» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Как отразить НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет в 300 и 307 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Варвара |
Добавлено: | #1  Пн Дек 31, 2007 04:56:42 |
Заголовок сообщения: | Как отразить НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет в 300 и 307 |
Как и где в 300 и 307 форме отразить НДС по приобретенному оборудованию до постановки на учет,с-ф есть ,но стали на учет в апреле ,а приобрели в январе. ИП на общеустановленном. Квартал оборудование находилось на складе и амортизация не начислялась. Сейчас делаю корректировку. |
Автор: | ИМХОс |
Добавлено: | #2  Пн Дек 31, 2007 09:57:25 |
Заголовок сообщения: | |
НИКАК. До поставновки на учет по НДС никаких 300 и 307 не сдается. |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #3  Пн Дек 31, 2007 10:13:35 |
Заголовок сообщения: | |
В форме 300.00 остатки товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по НДС указываются в 300.05.009 (при пропорциональном методе) или 300.06.009 (при раздельном методе) |
Автор: | Варвара |
Добавлено: | #4  Пн Дек 31, 2007 10:58:31 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо 100 раз смотрела и не увидела а в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ? они от января ? Я пропустила и сейчас корректирую ? Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская? Помогите ло 1/01/08 что бы хвостов не было |
Автор: | Cleaner | ||||
Добавлено: | #5  Пн Дек 31, 2007 11:13:06 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Люблю, когда в вопросе есть ответ... Это значит, что вопрос сформулирован правильно... Период "Апрель" (или "2 квартал"), а дата СФ - январская... Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Гостям такого не дано... Залогиньтесь и жмите... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #6  Пн Дек 31, 2007 11:20:37 |
Заголовок сообщения: | |
Интересно при постановке на учет сразу есть зачет. Тогда период может быть сразу квартал ? Весь квартал только и делали что тратили типа обустраивались ? Или помесячно ? Год 2006 тогда этот пункт был? |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #7  Пн Дек 31, 2007 11:48:41 |
Заголовок сообщения: | |
В 2006-м налоговым периодом для новеньких был месяц, потом можно было квартал. В 2007-м налоговый период налогоплательщик выбирает сам - месяц или квартал и только при превышении минимума (1000 МРП НДС к начислению в месяц) обязательный переход на "месяц"... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #8  Пн Дек 31, 2007 11:55:52 |
Заголовок сообщения: | |
У нас за апрель отчитались ,а потом в ввиду зачета за 2 месяца сразу и увед пришел что квартал не правильно Не пойму как исправить на месяц и везде зачет. Тут еще суммы большие увидели и спрашивают откуда деньги , пойдем проверять |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #9  Пн Дек 31, 2007 19:35:31 |
Заголовок сообщения: | |
Ну и лук с ними... пусть проверяют... зато после проверки Вы спокойней будете... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Сб Янв 12, 2008 17:24:24 |
Заголовок сообщения: | |
Вот уж не знаю какую рубрику выбрать,чтобы у знающих людей спросить! Отправляю 300 ф.,а мне пишет машина,что не подлежит отправке якобы из-за не верно заполненых полей! Всё на сто раз перепроверила,а она снова здорово! Как исправить ситуацию? Подскажите кто знает пожалуйста!!! Спасибо заранее всем! :Rose: |
Автор: | Cleaner |
Добавлено: | #11  Сб Янв 12, 2008 17:34:59 |
Заголовок сообщения: | |
Приведите, пожалуйста, полный текст ошибки... |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #12  Сб Янв 12, 2008 19:53:34 |
Заголовок сообщения: | |
Спасибо что откликнулись! Но нашла сама! Теперь всем страждующим могу совет дать! Но често,не ожидала,что всё так просто и сложно! |
Автор: | ЗаБияка | ||
Добавлено: | #13  Сб Янв 12, 2008 20:03:20 | ||
Заголовок сообщения: | |||
и что за ошибка? обычно постоянно протокол ошибок выдает, но если уверены в своих значениях, отправляют и отчет уходит |