» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Отражение НДС по документам поступления при снятии и постановке на НДС

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ремарк
Добавлено: #1  Ср Июн 05, 2024 15:42:50
Заголовок сообщения: Отражение НДС по документам поступления при снятии и постановке на НДС

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684961#684961
Доброго времени суток уважаемые коллеги.
Возникла такая ситуация. Предприятие встает на учет по НДС с 15 числа. Товар поступает от поставщика 10 числа с накладной,а ЭСФ выставляется от 15 числа.ЭСФ с ндс. Получается приходовать 10 числа нужно уже выделяя НДС,раз ндс по ЭСФ мы уже принмаем как плательщики НДС? Или как?
И получается так же нужно поступать и в обратной ситуации. Предприятие снимается учета по НДС с 16 числа.Товар приходит 12 числа. А ЭСФ выставляется 16 чила,когда предприяте уже не плательщик НДС. Получается приходовать товар 12 уже нужно без отражения НДС по полной сумме ЭСФ?
Это верно?



Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Чт Июн 06, 2024 00:26:05
Заголовок сообщения:

Ремарк говорит:
Товар поступает от поставщика 10 числа с накладной,а ЭСФ выставляется от 15 числа.ЭСФ с ндс. Получается приходовать 10 числа нужно уже выделяя НДС,раз ндс по ЭСФ мы уже принмаем как плательщики НДС? Или как?

Считаю, что все-таки принимаете без НДС. Но у вас есть право по остаткам ТМЗ составить регистр и взять в зачет НДС. Хотя может другие мнения будут.
Ремарк говорит:
Предприятие снимается учета по НДС с 16 числа.Товар приходит 12 числа. А ЭСФ выставляется 16 чила,когда предприяте уже не плательщик НДС. Получается приходовать товар 12 уже нужно без отражения НДС по полной сумме ЭСФ?

Да, уже без НДС.



Автор: Ремарк
Добавлено: #3  Чт Июн 06, 2024 11:15:06
Заголовок сообщения:

В общем смотреть по ЭСФ. Если есть право отнести в зачет НДС то приходовать с отражением НДС,если уже такое правло утрачено то приходовать без отражения НДС. Потому что и в 1С будет конфликт оборотки и декларации по НДС.


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ