» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | КПН |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Ср Дек 15, 2004 17:14:55 |
Заголовок сообщения: | КПН |
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста, идут ли на вычеты расходы по ремонту арендованных фиксированных активов, если у арендатора нет соответствующей группы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Ср Дек 15, 2004 20:45:13 |
Заголовок сообщения: | |
нет |
Автор: | KazAXC | ||
Добавлено: | #3  Пт Дек 26, 2008 20:49:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Какие коды надо указать по 130 форме в разделе государственного социального заказ
|
Автор: | Троя |
Добавлено: | #4  Пн Янв 05, 2009 12:18:14 |
Заголовок сообщения: | |
Надо ли сдавать предварительный расчет по КПН на 2009г до сдачи годового отчета до 20.01.09г |
Автор: | a-rau |
Добавлено: | #5  Пн Янв 05, 2009 12:44:43 |
Заголовок сообщения: | |
Всех с Наступившим! CГД это оборот по счету 6010? и где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год? |
Автор: | Елена Т | ||||
Добавлено: | #6  Пн Янв 05, 2009 13:17:14 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
http://kodeks.kz/
Лучше откройте 100 форму Декларации по КПН за 2007г, стр. 100.00.022 "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ" |
Автор: | Crazy |
Добавлено: | #7  Пн Янв 05, 2009 15:36:25 |
Заголовок сообщения: | |
Всех с наступившим! Подскажите пожалуйста. Предприятие создано 11.12.2008 года нужно сдать в течении 20 рабочих дней ф.101.04.Расчет сумм предполаг.ав.платежей по КПН. Налоговый период указывать 2008 год или 2009 год? И если 2008, то какое указывать кол-во месяцев, и как заполнять графу 101.04.004 с "???" месяца по "???" месяц, ведь вроде бы с декабря по декабрь не напишешь же. |
Автор: | Котеночек | ||||||
Добавлено: | #8  Пн Янв 05, 2009 16:12:18 | ||||||
Заголовок сообщения: | |||||||
это будет еще 2008 г
1 месяц
так и напишите. |
Автор: | Е-моё! |
Добавлено: | #9  Ср Янв 14, 2009 15:42:38 |
Заголовок сообщения: | КНП |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно заполняется ф.101.01 за 2009 год? |
Автор: | Milana |
Добавлено: | #10  Вт Янв 20, 2009 02:34:04 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! Подскажите если по стр.100.00.038 (Декларация по КПН за 2007 год ) -9911050 , то в строке 100.00.049(Всего налога к уплате) [size=12] 0, а строке 100,00.050(сумма излишне уплаченного налога) 250000, т.е. начисление на лицевом счете должно быть -250000???? |
Автор: | Алия Алдажарова |
Добавлено: | #11  Пт Янв 23, 2009 12:38:47 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день коллеги. У меня вопрос по резерву на переоценку ОС. В 2008 г. в учет. политике прописала что резерв на проведенную дооценку ОС переносится постепенно на счет прибыли тек периода. В НК данный пункт четко прописали, что он не влияет на налогообл. доход. Но это с 2009 г. А как же быть с 2008 г.? Добавлено спустя 56 минут 4 секунды: :read: |
Автор: | Natal |
Добавлено: | #12  Ср Янв 28, 2009 15:48:47 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте. Подскажите пожлайста Представительство РФ , не имеющее самостоятельного баланса. Какой порядок предоставления налоговой отчетности в РК. Сдавать или не завать декларацию по КПН. |
Автор: | Мара |
Добавлено: | #13  Ср Янв 28, 2009 15:50:40 |
Заголовок сообщения: | |
отчёты по налогам и отчисления с зарплаты, имущество, транспорт - если есть. Годовой по 130, как некоммерческой организации. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #14  Пт Янв 30, 2009 09:49:51 |
Заголовок сообщения: | |
Мелена, к сожалению, с преференциями я на практике не сталкивалась. Но по аналогии с Приложением по ОС по двойной норме (там же тоже ремонт может быть) я считаю, что весь ремонт ОС мы должны отражать в Приложении 16 (бывшее 22) в соответствующей налоговой группе, даже если самих ОС в этом приложении нет. И он идет на вычеты в пределах норм ремонта от стоимости Стоимостного баланса группы. Не зря же в этом приложении все считается от сумм группы, по самим ОС не делится. А если размера не хватает, то превышение идет на увеличение стоимостного баланса группы, пойдет на вычеты в следующем году в виде аммортизации. Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: Наиля, были бы суммы поменьше, то можно было бы посоветовать какую-то премию начислить, т.к. ФЗП - это единственные затраты, которые вы инициируете, на остальные затраты нужны доки от контрагента. Либо выбейте сф на частичный объем работ, а разницу добейте расходами на премию. |
Автор: | Natal |
Добавлено: | #15  Вт Фев 03, 2009 11:16:54 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в приложении № 21 "Исчисление налогового обязательства" к ф. 100.00 строки 100.21.008 - Авансовые платежи не активны. Где тогда отражать сумму авансовых платежей . |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #16  Вт Фев 03, 2009 19:23:16 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые профи, подскажите, плизззз, новичку. Взял выписки чрез ИНИС: смотрю 1 квартал - начислено - 15000, уплачено - 15000, смотрю 2 квартал :shock: начислено -45000 (отрицательная сумма), уплачено - 15000, смотрю 3 квартал - начислено 15000, уплачено - 15000, в 4 квартале :shock: начислено 235700, уплачено - 15000? Что это такое может быть - никаких расчетов или дополнительных деклараций от уволенного буха в оставшихся документах не нашел, а что это за движения и с чем могут быть связаны - не знаю. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #17  Вт Фев 03, 2009 19:32:32 |
Заголовок сообщения: | |
По какому коду налога Вы перечисляете нам в сообщении данные? Нужно лицевые счета запросить через ИНИС по этому коду налога, там будет видно по какому документу произвели доначисление. Или сходите к своему инспектору в НК, она Вам должна объяснить. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #18  Вт Фев 03, 2009 20:05:44 |
Заголовок сообщения: | |
по КПН - тема же про этот налог. В ИНИС надо не выписку запрашивать, а лицевой счет? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #19  Вт Фев 03, 2009 20:20:40 |
Заголовок сообщения: | |
Да, по КПН (101101), по коду в выписке можно на каждый налог запросить лицевой и период самим устанавливать в запросе. Чтоб посмотреть лиц.счет за 2008г надо поставить в окошке запроса -"по" "31.12.08" |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #20  Вт Фев 03, 2009 20:58:32 |
Заголовок сообщения: | |
Natal, они у всех не активны. В Правилах заполнения Ф100 сказано, что они не заполняются, хотя поля присутствуют. А как в действиетльности отражать авансы - никто пока не знает. Ждем ближайшего обновления ЭФНО, может тогда будет все понятно. Нерезидент Баланса, вам проще пойти в налоговую к инспектору, и там уже разбираться. И, желательно, побыстрее, пока пеня за недоимку не набежала. Тут дистанционно мы вряд ли вам поможем. |
Автор: | GO | ||
Добавлено: | #21  Вт Фев 03, 2009 22:59:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А где можно взять эти правила в электронном виде? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #22  Вт Фев 03, 2009 23:04:36 |
Заголовок сообщения: | |
http://urist.kz/content/view/17/62/ |
Автор: | Lu |
Добавлено: | #23  Пт Фев 06, 2009 14:48:09 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, где взть коды продукции собственного пр-ва для приложения 100.01. Очень много вопросов по 100.00 Полностью все попоменяли! Надоели с этими новшествами: не успеешь к одному привыкнуть- тут же новенькое изобретут и не всегда более удобное! И еще интересно - каким образом придется сдавать , с 2009г. ставшую обязательной - фин.отчетность -нарочно, или все же по электронке, а самое главное в какой форме. Желательно, конечно, чтобы была разработана единая форма фин.отчетности и отправлялась также, как и годовая по электронке, а не давиться из-за этого в очередях. |
Автор: | Маняня |
Добавлено: | #24  Пн Фев 09, 2009 13:19:09 |
Заголовок сообщения: | |
Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста :roll: |
Автор: | Elis | ||
Добавлено: | #25  Пн Фев 09, 2009 13:44:13 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нам? Не жалко. http://urist.kz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,15/Itemid,69/ |
Автор: | Маняня |
Добавлено: | #26  Пн Фев 09, 2009 13:55:08 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо Elis, Вы просто прелесть! :Rose: |
Автор: | Vlada.2008 |
Добавлено: | #27  Вт Фев 10, 2009 17:54:02 |
Заголовок сообщения: | |
В 2008 году приобрели товар затем перевели в Основные где нужно это отразить в 100 форме. тк товары уменьшились а основные увеличились. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #28  Вт Фев 10, 2009 18:14:38 |
Заголовок сообщения: | |
В Приложении Ф100.08.011 - Стоимость ТМЦ, использованных не в целях получения дохода. Ну и в Приложении Ф100.16 будет увеличение стоимостного балангса группы. |
Автор: | MaDoc |
Добавлено: | #29  Ср Фев 11, 2009 17:00:37 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, вопрос о налогах, относимых на вычеты. Подскажите, индивидуальный подоходный налог тоже относится на вычеты или же это "...налог на доходы, уплаченных на территории РК" (ст.103)? Спасибо. Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: а платы относятся на вычеты? |
Автор: | *САМ* |
Добавлено: | #30  Ср Фев 11, 2009 17:10:53 |
Заголовок сообщения: | |
MaDoc ИПН Вы же удерживаете из ЗП сотрудника, т.е. фактически этот налог платит он, но через Вас, ИПН и ОПВ на вычеты по КПН не идет. Платы какие, эмиссия? Идет на вычеты. |
Автор: | MaDoc |
Добавлено: | #31  Ср Фев 11, 2009 17:21:45 |
Заголовок сообщения: | |
Да, САМ, платы за эмиссию, за пользование зем.участками, за размещение наружной рекламы. Спасибо за внимание. |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #32  Пт Фев 13, 2009 13:56:50 |
Заголовок сообщения: | |
Уважаемые, подскажите пожалуйста где можно скачать правила запролнения ф.100 Заранее огромное спасибо. |
Автор: | бухгалтерпроф №41 |
Добавлено: | #33  Пт Фев 13, 2009 13:57:24 |
Заголовок сообщения: | |
бухгалтерпроф №41 слышал там есть но сам не имею этого диска может у кого на форуме имеется? |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #34  Пт Фев 13, 2009 14:05:06 |
Заголовок сообщения: | |
Ребята, ну что вы ищите где попало? Вот здесь все формы за все года, вместе с Правилами заполнения. http://urist.kz/content/category/2/19/62/ |
Автор: | ksana |
Добавлено: | #35  Пт Фев 13, 2009 14:25:34 |
Заголовок сообщения: | |
Да, все формы есть, но правила по заполнению не все, а именно ф.100 и нет |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #36  Пт Фев 13, 2009 14:42:43 |
Заголовок сообщения: | |
Вы Ф100 за 2008 смотрите? Там они. Ну да ладно. Ловите. |
Автор: | Аринка |
Добавлено: | #37  Пт Фев 13, 2009 14:49:14 |
Заголовок сообщения: | |
когда захожу на http://urist.kz/content/category/2/19/62/ выходит Please contact the billing/support department as soon as possible. :cry: незнаю англ |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #38  Пт Фев 13, 2009 14:49:22 |
Заголовок сообщения: | |
Это я Правила для ksana выложила. А Excel КПН 100ф за 2008 - я уже давно не видела. В основном уже Ф100.00 либо в бухгалтерской программе заполняют, либо сразу в ЭФНО. |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #39  Чт Фев 19, 2009 13:48:53 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите, пож-та, что такое отсроченный КПН? |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #40  Чт Фев 19, 2009 17:38:11 |
Заголовок сообщения: | |
Почитайте об отложенном КПН по МСФО и НСФО-2: |
Автор: | Даночка |
Добавлено: | #41  Ср Фев 25, 2009 11:35:38 |
Заголовок сообщения: | |
По результатам семинара в Алмате писали о том, чтобы взять расходы на вычет по КПН, обязательно нужна или накладная или АВР, чтобы взять в зачет НДС нужна СФ.Многие ТОО выдают только СФ с чеком, но в чеке указаны все реквизиты и наименования,т.е. как в накладной. По поводу НДС в НКодексе писали, что если в чеке указаны все реквизиты, то можно брать по ним НДС в зачет.Многие ИП вообще дают только СФ. На ком лежит обязанность о правильном заполнении бух.документов? Если у меня не будет накладной, а есть СФ и чек, неужели могут эти суммы убрать с вычета? С ув. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #42  Ср Фев 25, 2009 11:36:57 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо. |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #43  Ср Фев 25, 2009 12:32:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Обратите внимание ! Нужно очень срочно. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #44  Чт Фев 26, 2009 13:29:01 |
Заголовок сообщения: | |
Привет всем! Подскажите пожалуйста в какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176 |
Автор: | esiphi | ||
Добавлено: | #45  Чт Фев 26, 2009 13:42:03 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Роза
В ф.100.28 ,код строки100.28.032. С ув. |
Автор: | Роза |
Добавлено: | #46  Чт Фев 26, 2009 14:05:28 |
Заголовок сообщения: | |
Ну помогите кто - нибудь |
Автор: | анита цой |
Добавлено: | #47  Чт Фев 26, 2009 16:22:58 |
Заголовок сообщения: | |
у меня большой остаток товаров и материалов, в течении трех лет не было списаний т.к не было бухгалтера к-й занимался бы учетом, с этого года мне нужно привести остаток товарных запасов реальным цифрам, как быть? за все три года списывать согласно первичной документации, или можно с этого года начать? |
Автор: | Strelez |
Добавлено: | #48  Чт Фев 26, 2009 16:24:00 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, какое приложение по доходам нужно заполнять в декларации 100.00 ТОО МКО. Микрокредитная организация занимающаяся только выдачей кридитов физическим лицам. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #49  Чт Фев 26, 2009 16:38:34 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день объясните эту проводку пожалуйста эту проводку: ДТ КТ 2810 7710 1С ее сформировала У меня убыток в 2008г. составляет 25 000 000 и как понимать эту проводку я не пойму |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #50  Чт Фев 26, 2009 17:24:17 |
Заголовок сообщения: | |
Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера |
Автор: | Marfa |
Добавлено: | #51  Пт Фев 27, 2009 14:58:38 |
Заголовок сообщения: | |
Нужен совет! за 2007 год СГД меньше 325000 МПР, за 2008 СГД тоже меньше, но НОД за 2008 - убыток, 101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03 (согласно ст. 141. п. 7 вроде надо, но непонятно тогда от какой суммы считать авансовые) |
Автор: | Lu | ||
Добавлено: | #52  Пт Фев 27, 2009 16:26:55 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Нет, не надо. Если у вас СГД за 2008г.меньше 325000 МПР - то сдаете только годовой за 2009г. по итогу года. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #53  Сб Фев 28, 2009 22:44:33 |
Заголовок сообщения: | |
скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю. |
Автор: | гость7 | ||
Добавлено: | #54  Сб Фев 28, 2009 22:59:17 | ||
Заголовок сообщения: | |||
вы бензин, д.топливо приобретали на эти авто? и соответственно проводили списание бензина? если бензин, диз.топливо списывали - надо было отчитываться в окруж. среду по ф.871 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #55  Пн Мар 02, 2009 12:39:19 |
Заголовок сообщения: | |
Простите за глупый вопрос просто сделол годовой и у меня в строке 100,00,47 вышла сумма -20 456 089 это сумма не облагается КПН если в этой строке минус я правильно понимаю :oops: Еще раз извенясь за токой глупый вопрос для вас |
Автор: | Solitary |
Добавлено: | #56  Пн Мар 02, 2009 12:45:10 |
Заголовок сообщения: | |
Inka44 Сообщение: №171 относится к №170, это не ответ на ваш вопрос в сообщ. №169 |
Автор: | гость** |
Добавлено: | #57  Пн Мар 02, 2009 17:36:28 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте! такой вопрос. Идет обсуждение 100.ф, а кто-нибудь учитывает при этом НСФО, ФА по НСФО? Надо ли вообще это делать? А то мы до 2008г работали по КСБУ. А с 01.01.2008 обязаны на НСФО, и мучает вопрос ФА, которые по НСФО не признаем (так же как и по МСФО), когда. каким числом списывать 31.12.08 или 01.01.2008? От этого-то будет зависеть налог на имущество и соот-но вычеты 100ф! ПОмогите, пожалуйста!!! |
Автор: | Шалгымбай |
Добавлено: | #58  Вт Мар 03, 2009 14:25:22 |
Заголовок сообщения: | |
Дорогие бухгалтера, у меня такой вопрос в 2008 году мы оплачивали в Налоговый Комитет и по ГТД начисляли таможенные пошлины. При заполнении 100 хотела их указать в доп.форме 08 приложении Q, однако возник вопрос Налоговый Комитет орган, который не продает товары и не оказывает услуги и поэтому правильно ли это и в каком приложении я должна указать эти расходы |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #59  Вт Мар 03, 2009 17:10:30 |
Заголовок сообщения: | |
Ответьте кто знает! Нужно ли подавать форму 101,04 при первичной регистрации ТОО в органах Юстиции? В кодексе не нашла. |
Автор: | Елена Т |
Добавлено: | #60  Вт Мар 03, 2009 17:14:40 |
Заголовок сообщения: | |
ст.141п.2пп2 Налог.Кодекса Вы вправе не подавать расчет по КПН, воспользуйтесь данным правом если хотите :) |
Автор: | Карагандинец |
Добавлено: | #61  Вт Мар 03, 2009 17:22:16 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо огромное! Выручили!!! |