» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Вклад в уставный капитал - импорт

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Светлана Татиева
Добавлено: #1  Вт Июн 17, 2008 19:38:14
Заголовок сообщения: Вклад в уставный капитал - импорт

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=280563#280563
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=122013#122013

Платим ли НДС при импорте оборудования как вклад в уставный капитал?



Автор: Кари
Добавлено: #2  Вт Июн 17, 2008 19:45:56
Заголовок сообщения:

А в Налоговой Кодекс заглядывали? Обязательно, купите НК или скачайте с колонки "То, что бухгалтер прописал" - "Кодексы"

ГЛАВА 37. ОБОРОТЫ И ИМПОРТ, ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Статья 225. Обороты, освобожденные от налога на добавленную стоимость
Освобождаются от налога на добавленную стоимость обороты по реализации следующих товаров (работ, услуг):

8) взносов в уставный капитал;



Автор: Светлана Татиева
Добавлено: #3  Чт Июн 19, 2008 16:59:09
Заголовок сообщения:

А вы Налоговый кодекс хорошо читали?!

Спасибо за участие.
Рекомендую просмотреть письмо НК-УМ-1-17/39 от 04.01.2006г.



Автор: Svetlana.B
Добавлено: #4  Чт Июн 19, 2008 17:13:38
Заголовок сообщения:

Светлана Татиева говорит:
Платим ли НДС при импорте оборудования как вклад в уставный капитал?

А по-моему облагается. В ст.234 Импорт, освобождаемый от НДС про взнос в УК ничего не сказано...

Добавлено спустя 36 секунд:

не в УК, а в НК... описка... :lol:



Автор: Светлана Татиева
Добавлено: #5  Чт Июн 19, 2008 17:34:10
Заголовок сообщения:

Облагается.


Автор: Мара
Добавлено: #6  Чт Июн 19, 2008 17:52:18
Заголовок сообщения:

А согласно 225ой - не можем взять НДС, уплаченный при растаможке в зачёт.....


Автор: Svetlana.B
Добавлено: #7  Чт Июн 19, 2008 19:41:34
Заголовок сообщения:

Мара говорит:
А согласно 225ой - не можем взять НДС, уплаченный при растаможке в зачёт.....

Это означает, мы платим НДС, в зачет не берем, а накручиваем на стоимость товара?



Автор: Мара
Добавлено: #8  Пт Июн 20, 2008 09:13:39
Заголовок сообщения:

S76 говорит:
Это означает, мы платим НДС, в зачет не берем, а накручиваем на стоимость товара?

Вроде больше и девать-то не куда. По логике (да и в разъяснениях, я где-то видела), т.к. взнос в уставные - оборот не облагаемый НДС, то НДС, уплаченный поставщику или при импорте в зачёт не идёт, НДС, полученный с целью необлагаемого оборота.
А с другой стороны это получается ст. 239.п.1, а в п.3. этой статьи написано, что такой НДС относится вычеты при опред. дохода в порядке установл. Кодексом. Куда-то ещё надо посмотреть про это?



Автор: Кари
Добавлено: #9  Пт Июн 20, 2008 14:24:04
Заголовок сообщения:

Светлана!

Во-первых, хотелось бы извиниться за то, что невнимательно прочитала Ваш вопрос.

Если ввозите оборудование даже для его передачи в уставный капитал, то НДС на импорт заплатить придётся, а вот его дальнейшая передача в уставный капитал от НДС освобождается.

Но, у Вас есть шанс воспользоваться ст.250 НК РК «Уплата НДС на импортируемые товары методом зачета». Проверьте, может Ваше оборудование входит в перечень товаров, по импорту которых НДС может уплачиваться методом зачета (постановление №269 от 19.03.2008), но это при условии, использования ввезенного оборудования для собственных нужд.

К сведению:
Приложение может кому пригодится, как-то давно скачала с форума закон



Автор: Astra
Добавлено: #10  Вт Июн 24, 2008 19:51:54
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
Помогите разобраться в ситуации:
учредитель нерезидент прислал свой взнос в уставный капитал КЗ ТОО в виде оборудования, необходимого для деятельности КЗ ТОО.
Правильно ли я понимаю, что это для КЗ ТОО Облагаемый импорт ст 213 и освобождение от НДС не предусмотрено.
При растаможке будем платить НДС и по ст.239 в зачет не берем, а сажаем на стоимость ОС или списываем согласно п.3 этой же статьи на расходы, идущие на вычет?
2410-5110=100 000
3130-1010=13000
7211-3130=13000
Правильны ли мои проводки?

Добавлено спустя 39 минут 53 секунды:

ст.239 п.1 очень непонятная
"по товарам ( работам ,услугам) используемым для целей необлагаемых оборотов,НДС, подлежащий уплате поставщикам и по импорту, не относится в зачет"
Оборудование мы импортируем в качестве взноса в Уставный фонд, дальше используем в предпринимательской деятельности.
Я одна не разберусь...

Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:

Письмо 17/39 от 04.01.06 не могу найти...



Автор: Astra
Добавлено: #11  Ср Июн 25, 2008 11:25:52
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, с утра пришла к выводу, что ст. 239 совсем не про меня...
Остается:
1. Просто взять в зачет
2. Посадить уплаченный НДС на удорожание ОС, хотя очень сомнительно...

Есть кто-нибудь?
Пошла искать письмо НК...



Автор: Эдуард
Добавлено: #12  Пт Ноя 07, 2008 21:05:47
Заголовок сообщения:

Люди, объясните и мне пожалуйста :(
мы ввезем из РФ оборудование, при растаможке заплатим НДС, этот НДС я могу отнести на стоимость оборудования, которую я отражу в балансе?
как это сделать? оборудование - ОС организации.
какой проводкой списать растаможку и доставку на стоимость оборудования, дабы увеличить его балансовую стоимость???



Автор: Эдуард
Добавлено: #13  Сб Ноя 08, 2008 16:55:11
Заголовок сообщения:

?????????????


Автор: Anka
Добавлено: #14  Вс Ноя 09, 2008 00:09:01
Заголовок сообщения:

Если неплательщик НДС, то конечно на стоимость оборудования. Растаможку, доставку - все расходы, напрямую связанные с доставкой и установкой оборудования - на его же стоимость.
У Вас только 2 выхода по доп. расходам - или списать на расходы периода или отнести на стоимость оборудования (капитализировать затраты). Смотрите внимательно. Желательно просмотреть МСБУ 16. Я тут уже где-то давала в прикрепленном файле.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ