» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Не стоим на учете по НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Милка |
Добавлено: | #1  Вт Июн 17, 2008 10:54:45 |
Заголовок сообщения: | Не стоим на учете по НДС |
Здравствуйте, форумчане! Подскажите: наша фирма ТОО открылась недавно , в январе, на учет по НДС мы не вставали, пока. За первый квартал отчеты сдали по нулям, но 300 и 307 форму не сдавали соот-но. В апреле были движения, грядет конец 2 квартала, в каких отчетах будет показываться реализация и доход ?Я не знаю. Вразумите. :oops: |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #2  Вт Июн 17, 2008 11:04:27 |
Заголовок сообщения: | |
ф.300 и 307 сдают только те, кто стоит на учете по НДС!!! В ф.300.01 - для отражения реализации, 300.05 и 06 - для зачета (в зависимости от метода), а остальные уже для учета специфических особенностей... |
Автор: | Милка |
Добавлено: | #3  Вт Июн 17, 2008 11:14:18 |
Заголовок сообщения: | |
Это разве не приложения к 300??? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #4  Вт Июн 17, 2008 11:23:03 |
Заголовок сообщения: | |
Да, приложения. На основании приложений заполняется и сама ф.300. |
Автор: | baknar | ||||
Добавлено: | #5  Вт Июн 17, 2008 11:27:30 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Это приложения к форме 300. Если вы на упрощенке, то в 910 форме будет отражена ваша реализация, а если на общеустановленном, то это будет отражено только в отчете за год. А вы сдавали форму 101? Строго следите за объемом реализации, чтобы не прошляпить постановку на НДС ( если минимум оборота по реализации превысит 15000 кратную величину МРП). Можете встать на учет и не имея таких оборотов. |
Автор: | Милка |
Добавлено: | #6  Вт Июн 17, 2008 11:54:27 |
Заголовок сообщения: | |
baknar, это получается что мы ничего сдавать не будем по реализации и только в 100 форме всё покажем в годовом? А пока (ТОО общест) только 201 и 600? А что касается 15000кратного показателя - это как, за год если не превышает? |
Автор: | baknar |
Добавлено: | #7  Вт Июн 17, 2008 12:10:27 |
Заголовок сообщения: | |
Раз не стоите на НДС, то так. А по НДС почитайте Налоговый Кодекс статья 208 пункты 1 и 3. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #8  Вт Июн 17, 2008 12:11:37 | ||
Заголовок сообщения: | |||
не за год, а за любой период, но не более 12-тимесячного (т.е. это не только с 1 января по 31 декабря, но и с 1 февраля по 31 января и.т.д) . Мы тоже не стоим на учете по НДС пока, и чтобы отслеживать пороговое значение оборота, веду табличку, в которую вношу ежемесячно обороты и итог с учетом последних 12 месяцев. Как перейдем 15 тыс. МРП подадим заявление на постановку на учет по НДС (не позднее 15 календарных дней с окончания периода, когда превысили минимум) |
Автор: | Милка |
Добавлено: | #9  Вт Июн 17, 2008 12:22:15 |
Заголовок сообщения: | |
Garipka, эта табличка, которую вы ведете, она идет с нарастанием, но за каждый год (период 12мес)отдельная, так я понимаю? Допустим, с апреля по июнь мы успели заработать 5млн., но в декабре общий оборот составил 18млн, значитв течение 15 дней, мы должны подать зачвку на постановку по НДС??? Правильно? |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #10  Вт Июн 17, 2008 12:37:42 |
Заголовок сообщения: | |
Да. Вы подали в НК ф.342 или уведомление о постановке от НК получили? |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #11  Вт Июн 17, 2008 13:27:56 |
Заголовок сообщения: | |
А почему бы сразу на учёт не встать? Зачётную часть формировать уже. Или у вас не бывает остатка товаров? Или брать в зачёт с услуг и ОС - тоже же можно было. |
Автор: | Милка |
Добавлено: | #12  Вт Июн 17, 2008 14:15:19 |
Заголовок сообщения: | |
У нас услуги, товара нет. На учет пока нет необходимости вставать. |
Автор: | Мара | ||
Добавлено: | #13  Вт Июн 17, 2008 16:33:36 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Наверное и правильно, если зачётного НДСа получаете мало... |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #14  Вт Июн 17, 2008 16:37:11 | ||
Заголовок сообщения: | |||
1) Табличка идет с нарастанием, не за каждый год, а за каждые 12 месяцев, если хотите, дайте электронный адрес, я вам ее скину. 2) Да если с апреля по декабрь сумма оборота достигнет 18 млн, то в течение 15 дней нужно встать на учет. 3) Мы тоже не торопимся вставать на учет по НДС, так как оказываем услуги и зачетной стороны фактически нет (только аренда офиса, да связь, а это копейки). |
Автор: | Мали | ||
Добавлено: | #15  Вт Июн 17, 2008 17:30:46 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А мы, оказываем услуги интеллектульного характера, поэтому особо закупаться не надо ( я про зачет) :wink: Garipka, получается что вы сдаете только 201 и 600 формы ? А потом все в 100 форме указываете и все ? Спасибо за разъяснения! :Rose: Мне это очень помогло. :) |
Автор: | GUL |
Добавлено: | #16  Чт Авг 28, 2008 11:46:18 |
Заголовок сообщения: | |
здрасьте!!! компания новая, ТОО, открылись в июле. получили на руки Свидетельство по НДС а там такое написано компания такая-то РНН такой-то и подтверждает регистрацию в качестве плательщика НДС с 17 июля 2008г и в самом конце св-ва написано так дата выдачи: 31.07.08. вопрос такой:компания теперь должна сдать первый месячный отчет 300 форму до 20 сентября ? или уже с первым отчетом прогорели? пожалуйста, кто знает подскажите... в июле у компаний вообще движений не было! |
Автор: | Котеночек | ||||
Добавлено: | #17  Чт Авг 28, 2008 11:49:25 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Сдавать будете до 20 октября за 3 квартал. Как и все остальные отчеты. Добавлено спустя 3 минуты:
Ни с чем вы не прогорели. Первоначальные отчеты по НДС сейчас можно сдавать не помесячно, а за квартал. |
Автор: | GUL |
Добавлено: | #18  Чт Авг 28, 2008 11:55:32 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек, серьезно что ли? а где можно удостоверится в этом,что можно и не сдавать месячные отчеты по НДС? |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #19  Чт Авг 28, 2008 11:59:02 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Серьезно. Ст. 246 НК |
Автор: | GUL |
Добавлено: | #20  Чт Авг 28, 2008 12:01:42 |
Заголовок сообщения: | |
спасибо! |
Автор: | solnce84пр |
Добавлено: | #21  Чт Авг 28, 2008 14:11:26 |
Заголовок сообщения: | НДС |
Извените,за то ,что вмешиваюсь а Вы не могли бы и мн скинуть эту таблицу.solnce1_84@mail.ru |