» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как рассчитываются ОПВР и СО с оставшейся суммы заработной платы? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Vasena |
Добавлено: | #1  Пн Май 27, 2024 22:22:08 |
Заголовок сообщения: | Как рассчитываются ОПВР и СО с оставшейся суммы заработной платы? |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=684744#684744 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=684907#684907 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=685064#685064 База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=685227#685227 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как рассчитываются ОПВР и СО с оставшейся суммы заработной платы. Например оклад 200000, в начале месяца начислен отпуск за 24 дня 164000, с него удержаны все удержания, взносы и налоги. В конце месяца начисляем остаток заработной платы за 2 дня, сумма к начислению 20000. Как с нее рассчитать СО и ОПВР, как с минимального порога? СО 2975? И еще вопрос, как в 1С настроить корректную выплату отпускных. Начисление по средней зарплате сделала, в документ перенесла, сохранила, сделала расчеты удержаний, налогов и взносов. Делаю зарплату к выплате, и программа выдает мне всю сумму отпускных без учета удержаний. Уже несколько раз все перепроверила, перепровела, все равно не правильно получается. |
Автор: | NatalyaV | ||||||||||
Добавлено: | #2  Пн Май 27, 2024 23:24:42 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Здравствуйте.
Для расчета ОПВР и СО не нужно отдельно считать 2 дня, берете всю сумму, начисленную за этот месяц. А вот если у вас работник был без содержания весь месяц или отпуск был начислен в предыдущем месяце, то по СО да
По ОПВР тоже
Тут либо не проведены удержание, либо месяц другой указан, возможно время документа по удержанию менее документа начисления. Может у вас у работника двойник есть? Ну и документ Отражение зарплаты в регламентированном учете создан и проведен? |
Автор: | Vasena |
Добавлено: | #3  Вт Май 28, 2024 00:35:47 |
Заголовок сообщения: | |
Зарплату за май выплачиваю 27.05 31.05 делаю начисление и выплату отпускных за июнь с 03.06-26.06 в конце июня делаю начисление остатка по з/пл за июнь получается удержания ОПВР и СО по остатку з\пл будут с минималки? правильно понимаю |
Автор: | Vasena | ||
Добавлено: | #4  Вт Май 28, 2024 00:45:38 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Когда делаю документ зарплата к выплате в графе Выплачивать выбираю "зарплата за месяц" считает суммы с учетом всех удержаний, а когда выбираю выплачивать по виду расчета "отпуск" выдает всю сумму без учета удержаний. Я уже замучилась искать в чем причина. 3 день не могу разобраться. Подскажите пожалуйста |
Автор: | Звездочка | ||
Добавлено: | #5  Вт Май 28, 2024 21:48:35 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Неправильно. Вы должны рассчитать налоги со всего дохода, начисленного за месяц, то есть отпускные+ плюс зарплата за остатки июня. |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #6  Ср Май 29, 2024 00:21:37 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Так в чем проблема? Выбирайте его :) .
Я никогда не задумывалась, но все остальное не использовала наверное ни разу, либо зарплата за месяц, либо вручную сумму ставила... По вопросу в каком месяце начислять отпуск, переходящий на следующий месяц у бухгалтеров мнения расходятся и споры эти возникают периодически. Обсуждалось например в связи с ВОСМС например тут http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=668214&tape#668214 http://balans.kz/viewtopic.php?p=667113&tape#667113 Для разных мнений как раз и существует галочка в 1С в учетной налоговой политике по зарплате "Отражение по периоду регистрации". |
Автор: | Vasena | ||
Добавлено: | #7  Ср Май 29, 2024 13:22:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Добрый день. Проблема в том, что в конце месяца зарплату к выдаче программа суммирует опять сумму отпускных уже выплаченных и остаток по з/пл который по факту надо заплатить. Корректирую в ручную, но думаю это должно считаться автоматически. |
Автор: | Ведмедев | ||
Добавлено: | #8  Ср Май 29, 2024 14:31:42 | ||
Заголовок сообщения: | |||
может быть как грил один персонаж. - Да гранаты у него не той системы (С)х/ф Белое солнце пустыни. ИМХОется мне что то, чего Вы хотите в 1С Бухгалтерия для Казахстана в принципе нет, а есть она например в ЗУПе. Рекомендуется все таки указывать в чем Вы работаете. Это прям и в правилах написано. |