» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Не стоим на учете по НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Милка
Добавлено: #1  Вт Июн 17, 2008 10:54:45
Заголовок сообщения: Не стоим на учете по НДС

Здравствуйте, форумчане! Подскажите: наша фирма ТОО открылась недавно , в январе, на учет по НДС мы не вставали, пока. За первый квартал отчеты сдали по нулям, но 300 и 307 форму не сдавали соот-но. В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?Я не знаю. Вразумите. :oops:


Автор: NataV
Добавлено: #2  Вт Июн 17, 2008 11:04:27
Заголовок сообщения:

ф.300 и 307 сдают только те, кто стоит на учете по НДС!!!
В ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей...



Автор: Милка
Добавлено: #3  Вт Июн 17, 2008 11:14:18
Заголовок сообщения:

Это разве не приложения к 300???


Автор: NataV
Добавлено: #4  Вт Июн 17, 2008 11:23:03
Заголовок сообщения:

Да, приложения. На основании приложений заполняется и сама ф.300.


Автор: baknar
Добавлено: #5  Вт Июн 17, 2008 11:27:30
Заголовок сообщения:

Милка говорит:
В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?

NataV говорит:
ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей

Это приложения к форме 300. Если вы на упрощенке, то в 910 форме будет отражена ваша реализация, а если на общеустановленном, то это будет отражено только в отчете за год. А вы сдавали форму 101? Строго следите за объемом реализации, чтобы не прошляпить постановку на НДС ( если минимум оборота по реализации превысит 15000 кратную величину МРП). Можете встать на учет и не имея таких оборотов.



Автор: Милка
Добавлено: #6  Вт Июн 17, 2008 11:54:27
Заголовок сообщения:

baknar, это получается что мы ничего сдавать не будем по реализации и только в 100 форме всё покажем в годовом? А пока (ТОО общест) только 201 и 600? А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает?


Автор: baknar
Добавлено: #7  Вт Июн 17, 2008 12:10:27
Заголовок сообщения:

Раз не стоите на НДС, то так. А по НДС почитайте Налоговый Кодекс статья 208 пункты 1 и 3.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Вт Июн 17, 2008 12:11:37
Заголовок сообщения:

Милка говорит:
А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает?


не за год, а за любой период, но не более 12-тимесячного (т.е. это не только с 1 января по 31 декабря, но и с 1 февраля по 31 января и.т.д) . Мы тоже не стоим на учете по НДС пока, и чтобы отслеживать пороговое значение оборота, веду табличку, в которую вношу ежемесячно обороты и итог с учетом последних 12 месяцев. Как перейдем 15 тыс. МРП подадим заявление на постановку на учет по НДС (не позднее 15 календарных дней с окончания периода, когда превысили минимум)



Автор: Милка
Добавлено: #9  Вт Июн 17, 2008 12:22:15
Заголовок сообщения:

Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю?
Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?



Автор: NataV
Добавлено: #10  Вт Июн 17, 2008 12:37:42
Заголовок сообщения:

Да. Вы подали в НК ф.342 или уведомление о постановке от НК получили?


Автор: Мара
Добавлено: #11  Вт Июн 17, 2008 13:27:56
Заголовок сообщения:

А почему бы сразу на учёт не встать? Зачётную часть формировать уже. Или у вас не бывает остатка товаров? Или брать в зачёт с услуг и ОС - тоже же можно было.


Автор: Милка
Добавлено: #12  Вт Июн 17, 2008 14:15:19
Заголовок сообщения:

У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать.


Автор: Мара
Добавлено: #13  Вт Июн 17, 2008 16:33:36
Заголовок сообщения:

Милка говорит:
У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать.

Наверное и правильно, если зачётного НДСа получаете мало...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Вт Июн 17, 2008 16:37:11
Заголовок сообщения:

Милка говорит:
Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю?
Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно?


1) Табличка идет с нарастанием, не за каждый год, а за каждые 12 месяцев, если хотите, дайте электронный адрес, я вам ее скину.
2) Да если с апреля по декабрь сумма оборота достигнет 18 млн, то в течение 15 дней нужно встать на учет.
3) Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки).



Автор: Мали
Добавлено: #15  Вт Июн 17, 2008 17:30:46
Заголовок сообщения:

Garipka говорит:
Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки).


А мы, оказываем услуги интеллектульного характера, поэтому особо закупаться не надо ( я про зачет) :wink:

Garipka, получается что вы сдаете только 201 и 600 формы ? А потом все в 100 форме указываете и все ?

Спасибо за разъяснения! :Rose: Мне это очень помогло. :)



Автор: GUL
Добавлено: #16  Чт Авг 28, 2008 11:46:18
Заголовок сообщения:

здрасьте!!!
компания новая, ТОО, открылись в июле.
получили на руки Свидетельство по НДС
а там такое написано компания такая-то
РНН такой-то
и подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 17 июля 2008г
и в самом конце св-ва написано так
дата выдачи: 31.07.08.
вопрос такой:компания теперь должна сдать первый месячный отчет 300 форму до 20 сентября ?
или уже с первым отчетом прогорели?
пожалуйста, кто знает подскажите...
в июле у компаний вообще движений не было!



Автор: Котеночек
Добавлено: #17  Чт Авг 28, 2008 11:49:25
Заголовок сообщения:

GUL говорит:
теперь должна сдать первый месячный отчет

Сдавать будете до 20 октября за 3 квартал. Как и все остальные отчеты.

Добавлено спустя 3 минуты:

GUL говорит:
с первым отчетом прогорели

Ни с чем вы не прогорели. Первоначальные отчеты по НДС сейчас можно сдавать не помесячно, а за квартал.



Автор: GUL
Добавлено: #18  Чт Авг 28, 2008 11:55:32
Заголовок сообщения:

Котеночек,
серьезно что ли?
а где можно удостоверится в этом,что можно и не сдавать месячные отчеты по НДС?



Автор: Котеночек
Добавлено: #19  Чт Авг 28, 2008 11:59:02
Заголовок сообщения:

GUL говорит:
серьезно что ли

Серьезно. Ст. 246 НК



Автор: GUL
Добавлено: #20  Чт Авг 28, 2008 12:01:42
Заголовок сообщения:

спасибо!


Автор: solnce84пр
Добавлено: #21  Чт Авг 28, 2008 14:11:26
Заголовок сообщения: НДС

Извените,за то ,что вмешиваюсь а Вы не могли бы и мн скинуть эту таблицу.solnce1_84@mail.ru


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ