Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2018г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2018 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2018г.
до 20 ноября: 101.02 корректировка АП по состоянию на 1 ноября 2018 г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с июля), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 26 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2018 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2018 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Онлайн налоговый календарь
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2015-2016 годы
  • Все ФНО по годам
  • Информация о регистрации проверок с сайта Генеральной прокуратуры
  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 27 ноября 2017г.: ставка реф. 10,25% Все ставки реф.

  • Фраза: Способность к негодованию составляет важнейшую часть вооружения всякого честного человека. /Д. Лоуэлл/

    Самое интересное на Балансе:
    23 ноября 2018г. семинар в Астане. Обзор законодательства 2018 года Участвовать
    30.09.2017 Для работы в ИС ЭСФ с 01.10.2017г. нужно установить Crypto Socked Читать
    01.07.2017г. Отчисления и Взносы в Фонд социального медицинского страхования Читать
    Обязательность выписки ЭСФ по товарам из Перечня Читать
    Онлайн сервис перевода суммы в текст "Сумма прописью" Перейти
    Онлайн калькулятор по НДС Перейти
    Онлайн калькулятор отпускных Перейти к расчету
    Самое нужное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    Взаимозачет между тремя компаниями в 1с 8.Х Сб Дек 20, 2008 17:21:55
    Взаиморасчет между тремя фирмами. Пт Дек 25, 2009 18:06:37
    Проводки по взаимозачету между тремя сторонами Пн Сен 28, 2015 13:59:18
    Что является основанием для проведения взаимозачета между тремя сторонами? Чт Янв 12, 2012 15:18:43
    справку по задолженности между НК Вт Янв 13, 2009 21:40:16
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Зачет взаимной задолженности между тремя ТОО     
    Алмаз
    Нерезидент Баланса

      


    1 ссылка на это сообщение Ср Мар 05, 2008 17:21:14 В закладку Ответить с цитатой

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=118839#118839

    Добрый день! Помогите пожалуйста в следующей ситуации!!!

    ТОО "А" должен ТОО "Б", ТОО "Б" должен ТОО "С". При этом ТОО "Б" просит у ТОО "А" оплатить имеющуюся Кт задолженность (безнал.путем) на р/счет ТОО "С" в счет погашения задолженности.
    Какие документы требуются для зачета взаимной задолженности между тремя ТОО, как юридически следует правильно оформить данную операцию.

    Спасибо!
             Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса

      


    2 ссылка на это сообщение Ср Мар 05, 2008 17:38:51 В закладку Ответить с цитатой

    Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б". Также, они (ТОО "А") могут написать Вам письмо и на его основании в моей 1С можно сделать "Акт взаимозачета" - проводки зависят от тех счетов, на которых суммы отражены сейчас.
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    3 ссылка на это сообщение Ср Мар 05, 2008 17:47:15 В закладку Ответить с цитатой

    Алмаз
    Раз вы зарегистрировались так уж и быть отвечу..

    ТОО "Б" пишет письмо в ТОО "А" с просьбой оплатить сумму долга на р/счет ТОО "С". Получаете ответ ТОО "А" с согласием оплатить. Согласие - либо отдельным письмом, либо на копии письма ТОО "Б" они должны поставить печать-подпись "Не возражаю" или лучше "Согласен".
    Затем ТОО "Б" пишет письмо в ТОО "С" с просьбой считать данную оплату (от А) погашением щадолженности ТОО "Б" перед "С".

    Все три стороны должны сделать взаимозачеты на основании этих писем.
    У всех проводки заключаются в смене контаргента по субконту соответсвующего счета.
    Т.е. у ТОО "А" было например Кт3310 - ТОО Б, то теперь будет -Кт3310-ТОО С
    Теперь если ТОО А оплатит ТОО С (Дт 3310 - Кт1030) - долг закроется..
    У остальных аналогично..

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    NataV говорит:
    Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б".


    Ага, и если когда-нибудь ТОО А придет к С со сверкой, то данных по этой операции у С не окажется..
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Ср Мар 05, 2008 18:20:30 В закладку Ответить с цитатой

    Asya
    Вот не путалась бы сама и не путала бы людей..
    Куда делся пост Алмаза на который я отвечал?

    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

    http://balans.kz/viewtopic.php?p=79414#79414
    Вот сюда мой пост перенесите... Я ему отвечал, а не здешнему гостью..
             Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса

      


    5 ссылка на это сообщение Ср Мар 05, 2008 22:48:52 В закладку Ответить с цитатой

    ТОО "Б" пишет письмо ТОО "А".
    ТОО "А" перечисляет ТОО "С".
    Составляется Акт взаимозачета, подписывается всеми сторонами.

    Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:

    Да чтож за такое-то... Что за бардак навытворяли? Еле собрал тему...
             Позвать специалиста
    Алмаз
    Нерезидент Баланса

      


    6 ссылка на это сообщение Чт Мар 06, 2008 10:39:56 В закладку Ответить с цитатой

    Всем спасибо за помощь. исходя из вышеизложенного и собрав все ответы, я думаю надо все-таки следующее: письмо от ТОО "Б", письмо от ТОО "С" (что не возражает), соглашение о взаимозачете, а вплатежке в назначении платежа сделать ссылку на письмо и указать за кого перечисляется.

    ВСЕМ еще раз спасибо !!!
    Поздравляю всех девчонок с наступающим праздником 8-е марта!!!
    Пусть в этот день будут только приятные сюрпризы и подарки !!!!
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    7 ссылка на это сообщение Пн Ноя 03, 2008 19:01:18 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте, подскажите как провести взаимозачет, если мы филиал в РК а головной В России, и с нашего счета(деньгами филиала),оплатили за аренду офиса в России за головной, арендодатель выставил счет-ф на головной. как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    8 ссылка на это сообщение Пн Ноя 03, 2008 22:15:58 В закладку Ответить с цитатой

    Ленка говорит:
    Здравствуйте, подскажите как провести взаимозачет, если мы филиал в РК а головной В России, и с нашего счета(деньгами филиала),оплатили за аренду офиса в России за головной, арендодатель выставил счет-ф на головной. как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?


    У Вас есть кредиторка перед головным? На каком счете учитываете эти обязательства? Предположим, они вас финансируют.
    Сама по себе аренда вас не должна касаться. Имеет важность только то, что вы как бы погашаете свою КЗ перед головным определенной суммой. Оплата пошла сразу арендодателю в Россию или сначала на р/счет головного? Было какое-то письмо с просьбой произвести оплату?
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 11:03:35 В закладку Ответить с цитатой

    Anka говорит:
    У Вас есть кредиторка перед головным? На каком счете учитываете эти обязательства? Предположим, они вас финансируют.
    Сама по себе аренда вас не должна касаться. Имеет важность только то, что вы как бы погашаете свою КЗ перед головным определенной суммой. Оплата пошла сразу арендодателю в Россию или сначала на р/счет головного? Было какое-то письмо с просьбой произвести оплату?

    у нас нет кредиторской задол. перед головным,Оплата пошла сразу арендодателю в Россию,письма не было,но его можно оформить задним числом. Мне посоветовали в 1С в платежке получателя забить головной а не арендодателя,т.к. я в валютном переводе в назначении платежа написала что оплата за аренду,за головной офис.Получится дебиторская задолж.головного офиса на счете 1610.Насколько это корректно?
             Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса

      


    10 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 11:11:02 В закладку Ответить с цитатой

    Все верно, только я на счет счета сомневаюсь. А бы поставила как 1284 Прочая дебиторская задолженность.
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    11 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 12:01:59 В закладку Ответить с цитатой

    Алия Алдажарова говорит:
    Все верно, только я на счет счета сомневаюсь. А бы поставила как 1284 Прочая дебиторская задолженность.

    Думали повесить на Краткосроч.дт.задолженность(12хх),сказали так не делать потому как мы ни чего не реализовали,и возмещение оплаты головным не будет нашим доходом.
             Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса

      


    12 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 12:31:34 В закладку Ответить с цитатой

    а если так сделать, пишут вам письмо задним числом и вы проводите д7340, или 7470, к3310, только вопрос в НДСе встает
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 13:37:19 В закладку Ответить с цитатой

    Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность?

    Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:

    Vassiliy говорит:
    а если так сделать, пишут вам письмо задним числом и вы проводите д7340, или 7470, к3310, только вопрос в НДСе встает

    Здесь нет поставщиков и нет признанных расходов. Это не расход филиала. Вопрос поставлен верно: как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
    Надо просто определиться со счетом, через который отражаются расчеты с головным, на этот счет и бросить этот денежный расход. Предварительно обязательно иметь письмо из головногос просьбой оплатить за них этот платеж.
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    14 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 13:55:52 В закладку Ответить с цитатой

    Anka говорит:
    Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность?

    Нужно было срочно оплатить, в головном не было ни кого кто имеет право подписи в банке,приняли решение внести деньги на р/с филиала от директора,и оплатить от филиала.
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    15 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 15:22:11 В закладку Ответить с цитатой

    Ленка говорит:
    Anka писал(а):
    Если вы - филиал, то все ваши активы - собственность головного. Вы же по какому-то счету отражаете свои взаморасчеты с головным? Ведь у вас нет своего уставного капитала. Вы сразу с выручки от реализации начали свою деятельность?

    Нужно было срочно оплатить, в головном не было ни кого кто имеет право подписи в банке,приняли решение внести деньги на р/с филиала от директора,и оплатить от филиала.

    подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    16 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 15:58:23 В закладку Ответить с цитатой

    Ленка пожалуйста обратите внимание на мои вопросы. Я правильно описала ситуацию? Я Вам подскажу проводку, но Вы мне помогите тоже.
    Если у вас есть головной, у вас были с ним какие-либо расчеты?
    Я правильно утверждаю, что у вас нет своего уставного капитала?
    Кто вносил первоначальные вклады для деятельности филиала?

    Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

    Я просто уточняю это для того, чтобы определить тот счет, по которому у вас производились расчеты с головным. Затем сумму, перечисленную за аренду поставим: Дебет "счет для отражения расчетов с головным", Кредит - расчетный счет. И приложим письмо от головного.

    Эта сумма никак не может затрагивать ни ваши расходы, ни ваши доходы.
    Это своеобразная замена актива на актив. Были деньги - стала дебиторка головного.
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    17 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 17:25:29 В закладку Ответить с цитатой

    Anka говорит:
    Если у вас есть головной, у вас были с ним какие-либо расчеты?
    Я правильно утверждаю, что у вас нет своего уставного капитала?
    Кто вносил первоначальные вклады для деятельности филиала?

    Расчетов с головным не было,
    у нас нет своего уставного капитала,
    на данный момент все деньги которые были и есть у филиала,деньги которые внес директор(гражданин РК)
    """Это своеобразная замена актива на актив. Были деньги - стала дебиторка головного."""
    вот это мне и надо сделать.
    Anka,помогите пожалуйста буду очень благодарна.
    Р.S.извините я прошу помощи,а сама не помогаю вам мне ответить,просто я сегодня как белка в колесе,дергают со всех сторон.
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    18 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 19:01:02 В закладку Ответить с цитатой

    Понятно, Вы существуете за счет займа руководителя, и у вас сейчас есть КЗ перед этим самым заемщиком.
    И вам просто надо выбрать счет, через который будете осуществлять в итоге взаиморасчеты с головным предприятием.
    Оно у вас не покупатель и не поставщик. Вам тут предлагали использовать счет 1284 - он не предназначен для покупателей и не предполагает реализацию товаров (работ, услуг). Мне кажется он вполне может подойти.
    Счет, который Вы хотели использовать 1610 - мне кажется, меньше подходит. Эта операция никак не была авансовым платежом.
    Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.
    А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284
             Позвать специалиста
    Ленка
    Нерезидент Баланса

      


    19 ссылка на это сообщение Вт Ноя 04, 2008 19:42:06 В закладку Ответить с цитатой

    Anka говорит:
    Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.

    сделаю так.спасибо Rose
             Позвать специалиста
    Crazy с 25.01.2007
    Резидент Баланса | Ust-Kamenogorsk
    Спасибки: +37 | 432

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    20 ссылка на это сообщение Ср Ноя 05, 2008 08:06:59 В закладку Ответить с цитатой

    У меня вопрос хотя и не про ТОО, но во всяком случае про взаимозачет. Ситуация такая: жильцы домов произвели ремонт кровли дома,сами покупали материалы, сами нанимали рабочих и сами расчитывались, КСК согласилось зачесть 50% затрат понесенных жильцами в счет платы за взносы в КСК. Как бухгалтеру правильно отразить данные операции? Брать ли на затраты 100% документы по материалам и работам, либо брать 50% ?
             Позвать специалиста
    Crazy с 25.01.2007
    Резидент Баланса | Ust-Kamenogorsk
    Спасибки: +37 | 432

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Ср Ноя 05, 2008 10:44:38 В закладку Ответить с цитатой

    Верны ли будут проводки:
    Д 8111 К 3397 на сумму затрат, понесенных жильцами
    Д 3397 К 1210 50% от затарт на закрытие задолженности по взносам в КСК
    Д 3397 К 6280 оставшиеся 50%
    Насчет последней я очень сильно сомневаюсь Sad
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    22 ссылка на это сообщение Ср Ноя 05, 2008 17:09:28 В закладку Ответить с цитатой

    Уточните пожалуйста, Вы собираетесь признавать полную сумму расхода по произведенному ремонту? Тогда 50% от нее - действительно ваш доход, т.к. оплачивали эту сумму жильцы, эта сумма не стала для вас обязательством для оплаты. Другой вариант, признать расходом только 50 % от произведенных расходов. Тогда и дохода нет. То же самое
    Если взносы в КСК жильцов отражаются у вас по счету 1210, то проводки все верные, на мой взгляд.
             Позвать специалиста
    Crazy с 25.01.2007
    Резидент Баланса | Ust-Kamenogorsk
    Спасибки: +37 | 432

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    23 ссылка на это сообщение Чт Ноя 06, 2008 07:48:11 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо за ответ, решили показать всего лишь 50% от расходов, что бы меньше было мороки.
             Позвать специалиста
    Аналитик
    Нерезидент Баланса

      


    24 ссылка на это сообщение Чт Ноя 06, 2008 16:58:23 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день!
    Я бы хотела узнать: буду ли я нести ответственность за закрытие предприятия(банкроство) в суде?
    я там не числюсь, собираюсь закрывать за деньги у одной знакомой.
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    25 ссылка на это сообщение Чт Ноя 06, 2008 23:27:07 В закладку Ответить с цитатой

    Вопрос у Вас не совсем понятный. Вы вообще кто для данного предприятия? Учредитель, директор (исполнительная власть), просто бухгалтер? О какой ответственности говорите?
    Банкротство - не совем привычная тема для нас. Но если найдется, кто сталкивался, конечно расскажут об этой процедуре.
    Или просто просмотрим законодательство по этой теме.
             Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса

      


    26 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 00:02:34 В закладку Ответить с цитатой

    Аналитик говорит:
    Добрый день!
    Я бы хотела узнать: буду ли я нести ответственность за закрытие предприятия(банкроство) в суде?
    я там не числюсь, собираюсь закрывать за деньги у одной знакомой.

    Лично Вы никакой ответственности нести не будете, т.к. действовать будете по доверенности. Иначе, Вас и на рассмотрение дела не пустят, т.к. Вы к данному предприятию отношения не имеете. Вопрос в другом, если Вы юрист, то должны знать ответ на свой вопрос. Если Вы просто "подруга, соседка" и т.п., то что Вы собираетесь делать в суде, в то время, когда Вы не владеете информацией по предприятию, чтобы представлять/защищать интересы организации?
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    27 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 00:40:22 В закладку Ответить с цитатой

    Похоже, ДемЕвгения все насквозь видит Good
             Позвать специалиста
    Аналитик
    Нерезидент Баланса

      


    28 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 10:28:41 В закладку Ответить с цитатой

    Доброе утро!Я-бухгалтер.Собираюсь закрыть предприятие,которое является банкротом, но делаю это в первый раз,поэтому какие процедуры должны быть,я не знаю.Просмотрев законодательство, я узнала,что является ли фирма банкротом будут решать в суде
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    29 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 11:11:43 В закладку Ответить с цитатой

    Как Вы сами определили его банкротство? Не в состоянии закрыть долги? Вы уже все перепробовали? Большие ли долги, и перед кем у вас там образовались? Налоги, ЗП, поставшики? Что в активах?
             Позвать специалиста
    Аналитик
    Нерезидент Баланса

      


    30 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 12:41:32 В закладку Ответить с цитатой

    Это вообще-то не моя компания,а одной моей знакомой,у которой нет опыта в бухгалтерии.Она сказала,что у них нет денег на счету,нет клиентов,директор ей сказал закрыть тоо,потому что оно банкрот.
    А я собираюсь посмотреть ее бухгалтерию на выходных, но еще раздумываю
             Позвать специалиста
    Anka
    Нерезидент Баланса

      


    31 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 12:48:08 В закладку Ответить с цитатой

    Возможно, вы все там поторопиомсь с выводами о банкротстве. Сами же пишете, что клиентов нет. Вот посмотрите баланс, что в активах, что в обязательствах, в капитале, тогда и говорить будем.

    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

    У Вас для начала стоит задача ликвидировать предприятие, а не признавать его банкротом.
             Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса

      


    32 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 14:33:44 В закладку Ответить с цитатой

    Аналитик говорит:
    Это вообще-то не моя компания,а одной моей знакомой,у которой нет опыта в бухгалтерии.Она сказала,что у них нет денег на счету,нет клиентов,директор ей сказал закрыть тоо,потому что оно банкрот.
    А я собираюсь посмотреть ее бухгалтерию на выходных, но еще раздумываю


    Как я поняла "банкрот" сказано образно, т.е. нет никаких движений, оборотов, операций. Необходимо провести ликвидацию. Ваша помощь нужна Вашей знакомой именно по бух. части. , привести в порядок документы перед ликвидационной аудит проверкой и пройти ее (и это самое главное в лквидации). А уже после сложного нет ничего, что и как нужно для юстиции пишите, подскажу, хотя большенство юристов заниматся ликвидацией.
             Позвать специалиста
    Анастасия
    Нерезидент Баланса

      


    33 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 15:05:28 В закладку Ответить с цитатой

    Здравствуйте! подскажите, пожалуйста!
    ТОО "А" перечислило аванс под поставку ТМЗ - 15000, Бухгалтер-оператор делает реализацию на 100тг. больше перечисленной суммы - 15100. Потом делает следующее: выписывает счет на предоплату добавляя в его сумму 100тг. - 9100, но реализацию делает на 100тг. меньше - 9000.
    что мне делать в такой ситуации?
             Позвать специалиста
    Анастасия
    Нерезидент Баланса

      


    34 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 15:07:32 В закладку Ответить с цитатой

    могу ли я взять эти 100тг. на взаимозачет или нет?
             Позвать специалиста
    LV с 17.09.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +379 | 1755

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    35 ссылка на это сообщение Пт Ноя 07, 2008 15:27:32 В закладку Ответить с цитатой

    Анастасия Если это все по ТОО "А", то да.
             Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса

      


    36 ссылка на это сообщение Чт Ноя 13, 2008 12:19:03 В закладку Ответить с цитатой

    NataV говорит:
    Если ТОО "А" в платежке напишет что оплата за ТОО "Б", то при разноске выписке смело разносите как оплату ТОО "Б". Также, они (ТОО "А") могут написать Вам письмо и на его основании в моей 1С можно сделать "Акт взаимозачета" - проводки зависят от тех счетов, на которых суммы отражены сейчас.


    Вот у меня ТОО "А" постоянно оплачивает за ТОО "Б" (они фирмы-побратимы). В платежке указывают, что "за ТОО "Б". Я требую письмо или акт взаимозачета, они не дают. :evil:
    Ох, елы-палы.
             Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса

      


    37 ссылка на это сообщение Чт Ноя 13, 2008 12:46:33 В закладку Ответить с цитатой

    *САМ*
    А что тут страшного?
    *САМ* говорит:
    В платежке указывают, что "за ТОО "Б".

    У меня была подобная ситуация, ни письма, ни акта я не требовала, мы заключили тройное соглашение.
             Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса

      


    38 ссылка на это сообщение Чт Ноя 13, 2008 13:47:17 В закладку Ответить с цитатой

    ДемЕвгения говорит:
    *САМ*
    мы заключили тройное соглашение.


    А что за соглашение можно узнать?
             Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса

      


    39 ссылка на это сообщение Чт Ноя 13, 2008 15:10:12 В закладку Ответить с цитатой

    *САМ*
    Вот что-то типа этого, дословно не помню, поищу эту бумагу на работе.
             Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса

      


    40 ссылка на это сообщение Чт Мар 05, 2009 13:45:44 В закладку Ответить с цитатой

    Ленка говорит:
    подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?

    Anka говорит:
    Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.

    А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284

    И снова здравствуйте!!!
    Подскажите нужно ли в конце года закрывать счет 1284? если да то как?
             Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса

      


    41 ссылка на это сообщение Чт Мар 05, 2009 16:40:30 В закладку Ответить с цитатой

    гостьЛенка говорит:
    Ленка писал(а):подскажите:как сделать взаимозачет м/у филиалом и головным?
    Anka писал(а):Я бы так и поставила: Дебет 1284 Кредит 1030.
    А вот еще счет 1240 Он называется ДЗ филиалов и структурных подразделений. Мне кажется можно использовать. Вместо 1284
    И снова здравствуйте!!!

    Подскажите нужно ли в конце года закрывать счет 1284? если да то как?
             Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса

      


    42 ссылка на это сообщение Чт Мар 05, 2009 17:43:16 В закладку Ответить с цитатой

    кто нит подскажите! Crying or Very sad
             Позвать специалиста
    LV с 17.09.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +379 | 1755

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    43 ссылка на это сообщение Чт Мар 05, 2009 22:21:55 В закладку Ответить с цитатой

    гостьЛенка
    В бухгалтерской практике термин "Краткострочная" подразумевает "не более года". Если на момент закрытия года возникшая дебиторская задолженность по счету 1284 не превышает 12 мес, то можно счет не закрывать, а если превышает, то можно сальдо сч.1284 перенести на сч.2184
             Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса

      


    44 ссылка на это сообщение Пт Мар 06, 2009 12:38:31 В закладку Ответить с цитатой

    Получается что всё что я отправляю в головной,по истечению 12 месяцев,будет всегда на счете 2184?
             Позвать специалиста
    LV с 17.09.2008
    Резидент Баланса | Астана
    Спасибки: +379 | 1755

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    45 ссылка на это сообщение Вс Мар 08, 2009 01:30:31 В закладку Ответить с цитатой

    гостьЛенка
    Насколько правильно я поняла Вашу ситуацию, Вы оплатили аренду за головное предприятие за счет заемных средств у Вашего директора. Поэтому у Вас возникла не только ДЗ головного перед филиалом, но и КЗ филиала перед директором. Если у Вас нет КЗ перед головным, Вы не сможете сделать взаимозачет. Теперь, чтобы закрыть сч. 1284(2184), Вам надо, чтобы головной вернул Вам эту сумму для дальнейшего возврата ее директору, тогда все закроется
             Позвать специалиста
    гостьЛенка
    Нерезидент Баланса

      


    46 ссылка на это сообщение Пн Мар 09, 2009 19:04:20 В закладку Ответить с цитатой

    СПАСИБО! Rose Rose Rose
             Позвать специалиста
    ozma с 04.03.2009
    Коллега | Астана
    Спасибки: +29 | 110

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    47 ссылка на это сообщение Чт Апр 09, 2009 16:58:56 В закладку Ответить с цитатой

    Получила задание на практике: написать проводки по следующей ситуации - фирма А имеет задолженность перед фирмой Б, фирма Б должна фирме С, которая в свою очередь имеет долг перед фирмой А условно на 500000 тенге. На общем собрании решено произвести взаимозачет задолженностей.
    Моя задача - корреспонденция счетов фирмы А.
    Рассуждаю:
    фирма А имеет деб.задолженность (фирма С)
    7211-3310 446429 тг
    1420-3310 53571 тг
    и кред. задолженность
    1210-6010
    1210-3130 (аналогичные суммы)

    Проводится взаимозачет 3310-1210 500000 тенге

    Правильно ли я делаю? И что будет с НДС?
             Позвать специалиста
    Томирис,17
    Нерезидент Баланса

      


    48 ссылка на это сообщение Чт Апр 09, 2009 17:06:13 В закладку Ответить с цитатой

    правильно, а НДС не трогаете. Вот только проводки эти можно будет провести только на основании подписанного трехстороннего соглашения (договора) о передаче долга.
             Позвать специалиста
    ozma с 04.03.2009
    Коллега | Астана
    Спасибки: +29 | 110

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    49 ссылка на это сообщение Чт Апр 09, 2009 17:07:51 В закладку Ответить с цитатой

    Томирис,17 говорит:
    правильно, а НДС не трогаете. Вот только проводки эти можно будет провести только на основании подписанного трехстороннего соглашения (договора) о передаче долга.


    а протокол взаимозачета задолженностей пойдет?
             Позвать специалиста
    Диана и Динара с 08.05.2009
    Коллега
    Спасибки: 0 | 81

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    50 ссылка на это сообщение Чт Июн 10, 2010 10:49:18 В закладку Ответить с цитатой

    Всем добрый день!!!!!!!!!!
    Подскажите пожалуйста. Такая ситуация:
    Организация А- это мы.
    Организация Б- покупатели.
    организация В - поставщики.
    при этом ТОО "Б"- мы им должны услугу
    а ТОО "В" - нам должны товар.
    Как в таком случае нам ТОО "А" грамотно произвести взоимозачёт, чтобы никто ни кому не должен был?
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    balans.kz, 2006-2018 Hosting hoster.kz