» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Как отразить НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет в 300 и 307

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Варвара
Добавлено: #1  Пн Дек 31, 2007 04:56:42
Заголовок сообщения: Как отразить НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет в 300 и 307

Как и где в 300 и 307 форме отразить НДС по приобретенному оборудованию до постановки на учет,с-ф есть ,но стали на учет в апреле ,а приобрели в январе.
ИП на общеустановленном.
Квартал оборудование находилось на складе и амортизация не начислялась. Сейчас делаю корректировку.



Автор: ИМХОс
Добавлено: #2  Пн Дек 31, 2007 09:57:25
Заголовок сообщения:

НИКАК. До поставновки на учет по НДС никаких 300 и 307 не сдается.


Автор: Cleaner
Добавлено: #3  Пн Дек 31, 2007 10:13:35
Заголовок сообщения:

В форме 300.00 остатки товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по НДС указываются в 300.05.009 (при пропорциональном методе) или 300.06.009 (при раздельном методе)


Автор: Варвара
Добавлено: #4  Пн Дек 31, 2007 10:58:31
Заголовок сообщения:

Спасибо 100 раз смотрела и не увидела а в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ?
они от января ?
Я пропустила и сейчас корректирую ? Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская?
Помогите ло 1/01/08 что бы хвостов не было



Автор: Cleaner
Добавлено: #5  Пн Дек 31, 2007 11:13:06
Заголовок сообщения:

Варвара говорит:
в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ?
Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская?

Люблю, когда в вопросе есть ответ... Это значит, что вопрос сформулирован правильно... Период "Апрель" (или "2 квартал"), а дата СФ - январская...

Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

Anonymous говорит:
Не поняла на что нажать для спасибки

Гостям такого не дано... Залогиньтесь и жмите...



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #6  Пн Дек 31, 2007 11:20:37
Заголовок сообщения:

Интересно при постановке на учет сразу есть зачет. Тогда период может быть сразу квартал ? Весь квартал только и делали что тратили типа обустраивались ?
Или помесячно ? Год 2006 тогда этот пункт был?



Автор: Cleaner
Добавлено: #7  Пн Дек 31, 2007 11:48:41
Заголовок сообщения:

В 2006-м налоговым периодом для новеньких был месяц, потом можно было квартал. В 2007-м налоговый период налогоплательщик выбирает сам - месяц или квартал и только при превышении минимума (1000 МРП НДС к начислению в месяц) обязательный переход на "месяц"...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #8  Пн Дек 31, 2007 11:55:52
Заголовок сообщения:

У нас за апрель отчитались ,а потом в ввиду зачета за 2 месяца сразу и увед пришел что квартал не правильно Не пойму как исправить на месяц и везде зачет. Тут еще суммы большие увидели и спрашивают откуда деньги , пойдем проверять


Автор: Cleaner
Добавлено: #9  Пн Дек 31, 2007 19:35:31
Заголовок сообщения:

Ну и лук с ними... пусть проверяют... зато после проверки Вы спокойней будете...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Сб Янв 12, 2008 17:24:24
Заголовок сообщения:

Вот уж не знаю какую рубрику выбрать,чтобы у знающих людей спросить!
Отправляю 300 ф.,а мне пишет машина,что не подлежит отправке якобы из-за не верно заполненых полей!
Всё на сто раз перепроверила,а она снова здорово!
Как исправить ситуацию?
Подскажите кто знает пожалуйста!!!
Спасибо заранее всем! :Rose:



Автор: Cleaner
Добавлено: #11  Сб Янв 12, 2008 17:34:59
Заголовок сообщения:

Приведите, пожалуйста, полный текст ошибки...


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #12  Сб Янв 12, 2008 19:53:34
Заголовок сообщения:

Спасибо что откликнулись!
Но нашла сама!
Теперь всем страждующим могу совет дать!
Но често,не ожидала,что всё так просто и сложно!



Автор: ЗаБияка
Добавлено: #13  Сб Янв 12, 2008 20:03:20
Заголовок сообщения:

Гость говорит:
Теперь всем страждующим могу совет дать

и что за ошибка? обычно постоянно протокол ошибок выдает, но если уверены в своих значениях, отправляют и отчет уходит



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ