» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Нужно ли в 300.00 отражать списанную кредиторскую задолженность,если ранее не были плательщиками НДС |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #1  Вт Янв 19, 2021 16:01:10 |
Заголовок сообщения: | Нужно ли в 300.00 отражать списанную кредиторскую задолженность,если ранее не были плательщиками НДС |
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=674448#674448 ТОО на СНР, плательщик НДС. 31.12.20 списываем кредиторскую задолженность (сомнительную) в размере 15000 тенге. Когда данная задолженность образовалась ТОО еще не было плательщиком НДс, поэтому НДС в зачет не брали. Нужно ли в декларации 300.00 за 4 кв как то отражать данную операцию? В 100.00 отразим как доход от списания сомнит.обяз |
Автор: | Эмма | ||||
Добавлено: | #2  Вт Янв 19, 2021 16:48:33 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Добрый день. Если не брали в зачет НДС , то и возвращать его при списании кредиторской задолженности не нужно.
Верно |
Автор: | Гульбанум76 |
Добавлено: | #3  Вт Янв 19, 2021 16:50:52 |
Заголовок сообщения: | |
а в самой 300.00 не нужно отражать? Чтобы сошлась 100.00 и 300.00? |
Автор: | Эмма |
Добавлено: | #4  Вт Янв 19, 2021 17:01:05 |
Заголовок сообщения: | |
нет, я считаю , что не нужно. |
Автор: | Ирина Локтионова | ||
Добавлено: | #5  Вт Янв 19, 2021 17:44:44 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Насчет
посмотрите эту тему http://balans.kz/viewtopic.php?t=60892 |
Автор: | Елена Т | ||
Добавлено: | #6  Чт Янв 21, 2021 11:44:28 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Если приобретались товары, были ли они в остатке на момент постановки на НДС? Если да и по остаткам этих товаров зачет применяли, то должны отразить корректировку. Если это были работы/услуги, то нет. |