» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

заполнить приложение 11 к ф 300

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Лиса
Добавлено: #1  Чт Июл 10, 2008 12:04:43
Заголовок сообщения:

Привет всем, подскажите пожалуйста как правильно заполнить приложение 11 к ф 300, мне Английская компания оказала услугу, я начислела себе НДС, в бюджет не платила т.к. был НДС в зачёте, надо ли в 300.11.03 указывать сумму НДС, и возвращается ли в зачёт начисленная сумма ндс.


Автор: Zolushka
Добавлено: #2  Чт Июл 10, 2008 12:22:25
Заголовок сообщения:

по-моему платить все равно надо, т.к. КБК другой, а в ПП прописываете НДС за нерезидента...по договору...


Автор: Лиса
Добавлено: #3  Чт Июл 10, 2008 12:34:26
Заголовок сообщения:

А не подскажите какими документами это регулируется, или лучше уточнить у налогового инспектора


Автор: Мара
Добавлено: #4  Чт Июл 10, 2008 12:39:57
Заголовок сообщения:

Лиса говорит:
какими документами

Кодексом.
За нерезидента платите НДС деньгами и только после оплаты имеете право взять в зачёт. Это аналогично, как импорте.

Добавлено спустя 35 секунд:

импорте товара, а тут как бы импорт "услуг"



Автор: Технический
Добавлено: #5  Чт Июл 10, 2008 12:42:34
Заголовок сообщения:

Лиса говорит:
лучше уточнить у налогового инспектора

Да. Это лучше, если целью ставится отключить свои мозги.



Автор: Лиса
Добавлено: #6  Чт Июл 10, 2008 13:18:59
Заголовок сообщения:

А как правильно посчитать НДС к уплате, например нам оказали на 20 млн услугу, получается 2,3 млн НДС? а сумму в приложении 300.11.001 ставить 17,70 млн?


Автор: Мара
Добавлено: #7  Чт Июл 10, 2008 13:34:48
Заголовок сообщения:

20 млн*13%- НДС, а в 11.01 20млн. (а вопрос по КПН у источника боюсь задавать....)


Автор: Лиса
Добавлено: #8  Чт Июл 10, 2008 13:40:07
Заголовок сообщения:

Что то я не поняла, так с 20 млн сколько НДС получается?


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ