» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | годовой |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | при постановке по НДС |
Добавлено: | #1  Чт Мар 06, 2008 11:35:14 |
Заголовок сообщения: | годовой |
Здравствуйте, подскажите , пожалуйста, в годовом отчете , где указывать НДС взятый в зачет по остаткам товаров ( основных средств)? Спасибо заранее! |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Чт Мар 06, 2008 11:48:23 |
Заголовок сообщения: | |
при постановке по НДС Про какой отчёт говорите? Декларация по КПН? как туда вообще может "попасть" НДС в зачёт...? |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #3  Чт Мар 06, 2008 12:15:37 | ||
Заголовок сообщения: | Re: годовой | ||
НДС - косвенный вид налога. Он расчитывается и оплачивается ДО определения налгооблагаемой прибыли. При приходе товара сразу же выделяется НДС, при реализации тоже. Тут же вывводится разница "К уплате" или "К зачету". Расчеты совокупного дохода и вычетов из него производится БЕЗ НДСа. |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #4  Чт Мар 06, 2008 12:21:31 | ||
Заголовок сообщения: | |||
почему не прямой, хочу услышать |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||||
Добавлено: | #5  Чт Мар 06, 2008 12:28:27 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Косвенный - это значит, что его РЕАЛЬНО ПЛАТИТ не тот кто его платит физически. Т.е. компания выдает СФ с НДС, тем самым начислив себе сумму к уплате НДС в бюджет и затем платит. Вродь все прально. Он и есть плательщик.. АН нет.. Компания эта возмещает себе НДС за счет покупателя.. Т.е. покупая товары мы плюс к стоимости товара оплачиваем продавцу НДС котрый он потом отдаст в бюджет.. Реально всю сумму НДС оплачивает ПОСЛЕДНИЙ ПОКУПАТЕЛЬ.. тот кто не продаст товар дальше, а оставит его себе.., В этом суть НДС.. Его раньше называли Налогом с оборота.. |