Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как взять в зачет НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет по НДС?
    Можно взять в зачет НДС, оплаченный п...
    Остатки основных средств на дату пост...
    Декларация по НДС.В какой строке отра...
    В какой строке 300,00 нужно отразить НДС по приобретенным ОС?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить НДС по ОС, приобретенным до постановки на учет в 300 и 307     
    Варвара
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Дек 31, 2007 04:56:42 Сообщить модератору   

    Как и где в 300 и 307 форме отразить НДС по приобретенному оборудованию до постановки на учет,с-ф есть ,но стали на учет в апреле ,а приобрели в январе.
    ИП на общеустановленном.
    Квартал оборудование находилось на складе и амортизация не начислялась. Сейчас делаю корректировку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХОс
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пн Дек 31, 2007 09:57:25 Сообщить модератору   

    НИКАК. До поставновки на учет по НДС никаких 300 и 307 не сдается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Дек 31, 2007 10:13:35 Сообщить модератору   

    В форме 300.00 остатки товаров (включая основные средства) на дату постановки на учет по НДС указываются в 300.05.009 (при пропорциональном методе) или 300.06.009 (при раздельном методе)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Варвара
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пн Дек 31, 2007 10:58:31 Сообщить модератору   

    Спасибо 100 раз смотрела и не увидела а в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ?
    они от января ?
    Я пропустила и сейчас корректирую ? Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская?
    Помогите ло 1/01/08 что бы хвостов не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Дек 31, 2007 11:13:06 Сообщить модератору   

    Варвара говорит:
    в 307 надо показывать те сф по которым пришел зачет ?
    Если надо то за какой период показывать ?Апрель ? Дата будет стоять январская?

    Люблю, когда в вопросе есть ответ... Это значит, что вопрос сформулирован правильно... Период "Апрель" (или "2 квартал"), а дата СФ - январская...

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Anonymous говорит:
    Не поняла на что нажать для спасибки

    Гостям такого не дано... Залогиньтесь и жмите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пн Дек 31, 2007 11:20:37 Сообщить модератору   

    Интересно при постановке на учет сразу есть зачет. Тогда период может быть сразу квартал ? Весь квартал только и делали что тратили типа обустраивались ?
    Или помесячно ? Год 2006 тогда этот пункт был?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Дек 31, 2007 11:48:41 Сообщить модератору   

    В 2006-м налоговым периодом для новеньких был месяц, потом можно было квартал. В 2007-м налоговый период налогоплательщик выбирает сам - месяц или квартал и только при превышении минимума (1000 МРП НДС к начислению в месяц) обязательный переход на "месяц"...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #8 Пн Дек 31, 2007 11:55:52 Сообщить модератору   

    У нас за апрель отчитались ,а потом в ввиду зачета за 2 месяца сразу и увед пришел что квартал не правильно Не пойму как исправить на месяц и везде зачет. Тут еще суммы большие увидели и спрашивают откуда деньги , пойдем проверять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пн Дек 31, 2007 19:35:31 Сообщить модератору   

    Ну и лук с ними... пусть проверяют... зато после проверки Вы спокойней будете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Сб Янв 12, 2008 17:24:24 Сообщить модератору   

    Вот уж не знаю какую рубрику выбрать,чтобы у знающих людей спросить!
    Отправляю 300 ф.,а мне пишет машина,что не подлежит отправке якобы из-за не верно заполненых полей!
    Всё на сто раз перепроверила,а она снова здорово!
    Как исправить ситуацию?
    Подскажите кто знает пожалуйста!!!
    Спасибо заранее всем! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Сб Янв 12, 2008 17:34:59 Сообщить модератору   

    Приведите, пожалуйста, полный текст ошибки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Сб Янв 12, 2008 19:53:34 Сообщить модератору   

    Спасибо что откликнулись!
    Но нашла сама!
    Теперь всем страждующим могу совет дать!
    Но често,не ожидала,что всё так просто и сложно!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЗаБияка
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Сб Янв 12, 2008 20:03:20 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Теперь всем страждующим могу совет дать

    и что за ошибка? обычно постоянно протокол ошибок выдает, но если уверены в своих значениях, отправляют и отчет уходит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz