» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

КПН

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #51  Ср Дек 15, 2004 17:14:55
Заголовок сообщения: КПН

Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста, идут ли на вычеты расходы по ремонту арендованных фиксированных активов, если у арендатора нет соответствующей группы.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #52  Ср Дек 15, 2004 20:45:13
Заголовок сообщения:

нет


Автор: KazAXC
Добавлено: #53  Пт Дек 26, 2008 20:49:31
Заголовок сообщения:

Какие коды надо указать по 130 форме в разделе государственного социального заказ

Цитата:
В графе С указывается соответствующий код сферы реализации государственного социального заказа.



Автор: Троя
Добавлено: #54  Пн Янв 05, 2009 12:18:14
Заголовок сообщения:

Надо ли сдавать предварительный расчет по КПН на 2009г до сдачи годового отчета до 20.01.09г


Автор: a-rau
Добавлено: #55  Пн Янв 05, 2009 12:44:43
Заголовок сообщения:

Всех с Наступившим! CГД это оборот по счету 6010? и где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год?


Автор: Елена Т
Добавлено: #56  Пн Янв 05, 2009 13:17:14
Заголовок сообщения:

a-rau говорит:
где можно просмотреть НК со всеми изменениями на 2009 год?

http://kodeks.kz/
a-rau говорит:
CГД это оборот по счету 6010?

Лучше откройте 100 форму Декларации по КПН за 2007г, стр. 100.00.022 "СОВОКУПНЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ПОСЛЕ КОРРЕКТИРОВКИ"



Автор: Crazy
Добавлено: #57  Пн Янв 05, 2009 15:36:25
Заголовок сообщения:

Всех с наступившим! Подскажите пожалуйста. Предприятие создано 11.12.2008 года нужно сдать в течении 20 рабочих дней ф.101.04.Расчет сумм предполаг.ав.платежей по КПН. Налоговый период указывать 2008 год или 2009 год? И если 2008, то какое указывать кол-во месяцев, и как заполнять графу 101.04.004 с "???" месяца по "???" месяц, ведь вроде бы с декабря по декабрь не напишешь же.


Автор: Котеночек
Добавлено: #58  Пн Янв 05, 2009 16:12:18
Заголовок сообщения:

Crazy говорит:
Налоговый период

это будет еще 2008 г
Crazy говорит:
то какое указывать кол-во месяцев

1 месяц
Crazy говорит:
с декабря по декабрь

так и напишите.



Автор: Е-моё!
Добавлено: #59  Ср Янв 14, 2009 15:42:38
Заголовок сообщения: КНП

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как правильно заполняется ф.101.01 за 2009 год?



Автор: Milana
Добавлено: #60  Вт Янв 20, 2009 02:34:04
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Подскажите если по стр.100.00.038 (Декларация по КПН за 2007 год ) -9911050 , то в строке 100.00.049(Всего налога к уплате) [size=12] 0, а строке 100,00.050(сумма излишне уплаченного налога) 250000, т.е. начисление на лицевом счете должно быть -250000????


Автор: Алия Алдажарова
Добавлено: #61  Пт Янв 23, 2009 12:38:47
Заголовок сообщения:

Добрый день коллеги. У меня вопрос по резерву на переоценку ОС. В 2008 г. в учет. политике прописала что резерв на проведенную дооценку ОС переносится постепенно на счет прибыли тек периода.
В НК данный пункт четко прописали, что он не влияет на налогообл. доход. Но это с 2009 г. А как же быть с 2008 г.?

Добавлено спустя 56 минут 4 секунды:

:read:



Автор: Natal
Добавлено: #62  Ср Янв 28, 2009 15:48:47
Заголовок сообщения:

Здравствуйте. Подскажите пожлайста Представительство РФ , не имеющее самостоятельного баланса. Какой порядок предоставления налоговой отчетности в РК. Сдавать или не завать декларацию по КПН.


Автор: Мара
Добавлено: #63  Ср Янв 28, 2009 15:50:40
Заголовок сообщения:

отчёты по налогам и отчисления с зарплаты, имущество, транспорт - если есть. Годовой по 130, как некоммерческой организации.


Автор: Elis
Добавлено: #64  Пт Янв 30, 2009 09:49:51
Заголовок сообщения:

Мелена, к сожалению, с преференциями я на практике не сталкивалась.
Но по аналогии с Приложением по ОС по двойной норме (там же тоже ремонт может быть) я считаю, что весь ремонт ОС мы должны отражать в Приложении 16 (бывшее 22) в соответствующей налоговой группе, даже если самих ОС в этом приложении нет. И он идет на вычеты в пределах норм ремонта от стоимости Стоимостного баланса группы. Не зря же в этом приложении все считается от сумм группы, по самим ОС не делится.
А если размера не хватает, то превышение идет на увеличение стоимостного баланса группы, пойдет на вычеты в следующем году в виде аммортизации.

Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:

Наиля, были бы суммы поменьше, то можно было бы посоветовать какую-то премию начислить, т.к. ФЗП - это единственные затраты, которые вы инициируете, на остальные затраты нужны доки от контрагента.

Либо выбейте сф на частичный объем работ, а разницу добейте расходами на премию.



Автор: Natal
Добавлено: #65  Вт Фев 03, 2009 11:16:54
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста почему в приложении № 21 "Исчисление налогового обязательства" к ф. 100.00 строки 100.21.008 - Авансовые платежи не активны. Где тогда отражать сумму авансовых платежей .


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #66  Вт Фев 03, 2009 19:23:16
Заголовок сообщения:

Уважаемые профи, подскажите, плизззз, новичку. Взял выписки чрез ИНИС: смотрю 1 квартал - начислено - 15000, уплачено - 15000, смотрю 2 квартал :shock: начислено -45000 (отрицательная сумма), уплачено - 15000, смотрю 3 квартал - начислено 15000, уплачено - 15000, в 4 квартале :shock: начислено 235700, уплачено - 15000? Что это такое может быть - никаких расчетов или дополнительных деклараций от уволенного буха в оставшихся документах не нашел, а что это за движения и с чем могут быть связаны - не знаю.


Автор: Елена Т
Добавлено: #67  Вт Фев 03, 2009 19:32:32
Заголовок сообщения:

По какому коду налога Вы перечисляете нам в сообщении данные?
Нужно лицевые счета запросить через ИНИС по этому коду налога, там будет видно по какому документу произвели доначисление. Или сходите к своему инспектору в НК, она Вам должна объяснить.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #68  Вт Фев 03, 2009 20:05:44
Заголовок сообщения:

по КПН - тема же про этот налог. В ИНИС надо не выписку запрашивать, а лицевой счет?


Автор: Елена Т
Добавлено: #69  Вт Фев 03, 2009 20:20:40
Заголовок сообщения:

Да, по КПН (101101), по коду в выписке можно на каждый налог запросить лицевой и период самим устанавливать в запросе. Чтоб посмотреть лиц.счет за 2008г надо поставить в окошке запроса -"по" "31.12.08"


Автор: Elis
Добавлено: #70  Вт Фев 03, 2009 20:58:32
Заголовок сообщения:

Natal, они у всех не активны. В Правилах заполнения Ф100 сказано, что они не заполняются, хотя поля присутствуют.
А как в действиетльности отражать авансы - никто пока не знает.
Ждем ближайшего обновления ЭФНО, может тогда будет все понятно.

Нерезидент Баланса, вам проще пойти в налоговую к инспектору, и там уже разбираться.
И, желательно, побыстрее, пока пеня за недоимку не набежала.
Тут дистанционно мы вряд ли вам поможем.



Автор: GO
Добавлено: #71  Вт Фев 03, 2009 22:59:01
Заголовок сообщения:

Elis говорит:
В Правилах заполнения Ф100 сказано

А где можно взять эти правила в электронном виде?



Автор: Elis
Добавлено: #72  Вт Фев 03, 2009 23:04:36
Заголовок сообщения:

http://urist.kz/content/view/17/62/


Автор: Lu
Добавлено: #73  Пт Фев 06, 2009 14:48:09
Заголовок сообщения:

Подскажите, где взть коды продукции собственного пр-ва для приложения 100.01. Очень много вопросов по 100.00 Полностью все попоменяли! Надоели с этими новшествами: не успеешь к одному привыкнуть- тут же новенькое изобретут и не всегда более удобное! И еще интересно - каким образом придется сдавать , с 2009г. ставшую обязательной - фин.отчетность -нарочно, или все же по электронке, а самое главное в какой форме. Желательно, конечно, чтобы была разработана единая форма фин.отчетности и отправлялась также, как и годовая по электронке, а не давиться из-за этого в очередях.


Автор: Маняня
Добавлено: #74  Пн Фев 09, 2009 13:19:09
Заголовок сообщения:

Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста :roll:


Автор: Elis
Добавлено: #75  Пн Фев 09, 2009 13:44:13
Заголовок сообщения:

Маняня говорит:
Извиняюсь если не в ту ветку, но может быть у кого-нибудь есть КоАП , если не жалко скиньте пожалуйста

Нам? Не жалко.
http://urist.kz/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,15/Itemid,69/



Автор: Маняня
Добавлено: #76  Пн Фев 09, 2009 13:55:08
Заголовок сообщения:

Спасибо Elis, Вы просто прелесть! :Rose:


Автор: Vlada.2008
Добавлено: #77  Вт Фев 10, 2009 17:54:02
Заголовок сообщения:

В 2008 году приобрели товар затем перевели в Основные где нужно это отразить в 100 форме. тк товары уменьшились а основные увеличились.


Автор: Elis
Добавлено: #78  Вт Фев 10, 2009 18:14:38
Заголовок сообщения:

В Приложении Ф100.08.011 - Стоимость ТМЦ, использованных не в целях получения дохода.
Ну и в Приложении Ф100.16 будет увеличение стоимостного балангса группы.



Автор: MaDoc
Добавлено: #79  Ср Фев 11, 2009 17:00:37
Заголовок сообщения:

Здравствуйте,
вопрос о налогах, относимых на вычеты. Подскажите, индивидуальный подоходный налог тоже относится на вычеты или же это "...налог на доходы, уплаченных на территории РК" (ст.103)?
Спасибо.

Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:

а платы относятся на вычеты?



Автор: *САМ*
Добавлено: #80  Ср Фев 11, 2009 17:10:53
Заголовок сообщения:

MaDoc
ИПН Вы же удерживаете из ЗП сотрудника, т.е. фактически этот налог платит он, но через Вас, ИПН и ОПВ на вычеты по КПН не идет.
Платы какие, эмиссия? Идет на вычеты.



Автор: MaDoc
Добавлено: #81  Ср Фев 11, 2009 17:21:45
Заголовок сообщения:

Да, САМ, платы за эмиссию, за пользование зем.участками, за размещение наружной рекламы.
Спасибо за внимание.



Автор: ksana
Добавлено: #82  Пт Фев 13, 2009 13:56:50
Заголовок сообщения:

Уважаемые, подскажите пожалуйста где можно скачать правила запролнения ф.100
Заранее огромное спасибо.



Автор: бухгалтерпроф №41
Добавлено: #83  Пт Фев 13, 2009 13:57:24
Заголовок сообщения:

бухгалтерпроф №41
слышал там есть
но сам не имею этого диска
может у кого на форуме имеется?



Автор: Elis
Добавлено: #84  Пт Фев 13, 2009 14:05:06
Заголовок сообщения:

Ребята, ну что вы ищите где попало?
Вот здесь все формы за все года, вместе с Правилами заполнения.
http://urist.kz/content/category/2/19/62/



Автор: ksana
Добавлено: #85  Пт Фев 13, 2009 14:25:34
Заголовок сообщения:

Да, все формы есть, но правила по заполнению не все, а именно ф.100 и нет


Автор: Elis
Добавлено: #86  Пт Фев 13, 2009 14:42:43
Заголовок сообщения:

Вы Ф100 за 2008 смотрите? Там они.
Ну да ладно. Ловите.



Автор: Аринка
Добавлено: #87  Пт Фев 13, 2009 14:49:14
Заголовок сообщения:

когда захожу на http://urist.kz/content/category/2/19/62/ выходит Please contact the billing/support department as soon as possible. :cry: незнаю англ


Автор: Elis
Добавлено: #88  Пт Фев 13, 2009 14:49:22
Заголовок сообщения:

Это я Правила для ksana выложила.

А Excel КПН 100ф за 2008 - я уже давно не видела.
В основном уже Ф100.00 либо в бухгалтерской программе заполняют, либо сразу в ЭФНО.



Автор: Даночка
Добавлено: #89  Чт Фев 19, 2009 13:48:53
Заголовок сообщения:

Подскажите, пож-та, что такое отсроченный КПН?


Автор: Елена Т
Добавлено: #90  Чт Фев 19, 2009 17:38:11
Заголовок сообщения:

Почитайте об отложенном КПН по МСФО и НСФО-2:


Автор: Даночка
Добавлено: #91  Ср Фев 25, 2009 11:35:38
Заголовок сообщения:

По результатам семинара в Алмате писали о том, чтобы взять расходы на вычет по КПН, обязательно нужна или накладная или АВР, чтобы взять в зачет НДС нужна СФ.Многие ТОО выдают только СФ с чеком, но в чеке указаны все реквизиты и наименования,т.е. как в накладной. По поводу НДС в НКодексе писали, что если в чеке указаны все реквизиты, то можно брать по ним НДС в зачет.Многие ИП вообще дают только СФ. На ком лежит обязанность о правильном заполнении бух.документов? Если у меня не будет накладной, а есть СФ и чек, неужели могут эти суммы убрать с вычета?
С ув.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #92  Ср Фев 25, 2009 11:36:57
Заголовок сообщения:

Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #93  Ср Фев 25, 2009 12:32:56
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Подскажите,пожалуйста,пришло уведомление по результатам камерального контроля.какие строки 12 приложения ф.100.00 и ф.300.00 должны быть равными. Никогда не делала годовой,пора браться.Спасибо.


Обратите внимание ! Нужно очень срочно.



Автор: Роза
Добавлено: #94  Чт Фев 26, 2009 13:29:01
Заголовок сообщения:

Привет всем! Подскажите пожалуйста в какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176


Автор: esiphi
Добавлено: #95  Чт Фев 26, 2009 13:42:03
Заголовок сообщения:

Роза
Роза говорит:
какой строке формы 100 отразить заем у физ. лица который числится на счете 4176

В ф.100.28 ,код строки100.28.032.
С ув.



Автор: Роза
Добавлено: #96  Чт Фев 26, 2009 14:05:28
Заголовок сообщения:

Ну помогите кто - нибудь


Автор: анита цой
Добавлено: #97  Чт Фев 26, 2009 16:22:58
Заголовок сообщения:

у меня большой остаток товаров и материалов, в течении трех лет не было списаний т.к не было бухгалтера к-й занимался бы учетом, с этого года мне нужно привести остаток товарных запасов реальным цифрам, как быть? за все три года списывать согласно первичной документации, или можно с этого года начать?


Автор: Strelez
Добавлено: #98  Чт Фев 26, 2009 16:24:00
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста разобраться, какое приложение по доходам нужно заполнять в декларации 100.00 ТОО МКО. Микрокредитная организация занимающаяся только выдачей кридитов физическим лицам.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #99  Чт Фев 26, 2009 16:38:34
Заголовок сообщения:

Добрый день объясните эту проводку пожалуйста эту проводку:
ДТ КТ
2810 7710
1С ее сформировала
У меня убыток в 2008г. составляет 25 000 000 и как понимать эту проводку я не пойму



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #100  Чт Фев 26, 2009 17:24:17
Заголовок сообщения:

Если по декларации есть налогообл.доход, а по фин.отч. убыток, в прил.100.12.003 показываю или нет. ответьте бухгалтера


Автор: Marfa
Добавлено: #101  Пт Фев 27, 2009 14:58:38
Заголовок сообщения:

Нужен совет! за 2007 год СГД меньше 325000 МПР, за 2008 СГД тоже меньше, но НОД за 2008 - убыток, 101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03 (согласно ст. 141. п. 7 вроде надо, но непонятно тогда от какой суммы считать авансовые)


Автор: Lu
Добавлено: #102  Пт Фев 27, 2009 16:26:55
Заголовок сообщения:

Marfa говорит:
101.01 не сдавала, теперь не понимаю надо ли сдавать 101.03


Нет, не надо. Если у вас СГД за 2008г.меньше 325000 МПР - то сдаете только годовой за 2009г. по итогу года.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #103  Сб Фев 28, 2009 22:44:33
Заголовок сообщения:

скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю.


Автор: гость7
Добавлено: #104  Сб Фев 28, 2009 22:59:17
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
скажите пожалуйста, если есть автомобиль на балансе нужно ли сдавать декл.по загр.окружающей ср., до меня было тоже авто, но бухгалтер не сдавал, когда я пришла купили, но я не сдавала, но налог по транспорту сдаю.


вы бензин, д.топливо приобретали на эти авто? и соответственно проводили списание бензина?
если бензин, диз.топливо списывали - надо было отчитываться в окруж. среду по ф.871



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #105  Пн Мар 02, 2009 12:39:19
Заголовок сообщения:

Простите за глупый вопрос просто сделол годовой и у меня в строке 100,00,47 вышла сумма -20 456 089 это сумма не облагается КПН если в этой строке минус я правильно понимаю :oops:
Еще раз извенясь за токой глупый вопрос для вас



Автор: Solitary
Добавлено: #106  Пн Мар 02, 2009 12:45:10
Заголовок сообщения:

Inka44 Сообщение: №171 относится к №170, это не ответ на ваш вопрос в сообщ. №169


Автор: гость**
Добавлено: #107  Пн Мар 02, 2009 17:36:28
Заголовок сообщения:

Здравствуйте!
такой вопрос.
Идет обсуждение 100.ф, а кто-нибудь учитывает при этом НСФО, ФА по НСФО? Надо ли вообще это делать? А то мы до 2008г работали по КСБУ. А с 01.01.2008 обязаны на НСФО, и мучает вопрос ФА, которые по НСФО не признаем (так же как и по МСФО), когда. каким числом списывать 31.12.08 или 01.01.2008? От этого-то будет зависеть налог на имущество и соот-но вычеты 100ф!
ПОмогите, пожалуйста!!!



Автор: Шалгымбай
Добавлено: #108  Вт Мар 03, 2009 14:25:22
Заголовок сообщения:

Дорогие бухгалтера, у меня такой вопрос в 2008 году мы оплачивали в Налоговый Комитет и по ГТД начисляли таможенные пошлины. При заполнении 100 хотела их указать в доп.форме 08 приложении Q, однако возник вопрос Налоговый Комитет орган, который не продает товары и не оказывает услуги и поэтому правильно ли это и в каком приложении я должна указать эти расходы


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #109  Вт Мар 03, 2009 17:10:30
Заголовок сообщения:

Ответьте кто знает! Нужно ли подавать форму 101,04 при первичной регистрации ТОО в органах Юстиции? В кодексе не нашла.


Автор: Елена Т
Добавлено: #110  Вт Мар 03, 2009 17:14:40
Заголовок сообщения:

ст.141п.2пп2 Налог.Кодекса Вы вправе не подавать расчет по КПН, воспользуйтесь данным правом если хотите :)


Автор: Карагандинец
Добавлено: #111  Вт Мар 03, 2009 17:22:16
Заголовок сообщения:

Спасибо огромное! Выручили!!!


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ