» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Учёт валютных операций у ВБ

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Анна Примто
Добавлено: #1  Ср Мар 05, 2025 20:34:18
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Напишите, пожалуйста, С. Ромазанову в ЛС рег. номер своей 1С. Может тогда ответит

Спасибо :) Теперь бы понять, где его найти. У нас облачная 1с. Буду выяснять)))



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #2  Ср Мар 05, 2025 20:06:48
Заголовок сообщения:

Анна Примто говорит:
С. Ромазанов, ну пожалуйста

Напишите, пожалуйста, С. Ромазанову в ЛС рег. номер своей 1С. Может тогда ответит :wink:



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #3  Ср Мар 05, 2025 20:01:38
Заголовок сообщения:

Такие правила по учету операций в валюте.Согласно МСФО и НСФО есть монетарные и немонетарные статьи учета валютных операций.
Например,
НСФО говорит:
53. Монетарные статьи в иностранной валюте на конец каждого отчетного периода переоцениваются по рыночному курсу обмена валют на дату закрытия периода.

Что такое монетарные, а что - немонетарные статьи, очень наглядно объяснили здесь:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335763#335763
Ветка старая, но ничего с тех пор в этом вопросе не изменилось.
Анна Примто говорит:
у нас же помимо аванса, еще и сальдо висит начальное всегда. Оно же тоже как-бы аванс получается.

Когда у вас есть остаток старого аванса и вы заплатили новый, то при введении в 1С документа "Поступление услуг" 1С будет рассчитывать сумму в тенге по средневзвешенному курсу с учетом предыдущих авансов.
Для этого в 1С надо правильно настроить валютные счета: Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки. Подсказка здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=660430#660430



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #4  Ср Мар 05, 2025 19:52:45
Заголовок сообщения:

Такие правила по учету операций в валюте.Согласно МСФО и НСФО есть монетарные и немонетарные статьи учета валютных операций.
Например,
НСФО говорит:
53. Монетарные статьи в иностранной валюте на конец каждого отчетного периода переоцениваются по рыночному курсу обмена валют на дату закрытия периода.

Что такое монетарные, а что - немонетарные статьи, очень наглядно объяснили здесь:
http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=335763#335763
Ветка старая, но ничего с тех пор в этом вопросе не изменилось.
Анна Примто говорит:
у нас же помимо аванса, еще и сальдо висит начальное всегда. Оно же тоже как-бы аванс получается.

Когда у вас есть остаток старого аванса и вы заплатили новый, то при введении в 1С документа "Поступление услуг" 1С будет рассчитывать сумму в тенге по средневзвешенному курсу с учетом предыдущих авансов.
Для этого в 1С надо правильно настроить валютные счета: Предприятие - Учетная политика - Счета с особым порядком переоценки. Подсказка здесь: http://balans.kz/viewtopic.php?p=660430#660430



Автор: Анна Примто
Добавлено: #5  Ср Мар 05, 2025 18:21:29
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Дальше обычный расчет с В. в рублях:
Д-т 7110, 7210 К-т 3310 - 9 000 р./56 400 т. получен УПД, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса
Д-т 3310 К-т 1710 - 9 000 р./56 400 т. зачет аванса, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса

Я еще вот тут хотела уточнить... А почему на дату аванса, а не на дату выписки УПД. у нас же помимо аванса, еще и сальдо висит начальное всегда. Оно же тоже как-бы аванс получается. И какой курс тогда брать? Или чересчур усложняю?...



Автор: Анна Примто
Добавлено: #6  Ср Мар 05, 2025 18:17:36
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов говорит:
Сил моих больше нет...

Ирина Локтионова говорит:
Сергей, ну расскажи, пожалуйста, как правильно. А то мы тут головы ломаем, а может все гораздо проще...


С. Ромазанов, ну пожалуйста... :cry:



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #7  Вт Мар 04, 2025 12:20:36
Заголовок сообщения:

Сергей, ну расскажи, пожалуйста, как правильно. А то мы тут головы ломаем, а может все гораздо проще...


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #8  Пн Мар 03, 2025 22:17:10
Заголовок сообщения:

Сил моих больше нет...


Автор: Анна Примто
Добавлено: #9  Пн Мар 03, 2025 18:56:17
Заголовок сообщения:

Спасибо Вам большое))) Так и будем делать


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #10  Пн Мар 03, 2025 16:24:55
Заголовок сообщения:

Да, придется операциями.


Автор: Анна Примто
Добавлено: #11  Пн Мар 03, 2025 10:28:28
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова, спасибо за терпение)
Ирина Локтионова говорит:
Д-т 1022 К-т 1710 (в аналитике В., договор в тенге) - 56 800 т.
Д-т 1710 (в аналитике В., договор в руб.) К-т 1022 - 10 000 р./ 56 400 т. - автоматический пересчет в тенге по курсу НБ
Д-т 7210 К-т 1022 - 400 т. - суммовая разница при конвертации


Это мы делаем просто через "операции" вручную?



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #12  Вс Мар 02, 2025 23:48:37
Заголовок сообщения:

Тогда может так:

Д-т 1251 К-т 1030 - 56 800 т. перечисление на карточку работника
Д-т 1710 К-т 1251 - 56 800 т. предоплата на счет В. (авансовый отчет, вкладка "Оплата". Подтверждающий документ - выписка с карточки)

Д-т 1022 К-т 1710 (в аналитике В., договор в тенге) - 56 800 т.
Д-т 1710 (в аналитике В., договор в руб.) К-т 1022 - 10 000 р./ 56 400 т. - автоматический пересчет в тенге по курсу НБ
Д-т 7210 К-т 1022 - 400 т. - суммовая разница при конвертации

Дальше обычный расчет с В. в рублях:
Д-т 7110, 7210 К-т 3310 - 9 000 р./56 400 т. получен УПД, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса
Д-т 3310 К-т 1710 - 9 000 р./56 400 т. зачет аванса, пересчет в тенге по курсу НБ на дату аванса

Поскольку вы все время платите авансом, у вас курсовой разницы не будет, только суммовая разница при конвертации.



Автор: Анна Примто
Добавлено: #13  Вс Мар 02, 2025 21:41:55
Заголовок сообщения:

Анна Примто говорит:
Также они

хотела написать : "так они же" )))



Автор: Анна Примто
Добавлено: #14  Вс Мар 02, 2025 21:40:57
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Вообще странно, что в оплату списали меньше, чем выставили УПД, обычно больше бывает, т.к. курс продажи обычно больше курса НБ.

Также они же списывают с карты сотрудника столько, сколько мы указываем в кабинете, а не на основании УПД. Попробую еще раз объяснить:
У нас в Вайлдберриз (в кабинете продавца) есть специальный рекламный счет с которого ВАйлдберриз ежедневно списывает деньги за рекламные услуги. На сумму этих услуг раз в неделю ВБ выставляет УПД в рублях. А счет этот мы пополняем через теньговую карточку сотрудника, которая привязана к этому счету.
Например остаток на рекламном счете 5000 руб
Мы (наш сотрудник) пополнили а течение недели на 10 000 руб-эти деньги списались с карты сотрудника в тенге - 56 800тг
Рекламных услуг было оказано на 9000 руб.- эта сумма и будет в УПД
И остаток этого счета на конец недели составил - 6 000 руб.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #15  Вс Мар 02, 2025 21:17:36
Заголовок сообщения:

Теперь я не поняла :)

Например, вы ранее закинули сотруднику на карту 200 000 тенге.
Д-т 1251 К-т 1030 - 200 000
Д-т 7110, 7210 К-т 1251 - 126 900 (= 22500 * 5,64)
Д-т 1251 К-т 6290 - 13 256,53 (= 126 900 - 113 643,47) - доход от конвертации.
Вообще странно, что в оплату списали меньше, чем выставили УПД, обычно больше бывает, т.к. курс продажи обычно больше курса НБ.
Короче, если тенге будет списано больше, чем сумма по УПД в тенге, тогда проводка Д-т 7210 К-т 1251.

Анна Примто говорит:
01.03.25 закинули туда 20 тыс рублей

Эту операцию никак не отражаете в учете, т.к. это движения по карте физлица, а не по карте организации.

У работника будет постоянно задолженность перед организацией, но это отражение реальной ситуации.



Автор: Анна Примто
Добавлено: #16  Вс Мар 02, 2025 20:42:07
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Так вы в рублях на карту закидываете?

Нет, на самом сайте ВБ, в рабочем кабинете продавца мы прописываем сумму, которую хотим закинуть, там только в рублях пишется, и они списывают с нашей карты эту сумму, но в тенге.



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #17  Вс Мар 02, 2025 20:30:08
Заголовок сообщения:

Анна Примто говорит:
вчера 01.03.25 закинули туда 20 тыс рублей

Так вы в рублях на карту закидываете?



Автор: Анна Примто
Добавлено: #18  Вс Мар 02, 2025 20:26:45
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
Предлагаю такой вариант.


Исправляю свою оплошность) Не совсем точно описала ситуацию. В кабинете ВБ у нас, как и у любого продавца, есть своего рода рекламная "дебетовая карта"-счет, который и пополняется сотрудником круглыми суммами разной величины с разной периодичностью (зависит от сезонности и придумываемых ВБ рекламных акций-будь неладна их бешенная фантазия :D ). Этот счет никогда не должен обнулиться. Это я к тому, что суммы которые закидываются сотрудником и те суммы которые указаны в УПД не совпадают. Например вчера 01.03.25 закинули туда 20 тыс рублей, с карты сотрудника списалось 113 643,47 тг. А УПД (раз в неделю выставляется) выставили на 22500 руб, т.к. еще остаток был на счете с прошлого. Как-то так...



Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #19  Вс Мар 02, 2025 19:46:14
Заголовок сообщения:

Предлагаю такой вариант.
Авансовый отчет оформлять не в рублях, а в тенге.
Например, вы получили УПД на сумму 1000 р. дата выписки 10 февраля, курс НБ 5,28, в авансовом отчете отражаете сумму 5280 т.
Допустим, у сотрудника на оплату суммы 1000 р. ушло 5500 т., вы перечисляете ему 5500 т., но разница 5500-5280=220 т. - это не переплата сотруднику, а суммовая разница в результате конвертации тенге в рубли.
Чтобы закрыть счет 1251, делаете проводку
Д-т 7210 К-т 1251 - 220 т.



Автор: Анна Примто
Добавлено: #20  Вс Мар 02, 2025 19:15:03
Заголовок сообщения:

Ирина Локтионова говорит:
А вы деньги перечисляете работнику на эту карточку или выдаете ему наличными?
Перечисляем на карточку


Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #21  Сб Мар 01, 2025 23:51:15
Заголовок сообщения:

А вы деньги перечисляете работнику на эту карточку или выдаете ему наличными?


Автор: Анна Примто
Добавлено: #22  Пт Фев 28, 2025 20:32:04
Заголовок сообщения:

Добрый день. Подскажите, пожалуйста:
Мы оплачиваем Вайлдберриз (ВБ) за рекламу через теньговую карточку нашего сотрудника, она привязана к рабочему кабинету ВБ. Эти платежи там отражаются в рублях. ВБ выставлет нам УПД (универсальный платежный документ) в рублях.
Мы в 1с делаем авансовый отчет в рублях, поступление ТМЗ и услуг в рублях, деньги сотруднику выдаем в тенге. Как сделать конвертацию? Каким документом и по какому курсу? :(

(вернулась в бухгалтерию после долгого перерыва и сразу "головняки" начались :D, плохо, когда не знаешь и, к тому же, не помнишь )



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ