110 сальдо на начало 2010 г. кредитовое с минусом 10 960 866,74 тенге. По оборотам за 2010 г. по дебету сумма, уплаченная нами за год 879282 тенге. Я ручной операцией кредитую 3310 и дебетую 7710 на 11840148,74 тенге. Правильно ли я поступила? Posted after 3 minutes: Добрый день всем! У меня по ОСВ на счете 3110 сальдо на начало 2010 г. кредитовое с минусом 10 960 866,74 тенге. По оборотам за 2010 г. по дебету сумма, уплаченная нами за год 879282 тенге. Я ручной операцией кредитую 3310 и дебетую 7710 на 11840148,74 тенге. Правильно ли я поступила? |
Автор: | esiphi |
Добавлено: | #96  Пт Мар 18, 2011 14:26:10 |
Заголовок сообщения: | |
Zhanna, Необходимо узнать сумму начисленного КПН за 2010 г.? С ув. |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #97  Пт Мар 18, 2011 14:31:41 |
Заголовок сообщения: | |
По декларации за 2010 г? У меня НОД с минусом. Меня интересует, могу ли я проводкой 7710-3310 одним махом закрыть минусовый остаток по счету 3310? Насколько я поняла, в ТОО по бухучету показывалась только оплата КПН, начисление не делалось. Как правильно по б/у отражать все движения по КПН? |
Автор: | Нурлан_Б | ||||
Добавлено: | #98  Пт Мар 18, 2011 14:37:05 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Делать начисление авансовых в течение года согласно представленных расчетов, по результатам года т.е. декларации по КПН произвести доначисление разницы, в Вашем случае стортиование авансовых платежей Posted after 1 minute 34 seconds:
извиняюсь - сторнирование |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #99  Пт Мар 18, 2011 14:55:34 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Zhanna,
В этой ситуации предлагаю: 1.Дт 1410-Кт 3110-11 840 148,74 тг. 2.Данную переплату по КПН ,сверить с лицевым счетом (КБК 101101)в НК по состоянию на 01.01.2011г. Надеюсь ,что они равны. С ув. Posted after 2 minutes 28 seconds: п.1 по состоянию на 01.01.2011 г. |
Автор: | Zhanna |
Добавлено: | #100  Пт Мар 18, 2011 15:09:28 |
Заголовок сообщения: | |
Если на 1410, то на 5610 эта сумма уже не влияет? А что мне потом делать с этой суммой? Пусть так и висит на 1410? |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #101  Пт Мар 18, 2011 15:14:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Zhanna, В первую очередь:
Затем будете принимать решение. С ув. |
Автор: | Ремарк |
Добавлено: | #102  Вт Янв 20, 2015 10:38:20 |
Заголовок сообщения: | |
Корректно ли делать такую простую проводку по начислению и оплате АП по КПН: Дт1410 Кт1030 После сдачи годового отчета: Дт7110 Кт3110 начислен КПН Дт3110 Кт1410 зачтены авансовые платежи по КПН Или все-таки нужно при начисление АП задействовать счета расходов? |
Автор: | bagira |
Добавлено: | #103  Вт Мар 10, 2015 10:16:28 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день! Подскажите правильно ли я делаю: в ТОО КПН к уплате за 2014г, отражаю проводки в балансе 2014г Д7710-К3110, т.е получается в 7приложении сумма КПН к уплате будесть сидеть в строке100.007.020. Или нужно проводки по уплате КПН отражать в балансе 2015г, т.к срок уплаты не позднее 10 апреля 2015г? |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #104  Вт Мар 10, 2015 10:36:37 |
Заголовок сообщения: | |
bagira, http://balans.kz/viewtopic.php?p=317309#317309 http://balans.kz/viewtopic.php?p=564778#564778 |