» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Расчет ИПН к перечислению с учетом корректировки (возврата ИПН) |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #1  Чт Май 21, 2009 11:04:16 | ||
Заголовок сообщения: | |||
А как вы платите соц налог с зарплаты? Если я правильно вас поняла, то вы сдаете только 910. Там нет строки начисления соц налога с зарплаты, а есть соц налог с дохода. Берете 3% от дохода. Половина от получившейся суммы - ИПН (КПН), вторая половина - соц налог, от которой и отнимаете соц отчисления. |
Автор: | THV_ |
Добавлено: | #2  Чт Май 21, 2009 10:51:18 |
Заголовок сообщения: | |
Котеночек Здравствуйте, котеночек, я надеюсь,что вы мне поможите! У меня такой вопрос! ТОО на упращенки, платит ежемесечно ОПВ, СО, ИПН и СН за каждого работника, теперь надо расчитать ИПН иСН с доходов, за квартал, не могу понять как это сделать?? Надо ли отнемать СО? Помогите , плиз!!! |
Автор: | THV_ |
Добавлено: | #3  Чт Май 21, 2009 10:45:41 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой вопрос! ТОО на упращенки, платит ежемесечно ОПВ, СО, ИПН и СН за каждого работника, теперь надо расчитать ИПН иСН с доходов, за квартал, не могу понять как это сделать?? Надо ли отнемать СО? Помогите , плиз!!! |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #4  Вт Мар 31, 2009 17:11:57 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Это было, когда МЗП был 10515 тг. (50000-5000 (ОПВ)- 10515 (МЗП))* 10%= 3449 тг |
Автор: | Елена08 | ||||
Добавлено: | #5  Вт Мар 31, 2009 17:10:03 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
я смортю карточку счета у меня вот что получается (за прошлый год) "Ведомость начислений 00000000001 оклад 50 000тг взносы 5 000тг ИПН 3 449 тг :oops: |
Автор: | Котеночек | ||
Добавлено: | #6  Вт Мар 31, 2009 17:02:26 | ||
Заголовок сообщения: | |||
(50000-5000 (опв)-13470 (мзп))*10%=3153 тг МЗП вычитаете, если есть заявление на применение вычета от сотрудника. |
Автор: | Елена08 |
Добавлено: | #7  Вт Мар 31, 2009 16:55:46 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите как вообще расчитывается ИПН если у меня оклад 50 000тг, значит 5000тг пенс отчисл, 1800тг- соц отчисления а как тогда будет расчитыватся ИПН |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Вс Ноя 20, 2005 16:26:53 |
Заголовок сообщения: | |
да, вы правы...главное что я хотел донести - надо делать проводки ТАК, чтобы потом не помнить всякие мелочи - здесь сомтреть, здесь не смотреть, здесь рыбу заворачивали, а здесь был возврат....ПРОВОДКА должна ДУМАТЬ за вас....помните высказывание - "Уравнение дкмает за вас" ? то есть проводка Дт 681 - Кт 639/х в любом случае даст нам правильные кредитовые обороты 639/х, суть которых - начисленные суммы ИПН за период... |
Автор: | Геннадьевна | ||
Добавлено: | #9  Вс Ноя 20, 2005 15:56:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Мне кажется, в вопросе прозвучало положительная сумма 5200,отрицательная (200); итого 5000.При этом нет разницы,будет ли проводка на отрицательную сумму сделана методом "красное сторно" или это будет так горячо любимая американцами обратная проводка(я тоже не являюсь ее сторонницей). К оплате подлежит простая арифметическая сумма всех ИПН всех сотрудников,включая отрицательные суммы. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Вс Ноя 20, 2005 15:24:06 |
Заголовок сообщения: | |
интересный вопрос подняла г-жа Малина...я думаю, что он прямиком упирается в теоретическую проблему СТОРНИРОВАНИЯ и отражения обратных, РЕВЕРСИВНЫХ проводок.... Так вот. Есть два способа - один мой, другой неправильный. Мой способ - 1. проводка начисления суммы положительной суммы ИПН Дт 681 - Кт 639/х 5000 2. проводка начисления ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ суммы ИПН (так наз. возврат) ДТ 681 - Кт 639/х -200 или (200) данный вариант позволяет формировать ф.201 АВТОМАТИЧЕСКИ, не задумываясь были возвраты, не были...проводка думает за вас... все остальные варианты ведут к ошибкам, которые обязательно вылезут при составлении ф.201 , баланса или иных форм ФО. В том числе и так любимые многочисленными курсами реверсивные проводки, в нашем случае они будут такими - Дт 639/х - Кт 681 200 эта проводка приведет к тому, что формирование ф.201, основанное на кредитовых оборотах счета 639/, выдаст ошибочную цыфру... Еще раз - ПРАВИЛО № 2. Все сторнировочные или реверсивные проводки в 1С делаются В ТЕХ ЖЕ СЧЕТАХ дебета и кредита, что и основная проводка, только ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ суммами и/или количествами. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #11  Чт Ноя 17, 2005 23:20:50 | ||
Заголовок сообщения: | |||
|
Автор: | Геннадьевна |
Добавлено: | #12  Пт Ноя 11, 2005 16:32:56 |
Заголовок сообщения: | |
Согласна, платить нужно общий итог 5000 тенге |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #13  Пт Ноя 11, 2005 15:03:54 |
Заголовок сообщения: | |
Какой то темный лес. Платите столько, сколько ВСЕГО подлежит платить за отчетный месяц (кредитовый оборот счета 639) :shock: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Пт Ноя 11, 2005 11:04:47 |
Заголовок сообщения: | Расчет ИПН к перечислению с учетом корректировки (возврата ИПН) |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=8312#8312 Подскажите, если в ведомости по зп за опред.месяц удержан ИПН с сотрудников в сумме 5000 тенге, в том числе сидит расчет по уволенному по которому ИПН к возврату -200 тенге, я должна буду заплатить в НК сумму 5200 , или уменьшенную на сумму возврата по уволенному, т.е 5000 спасибо |