» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Можно ли продать оборудование, за которое в 2014 г. уплачен НДС на импорт методом зачета?

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Ada
Добавлено: #1  Вт Окт 31, 2023 17:23:33
Заголовок сообщения: Можно ли продать оборудование, за которое в 2014 г. уплачен НДС на импорт методом зачета?

База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=682547#682547
Здравствуйте! У нас ТОО на ОУР. В 2014 году купили в России оборудование, НДС на импорт был уплачен методом зачета. Оборудование не использовалось. Возможно ли его сейчас продать, не будет ли это нарушением? НДС начислить на сумму реализации или на сумму, отнесенную в зачет в 2014 году?



Автор: NatalyaV
Добавлено: #2  Вт Окт 31, 2023 23:23:18
Заголовок сообщения:

Ada говорит:
не будет ли это нарушением?

Считаю, что не будет нарушением, так как с 2014 года уже 5 лет прошло
ст 427 п 4 НК РК говорит:
4. Сумма налога на добавленную стоимость, уплаченная методом зачета, отражается в декларации по налогу на добавленную стоимость одновременно в начислении и зачете в порядке, определенном налоговым законодательством Республики Казахстан.

В случае нарушения в течение пяти лет с даты выпуска товаров для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан требований, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, налог на добавленную стоимость на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты налога на добавленную стоимость на импортируемые товары, в порядке и размере, которые определены таможенным законодательством Евразийского экономического союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан.

та же статья говорит
Цитата:
При этом не являются нарушениями требований, установленных настоящей статьей:
....

5. Реализация товаров, по которым налог на добавленную стоимость на импортируемые товары уплачен методом зачета, по истечении пяти лет с даты их выпуска для внутреннего потребления на территорию Республики Казахстан не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость на импортируемые товары.

Положения настоящего пункта применяется также при реализации после 31 декабря 2008 года товаров, ввезенных по 31 декабря 2008 года для собственных производственных нужд, при импорте которых налог на добавленную стоимость уплачен методом зачета.
Ada говорит:
НДС начислить на сумму реализации

Да
Ada говорит:
или на сумму, отнесенную в зачет в 2014 году?

Это было бы, если б вы нарушили срок 5 лет плюс к НДСу по реализации и плюс пеня.
http://balans.kz/viewtopic.php?p=609509#609509



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ