» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

командировочные расходы, через заработную плату

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Пн Фев 27, 2006 18:22:52
Заголовок сообщения:

поищите на сайте такскз.кз, на сайте нацбанка http://www.nationalbank.kz


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Пн Фев 27, 2006 18:16:34
Заголовок сообщения:

биржа Kase - это рыночн.курс ?
если нет то где в инете он публикуется ?
спасиба !



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #3  Пн Фев 27, 2006 17:55:07
Заголовок сообщения:

нет. это средневзвешенный курс вал. биржи. публикуется в ББ.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Пн Фев 27, 2006 17:17:11
Заголовок сообщения:

мне нужно определение рыночного курса !
- это курс в обменных пунктах ?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #5  Пн Фев 27, 2006 13:34:41
Заголовок сообщения:

причем тут валюта и валютный аванс, г-н Кубик ?


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пн Фев 27, 2006 13:33:04
Заголовок сообщения:

всем привет !
когда принемаешь ав.отчёт надо применять рын.курс
на дату сдачи отчёта !
так вот этот рын.курс - этот курс смотреть
по вал.кассам города



Автор: Elis
Добавлено: #7  Ср Фев 22, 2006 00:32:59
Заголовок сообщения:

Бако, видимо тебе это нужно, чтобы суммы командировочных в пределах норм автоматом попадала в Ф201.00
Делюсь опытом. Мы делаем так.
Сам подотчет проводим как обычно:
Дт-333.1 Кт-451 Выдано из кассы
Дт-821.1 Кт-333.1 Отчитался по авансовому

И дополнительно дублируем эти суммы через зарплату.
Для этого создали в Плане счетов отдельный транзитный субсчет, скажем 333.10 "Командировочные для Ф201.00"
Дт-333.10 Кт-681 Начисления, ничем не облагаемые, и (!) не входящие в ФОТ
Дт-681 Кт-333.10 Удерживается эта же сумма

Результат: командировочные просвистели через зарплату и автоматом попали в Ф201.00
Минусы: увеличиваются обороты по 681 счету, но на результаты расчетов и на итоговое сальдо это не влияет, и в 201-ую ничего ручками добивать не нужно.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Вт Фев 21, 2006 12:03:19
Заголовок сообщения:

думаю, нет. только через не идущие на вычеты.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Вт Фев 21, 2006 11:30:46
Заголовок сообщения:

привет !
директор проходит в аеропорту ч/з ВИП зал ,есть чек и п/о ,
кто знает - могу списать эту сумму ?



Автор: Технический
Добавлено: #10  Вт Окт 11, 2005 13:51:58
Заголовок сообщения:

Автор усложняйте. Будет каша в голове. посмотрите пост Юленьки
Дт 333 Кт 451 - выдача в подотчет
Дт 821 Кт 333 - авансовый отчет
Дт 681 Кт 333 - удержание сверх норм по заявлению сотра.

коротко. ясно.



Автор: Galin
Добавлено: #11  Вт Окт 11, 2005 13:19:59
Заголовок сообщения:

Ну да,помню,только ничего у меня не получилось...
Ну некрасиво как-то,косовато или чего-то там еще...вобщем с Julijей согласна,так и делаю.По 821 вижу ком.расходы(отнесенные на вычет)так што долго не ищу,циферь вижу..



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Вт Окт 11, 2005 13:14:55
Заголовок сообщения:

В прошлом посте читать : мудренные.

В свое время рекомендовалось такие затраты, которые нужно было включать в ф 201.00 проводить через 687 счет с открытием субсчета. Помните?



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #13  Вт Окт 11, 2005 13:12:29
Заголовок сообщения:

Я тоже так не делаю. Да и проводки, считаю, медрунные. не проще ли:
Дт 333 Кт 451 - выдача в подотчет
Дт 821 Кт 333 - авансовый отчет
Дт 681 Кт 333 - удержание сверх норм по заявлению сотра.

коротко. ясно.



Автор: Galin
Добавлено: #14  Вт Окт 11, 2005 12:28:44
Заголовок сообщения:

В 1С как ни крутила,в ФОТ или доходы,полученные сотрудником ком.расходы не могла втиснуть,если через ведомость начислений-выдачи з/п- прога автоматом исчисляет и удерживает налоги.Поэтому в декларации вручную добавляла суммы полученных доходов по ком.расходам.А что делать? А кому сейчас легко?(с)Бурлаки на Волге.
И я не стала проводить ком.расходы через з/п,мне не понравилось :cry:



Автор: Бако
Добавлено: #15  Вт Окт 11, 2005 12:19:25
Заголовок сообщения: командировочные расходы, через заработную плату

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=39944#39944

Скажите правильно ли я делаю проводки по учету командировочных расходов
1 начисляем ком расходы (они не облагаются налогами, и входят в ФОТ - это правильно)
Дт821 Кт681
2 Он их получает
Дт 681 Кт411
3 приносит авансовый отчет
дт 681 Кт 333
надо закрыть подотчетные суммы
4 Дт333 Кт411
Как-то через кассу выдача команд.проще и все понятно, а вот когда через начислении не понятно, помогите



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ