» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

ОС приобретено 27.12.07г отразить в 701.03 за 4 кв.2007г.или 701.03 за 1 кв.2008г.?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пт Фев 08, 2008 11:32:58
Заголовок сообщения: ОС приобретено 27.12.07г отразить в 701.03 за 4 кв.2007г.или 701.03 за 1 кв.2008г.?

Добрый день!Подскажите пожалуйста если ОС приобретено 27.12.07г.,то в какой форме налоговой отчетности его отразить 701.03 за 4 кв.2007г.или 701.03 за 1 кв.2008г.и отправить по срокам до 20.02.2008г. :Rose:


Автор: Cleaner
Добавлено: #2  Пт Фев 08, 2008 11:49:00
Заголовок сообщения:

В 700.00 за 2007 в срок до 31.03.08 и в 701.02 за 2008 в срок до 20.02.08


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пт Фев 08, 2008 11:51:52
Заголовок сообщения:

Благодарю за ответ!


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пт Фев 08, 2008 12:13:35
Заголовок сообщения:

Здравствуйте господа форумчане!

Бывший бухгалтер за 2006-2007 год шкафы стулья, принтер относит на материалы 206 и соответсвенно не сдает формы и налог не платит.
Теперь мы декабре 2007г. приобрели ноутбук я отношу их в ОС. В 2008г. переходим на НСФО и приобретаем Компьютер и принтер, которые отношу тоже на ОС.
Теперь как правильно будет все шкафы стулья, принтер приобретенные за 2006 год мне отнести (переоформить, перевести) на ОС и как все переоформить грамотно чтобы НК не смог придраться, и начислил штрафов.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пт Фев 08, 2008 15:26:53
Заголовок сообщения:

#4. Пожалуйста, ответьте мне.


Автор: baknar
Добавлено: #6  Пт Фев 08, 2008 15:45:45
Заголовок сообщения:

Cleaner говорит:
В 700.00 за 2007 в срок до 31.03.08 и в 701.02 за 2008 в срок до 20.02.08

По приобретенному 27 декабря ОС заполнялась форма 700.03 ?
Я считаю, что должны сдать 700.03 за 1 квартал 2008 г.



Автор: Кари
Добавлено: #7  Пт Фев 08, 2008 16:15:38
Заголовок сообщения:

Цитата:
Бывший бухгалтер за 2006-2007 год шкафы стулья, принтер относит на материалы 206 и соответсвенно не сдает формы и налог не платит.
Теперь мы декабре 2007г. приобрели ноутбук я отношу их в ОС. В 2008г. переходим на НСФО и приобретаем Компьютер и принтер, которые отношу тоже на ОС.
Теперь как правильно будет все шкафы стулья, принтер приобретенные за 2006 год мне отнести (переоформить, перевести) на ОС и как все переоформить грамотно чтобы НК не смог придраться, и начислил штрафов


Думаю Вам нужно внести исправления за 2006 год, т.е оприходовать офисную мебель как ОС и сдать перерасчет по налогу на имуществу, а по КПН показать приход ОС в 22 приложении, но чтобы не было больших перемен в декларации амортизацию не начислять, где есть столбец применяемая норма поставить 0, налог на имущество уплачен соответственно наверно не был по этому по строке налоги изменений быть не должно, за 2007 год уже сдать правильно декларацию по имуществу и КПН.[/quote]



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Пт Фев 08, 2008 16:28:32
Заголовок сообщения:

#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать?



Автор: baknar
Добавлено: #9  Пт Фев 08, 2008 16:50:52
Заголовок сообщения:

baknar говорит:
Cleaner говорит:
В 700.00 за 2007 в срок до 31.03.08 и в 701.02 за 2008 в срок до 20.02.08

По приобретенному 27 декабря ОС заполнялась форма 701.03 ?
Я считаю, что должны сдать 701.03 за 1 квартал 2008 г.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Пт Фев 08, 2008 17:39:03
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать?


Что никто не поможет?



Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Пт Фев 08, 2008 19:10:03
Заголовок сообщения:

baknar говорит:
По приобретенному 27 декабря ОС заполнялась форма 700.03 ?
Я считаю, что должны сдать 700.03 за 1 квартал 2008 г.

700.03 - это приложение к 700.00. За 1 квартал 2008 г сдается 701.03 по приобретенным ФА в период с 01.01.08 по 01.02.08

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

Anonymous говорит:
Гость говорит:
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать?


Что никто не поможет?

Ну попробуйте... Но имхается мне, что это до первой проверки...



Автор: Zolushka
Добавлено: #12  Сб Фев 09, 2008 10:03:16
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
#4.
Расчет 701 не сдавался вообще, я буду сдавать теперь первоначальную и тут НК оштрафует меня.
А нельpя как нибудь из 206 счета все это перенести в ОС с начала этого года, как будто в связи с переходом на НСФО и оформить каким-нибудь актом, а также учетную политику задействовать?


может быть оформите первоначальный приход ОС не на 206, а на 222, т.е. первоначально приобретали как бы для дальнейшей реализации (желательно бы иметь какой-нибудь договор к/п), а потом в связи с тем, что, допустим, ваш клиент (покупатель) изменил намерения и расторгнул договор, приняли решение использовать эти товары для собственных нужд и в связи с этим оформить их как ОС (на основании, например, служебной записки или т.п.). А перевод оформите в декабре 2007 г. Тогда сдаете только годов декл по имущ-ву за 2007 г. (по срокам успеваете) и соотв-но в годов.декл. по КПН они тоже попадают как фиксированные активы, ну до 20.02.08 сдаете расчет по налогу на имущ-во по ОС по состоянию на 01.01.08 г.
Такой вариант устраивает?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Пн Фев 11, 2008 12:08:15
Заголовок сообщения:

Zolushka говорит:
Такой вариант устраивает?


Спасибо за этот вариант, он покатит на всю офисную мебель, а у меня есть еще факсы, модемы, принтер, телефоны и инструменты использ. в стр-ве (обменный инструмент, бетоносмесиель, лазерный дальномер). На них что сделать?



Автор: Zolushka
Добавлено: #14  Пн Фев 11, 2008 13:23:07
Заголовок сообщения:

а почему нельзя с оргтехникой и инстр-тами воспользоваться вышеизложенным вариантом?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Пн Фев 11, 2008 15:28:02
Заголовок сообщения:

Наверное можно, а налогавая не придерется, потому что на них нет никаких договоров, покупали то наличными или без нал.
Еще вопрос мебель покупали в 2006г. НДС-15%, если я переведу их в ОС в 2007г. -14%, стоимость ОС показывать за минусом 14 или 15%?



Автор: Zolushka
Добавлено: #16  Пн Фев 11, 2008 16:37:31
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:

Еще вопрос мебель покупали в 2006г. НДС-15%, если я переведу их в ОС в 2007г. -14%, стоимость ОС показывать за минусом 14 или 15%?


нда... вы получили мебель, н/р, в 2005 г. на сумму 115.000, в т.ч. НДС 15%, оприходовали в 2005 г. на товары
222/671 100.000
331/671 15.000
теперь переводите из категории товары в ОС, все те же 100.000 (без разницы в каком году). А НДС взяли в зачет в 2005 г. и все.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Пн Фев 11, 2008 16:52:53
Заголовок сообщения:

Zolushka Спасибо!!!
Теперь в декабре 07г. все переведу на ОС и сдаю 700.03, а по приобретенным в январе 08г. сдаю 700.02, да?
Извините за такие вопросы, наверное думаете, ничего не знает, но я на ОС не сидела и ни разу не сдавала.



Автор: xolms
Добавлено: #18  Пн Фев 11, 2008 17:01:45
Заголовок сообщения:

Этот вариант на практике не работает. Налоговики вытаскивают эти суммы и начисляют штрафы за непредставление всех налоговых форм. Кстати не помню где читал, но было письмо, о том, что если товары или материалы переведены в состав фиксированных активов, то по ним следует исчислять налог на имущество не с момента перевода, а с момента приобретения. Может у кого нибудь есть письмо ? Оно решит все вопросы..


Автор: Zolushka
Добавлено: #19  Пн Фев 11, 2008 17:08:10
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Zolushka Спасибо!!!
Теперь в декабре 07г. все переведу на ОС и сдаю 700.03, а по приобретенным в январе 08г. сдаю 700.02, да?
Извините за такие вопросы, наверное думаете, ничего не знает, но я на ОС не сидела и ни разу не сдавала.


все в порядке! :) по всем ОС за 2007 г. сдаете годовую декл. по налогу на имущ-во - 700.00, по ОС на 01.01.08 - 701.02, а по приобретенным в янв.08 г. - 701.03.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Пн Фев 11, 2008 17:41:31
Заголовок сообщения:

xolms говорит:
товары или материалы переведены в состав фиксированных активов, то по ним следует исчислять налог на имущество не с момента перевода, а с момента приобретения. Может у кого нибудь есть письмо ? Оно решит все вопросы..


Выходит, можно все сделать как говорила Золушка, но исчислять налог с момента приобретения, тогда все будет ОК?



Автор: Zolushka
Добавлено: #21  Пн Фев 11, 2008 17:41:49
Заголовок сообщения:

xolms, про письмо не знаю, а так да вариант может и не сработать, а как выкрутиться? или... платить штраф :(


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #22  Вт Фев 12, 2008 15:43:37
Заголовок сообщения:

xolms говорит:
было письмо, о том, что если товары или материалы переведены в состав фиксированных активов, то по ним следует исчислять налог на имущество не с момента перевода, а с момента приобретения. Может у кого нибудь есть письмо ? Оно решит все вопросы..

Людиииииииииии!!!!!
Помогите найти это письмо. Заранее благодарю.



Автор: xolms
Добавлено: #23  Вт Фев 12, 2008 18:20:33
Заголовок сообщения:

Zolushke, я бы продал все эти основные средства, а потом купил через другую ветку. В таком случае налицо продажа товара или материала. Конечно это при наличии в ваших структурах нескольких хоз субъектов, включая ИП. Главное везде хоть с копеечной но наценкой (чтобы был факт предпр.деят-ти). И после последующего приобретения изменить наименование.
Но всё же может кто нибудь найдет это письмо?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #24  Вт Фев 12, 2008 18:51:07
Заголовок сообщения:

xolms говорит:
я бы продал все эти основные средства, а потом купил через другую ветку


Если я продам одному ТОО все это всего наименовании-30шт., а потом через месяц у них же куплю их же (в меньшем количестве), ну цена естественно другая будет, заметно будет что специально?



Автор: Асем№1
Добавлено: #25  Вт Фев 12, 2008 18:58:46
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
заметно будет что специально?

а вы скажите что не специально, пусть докажут что специально..в бух.учете главное чтобы документы были в порядке...а свои доводы налоговики пусть присебе держут если изъяна в документооброте не найдут...короче в нашем диалоге с налоговиками нет слова "ПРЕДПОЛОЖИМ" :)



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #26  Ср Фев 13, 2008 10:43:40
Заголовок сообщения:

Zolushka говорит:
может быть оформите первоначальный приход ОС не на 206, а на 222, т.е. первоначально приобретали как бы для дальнейшей реализации (желательно бы иметь какой-нибудь договор к/п), а потом в связи с тем, что, допустим, ваш клиент (покупатель) изменил намерения и расторгнул договор, приняли решение использовать эти товары для собственных нужд и в связи с этим оформить их как ОС (на основании, например, служебной записки или т.п.). А перевод оформите в декабре 2007 г. Тогда сдаете только годов декл по имущ-ву за 2007 г. (по срокам успеваете) и соотв-но в годов.декл. по КПН они тоже попадают как фиксированные активы, ну до 20.02.08 сдаете расчет по налогу на имущ-во по ОС по состоянию на 01.01.08 г.


А начисление налога на имущество мне декабрем нужно сделать или январем 2008г.?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #27  Ср Фев 13, 2008 11:18:07
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
xolms писал(а):
было письмо, о том, что если товары или материалы переведены в состав фиксированных активов, то по ним следует исчислять налог на имущество не с момента перевода, а с момента приобретения. Может у кого нибудь есть письмо ? Оно решит все вопросы..

Людиииииииииии!!!!!
Помогите найти это письмо. Заранее благодарю.

Ну что никто не поможет найти?

Тогда хоть объясните как вообще и по какой ссылке мне искать это письмо?
А то я всегда теряюсь здесь, захожу вроде под своим именем и вдруг оказываюсь без имени, снова захожу под именем, через минуту опять безымянная остаюсь. Никак не научусь пользоваться сайтом.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #28  Пт Фев 15, 2008 09:35:09
Заголовок сообщения:

Может что-то найде в диске БухгалтерПроф, там есть какие-то письма Налогового комитета


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #29  Пн Фев 18, 2008 17:29:54
Заголовок сообщения:

Пожалуйста подскажите если мы освобождены от оплаты налога на землю ( инвестиционные преференции) нужно ли сдавать без оплаты расчет авансовых платежей ???


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #30  Пн Фев 18, 2008 17:37:59
Заголовок сообщения:

Ещё такой вопрос : у нас например 4 обьекта незавершенного строительства .мы платим % за кредит и согласно налогового кодекса ст 106" Вознаграждение за кредиты (займы), полученные на строительство, выплачиваемое (подлежащее уплате) в период строительства, включается в стоимость объекта строительства." Теперь мы два обьекта ввели в эксплуатацию . два остались в незавершёнке . Мы продолжаем платить проценты за кредит куда их теперь относить ???Делить на незавершенку и на затраты ????( прим.незавершёнка пока просто стоит заморожена). Помогите кто знает :( Пожалуйста!!!!!


Автор: Zolushka
Добавлено: #31  Пн Фев 18, 2008 18:05:01
Заголовок сообщения:

Anonymous говорит:
Теперь мы два обьекта ввели в эксплуатацию . два остались в незавершёнке . Мы продолжаем платить проценты за кредит куда их теперь относить ???Делить на незавершенку и на затраты ????( прим.незавершёнка пока просто стоит заморожена). Помогите кто знает :( Пожалуйста!!!!!


по тем об-там, кот. ввели в экспл. % по займам - на вычеты (было письмо МФ РК), а по 2-м другим думаю, что эти % вычету не подлежат в Н.У.(в ст. 104 нет искл. по "замороженным" об-там) в Б.У. - как определили в учетной политике.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ