» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Какие налоги и отчетность возникают у ТОО при оказании услуг нерезиденту |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Дина |
Добавлено: | #1  Вт Июн 08, 2021 11:35:29 |
Заголовок сообщения: | |
А если это агентский договор, то только сумма вознаграждения будет являться облагаемым оборотом, а остаток суммы не будет облагаться НДС и КПН? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #2  Пн Июн 07, 2021 18:21:18 |
Заголовок сообщения: | |
Да, конечно. |
Автор: | Дина | ||
Добавлено: | #3  Вс Июн 06, 2021 16:00:15 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Будет ли это облагаемым оборотом по НДС, если мы зарегистрируемся как плательщик НДС? |
Автор: | Ирина Локтионова |
Добавлено: | #4  Сб Июн 05, 2021 13:20:31 |
Заголовок сообщения: | |
Для вас это обычная реализация, налоги те, которые вы обычно платите. Если сумма больше 1000 МРП, то обязаны выписать ЭСФ. |
Автор: | Дина |
Добавлено: | #5  Пт Июн 04, 2021 12:26:37 |
Заголовок сообщения: | Какие налоги и отчетность возникают у ТОО при оказании услуг нерезиденту |
Добрый день! ТОО, ОУР, неплательщик НДС, заключает договор с ВУЗ в РК на привлечение студентов из Индии. Индийская компания перечисляет на ТОО оплату за образование студентов, а ТОО в свою очередь отправляет данную оплату в ВУЗ. В следующем квартале сумма превысит 30 000 МРП и ТОО обязано встать на учет по НДС. Какие налоги и отчетность возникают у ТОО при оказании данной услуги? Нужно ли будет выписывать ЭСФ? |