» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В каком периоде отразить доначисление НДС из третьих стран по таможенной проверке? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #1  Чт Ноя 07, 2024 13:36:46 |
Заголовок сообщения: | В каком периоде отразить доначисление НДС из третьих стран по таможенной проверке? |
ТОО на ОУР. Таможня доначислила НДС и пошлину на товар из третьих стран в августе по ДТ, которая была в марте. Соответственно оплата была сделана в августе. Подскажите, пожалуйста, в каком периоде делать корректировку в 1С? И в каком периоде отразить в ф.300? Не могу найти по третьим странам, попадается все по ЕАЭС. Спасибо. |
Автор: | NatalyaV |
Добавлено: | #2  Чт Ноя 07, 2024 13:58:26 |
Заголовок сообщения: | |
Здравствуйте, по периоду отражения думаю можно ориентироваться на разъяснения по ЕАЭС. Только документы в 1С другие будут скорее всего. |
Автор: | Корсак |
Добавлено: | #3  Чт Ноя 07, 2024 14:04:13 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо, значит наиболее поздняя дата, т.е. дата оплаты -август |