» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Когда нужно заполнять стр 300.00.027 в Декларации по НДС?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #1  Пн Фев 12, 2024 18:43:39
Заголовок сообщения:

Ремарк говорит:
Т.е

Да



Автор: Ремарк
Добавлено: #2  Пн Фев 12, 2024 16:44:49
Заголовок сообщения:

Т.е строка 300.00.027 II тоже подлежит заполнению только налогоплательщиками, предусмотренными статьей 411 Налогового кодекса?


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #3  Пн Фев 12, 2024 14:56:30
Заголовок сообщения:

Ремарк говорит:
С какой целью она присутсвует и кто ее должен заполнять?

Правила 300.00 говорит:
37) в строке 300.00.027 I указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившегося на начало налогового периода нарастающим итогом. Строка заполняется налогоплательщиками, предусмотренными статьей 411 Налогового кодекса;
38) в строке 300.00.027 II указывается сумма превышения НДС, относимого в зачет, над суммой начисленного налога сложившееся по декларации нарастающим итогом на конец отчетного налогового периода;

Ст. 411 говорит:
1. Следующие лица вправе относить в зачет дополнительную сумму налога на добавленную стоимость:
1) производители сельскохозяйственной продукции...
2) юридические лица – по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления переработки сельскохозяйственной продукции...
3) сельскохозяйственные кооперативы по оборотам по...
4) созданные юридические лица в течение двух лет с момента государственной регистрации – по оборотам по реализации товаров, являющихся результатом осуществления деятельности по производству продукции в обрабатывающей промышленности (за исключением металлургической промышленности)



Автор: korgan
Добавлено: #4  Пн Фев 12, 2024 13:03:06
Заголовок сообщения:

Здравствуйте! Мы вообще никогда не заполняем эту строку. Превышение зачета НДС над начисленным за период всегда проверяем по лицевому счету в кабинете Налогоплательщика, это превышение становится на лс переплатой по строке 105101. Пока последствий за незаполнение данной строки не было.


Автор: Ремарк
Добавлено: #5  Пн Фев 12, 2024 12:51:54
Заголовок сообщения:

Не получиться потом,что как и с переносимыми убытками в 100 ,если не укажешь нельзя будет взять в зачет по НДС?


Автор: Ремарк
Добавлено: #6  Пн Фев 12, 2024 12:50:55
Заголовок сообщения: Когда нужно заполнять стр 300.00.027 в Декларации по НДС?

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=683628#683628
Обнаружили ,что не заполняли стр. 300.00.027II в Декларации по НДС. "Сумма превышения НДС относимого в зачет над суммой начисленного налога нарастающим итогом"
Просто у компании пока ежеквартально превышение зачета над начисленным. По лицевому счете сумму в зачет нарастающим итогом отслеживаем. Просмотрели, что оказывается есть в декларации строка с таким названием. С какой целью она присутсвует и кто ее должен заполнять? И чем чревато если не заполняли нарстающим итогом,а только по итогам квартала указывали сумму превышения в стр 300.00.030II?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ