» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Таможенная стоимость при импорте с ЕАЭС страны |
||||||||||||
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых
|
Автор: | Алиева Улболсын |
Добавлено: | #1  Ср Окт 19, 2022 14:15:07 |
Заголовок сообщения: | Таможенная стоимость при импорте с ЕАЭС страны |
База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=678467#678467 Добрый день!Уважаемые коллеги! Пожалуйста, нужна ваша помощь! Ситуация. ТОО "А" плательщик ндс, импортируем товар из РФ. дата накладной от поставщика 08.10.2022г на сумму 40 000 руб, условия оплаты 100% предоплата была 06.10.2022, товар прибыл 10.10.2022г.Перевозчик ТОО "В". за доставку заплатили 500 000 тг.транспортная компания,поставщик перевозчик тут не сделал раздел по оборотам какая сумма из них до пересечении границы какая после пересечении границы. Облагаемый оборот импорт для НДС. оборот импорта для расчета ндс 40 000 руб (крс на дату 10.10.2022 -7,7 руб)+ 500 0000 тг (за доставку) * 1,12/808 800= ндс к уплате 96 960 тг.В таможенную стоимость надо ли включать сумму за доставку за груз. Пожалуйста можете подсказать верно ли наше понимание.Первый раз приобретаем товар из РФ.после сдачи ФНО 328.00 нужно ли сдавать в угд какие либо документы (договоры,накладные итп) Пожалуйста, нужна ваша помощь! С ув, |
Автор: | NatalyaV | ||
Добавлено: | #2  Ср Окт 19, 2022 22:20:23 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Здравствуйте, может я чего-то недопоняла, но в 328 форме нет места для услуги и НДС у вас будет только по накладной. Доставка (она же у вас не входит в стоимость по накладной?) рассматривается отдельно - международная перевозка, если не ошибаюсь, НДС не будет, а КПН за нерезидента 5%, тут нужно в соответствующих темах смотреть.
Бывает, что нужно, в основном когда у вас НДС методом зачета или льгота по НДС, тогда и саму 328 и все документы(копии) с реестром относите в налоговую. А обычно (когда сдаете 328 и оплачиваете НДС) все электронно проводится. |
Автор: | Алиева Улболсын | ||||
Добавлено: | #3  Чт Окт 20, 2022 11:28:58 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добрый день! Здесь конечно товар везем. Когда перевозчик ТОО резидент не возникает кпн за нерезидента, Суть вопроса таможенная стоимость импорта, нужно ли включить стоимость перевозки в стоимость импортного товара чтобы посчитать ндс (облагаемый оборот импорта для ндс).Здесть поставщик услуг не сделал дележ до пересечении границы и после, а выписал авр на общую сумму. далее нужно ли сдавать кроме ФНО 328.00 документы в угд.Если да то какие? |
Автор: | NatalyaV | ||||||||||
Добавлено: | #4  Пт Окт 21, 2022 00:11:23 | ||||||||||
Заголовок сообщения: | |||||||||||
Не нужно. Товар отдельно - чтоб посчитать НДС в 328 форме
тут даже близко нет услуг
То есть, если вы не относитесь к п 3 ст 456(сдающим 328 электронно и на бумажном носителе + документы в налоговую), то сдаете 328 электронно (и оплатив НДС конечно) и все. Перевозка отдельно - для расчета и оплаты
но это отдельная тема. А сам опрос создан не корректно, думаю по этой причине никто не голосует. |