» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

как в 1с 8.3 настроить заполнение строки 300.00.015 B

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Dinaaxm
Добавлено: #1  Вт Авг 09, 2022 17:59:06
Заголовок сообщения: как в 1с 8.3 настроить заполнение строки 300.00.015 B

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678388#678388
добрый день, вопрос по заполнению фно 300.00 в 2022 г., необходимо выделять суммы ндс по приобретению ТМЦ зачет по которым не разрешен. как настроить это в базе? 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1496), рейтинг только платно дает прочитать на своем сайте)



Автор: Елена Т
Добавлено: #2  Ср Авг 10, 2022 09:41:03
Заголовок сообщения:

Dinaaxm говорит:
необходимо выделять суммы ндс по приобретению ТМЦ зачет по которым не разрешен

А в каких целях?

Строки 300.00.015 В нет в форме 300.00.
В 300.00.015 А указываем общую сумму вместе с незачетным НДС.



Автор: Dinaaxm
Добавлено: #3  Ср Авг 10, 2022 12:00:36
Заголовок сообщения:

уже есть строка 300.00.015 В


Автор: Alieva Larisa
Добавлено: #4  Ср Авг 10, 2022 13:32:07
Заголовок сообщения:

Dinaaxm говорит:
как настроить это в базе?

Настройка как обычно, в виде поступления прописать строку. Но нужно обновить в 1С внешний отчет 300.00, недавно вышел.



Автор: NatalyaV
Добавлено: #5  Ср Авг 10, 2022 23:52:13
Заголовок сообщения:

Dinaaxm говорит:
рейтинг только платно дает прочитать на своем сайте)

А вы попробуйте к ним в инстаграм заглянуть, там пока не платно
про новую строку в 300 форме



Автор: Kseniay
Добавлено: #6  Ср Сен 21, 2022 22:17:50
Заголовок сообщения:

Елена Т говорит:
Dinaaxm говорит:
необходимо выделять суммы ндс по приобретению ТМЦ зачет по которым не разрешен

А в каких целях?

Строки 300.00.015 В нет в форме 300.00.
В 300.00.015 А указываем общую сумму вместе с незачетным НДС.


Это не корректно.
В строке по приобретениям с НДС, но не разрешенным к зачету, сумму НДС нельзя указывать в строке Оборота, т.к. камералка с поставщиками производится по ЭСФ именно оборота с оборотом, НДС с НДС

В связи с чем, в регистре необходимо раскрывать данные сделки раздельно в разных графах: Оборот и НДС, не относимый в зачет. Это разница между бух.учетом и Нал.учетом.

В строку 300.00.015 В - включается только НДС, не отнесенный в зачет, в соответствии со статьями 402 и 403 НК РК, а НДС не относимый в зачет, по другим критериям, в Декларации 300.00 - не отражается.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ