» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Приобретение импорта в сентябре, уплата НДС в октябре, - отражение в ф. 300

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Елена Т
Добавлено: #1  Чт Окт 01, 2020 14:40:07
Заголовок сообщения:

Аникина Наталья говорит:
Получается и оборот, и НДС уходит в 4 квартал?

Верно, по дате уведомления о подтверждении уплаты НДС.



Автор: Аникина Наталья
Добавлено: #2  Вт Сен 29, 2020 16:51:58
Заголовок сообщения:

Iraida говорит:
сумма, с которой исчислен НДС

ну я про это и говорю графа А "Сумма оборотов по приобретению без НДС" т.е. налоговая база, а графа В "Сумма НДС"



Автор: Iraida
Добавлено: #3  Вт Сен 29, 2020 16:44:46
Заголовок сообщения:

Никакого оборота у вас нет. Вы платите НДС и относите в зачет 300.00.016 в этом же периоде, когда и прошла оплата. И все.

Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:

По этой строке сумма, с которой исчислен НДС и НДС. Больше вам ничего заполнять не надо.

Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Только не забудьте, что они должны совпадать с данными в Заявлении о ввозе.



Автор: Аникина Наталья
Добавлено: #4  Вт Сен 29, 2020 16:37:34
Заголовок сообщения:

Я не про 1С, я вручную заполняю. Получается и оборот, и НДС уходит в 4 квартал?


Автор: Iraida
Добавлено: #5  Вт Сен 29, 2020 16:14:10
Заголовок сообщения:

Поступление импорта -сентябрь => заявление о ввозе-октябрь=>регистрация пр.операций-октябрь (дата оплаты НДС)=> в строку 300 00 016 импорт попадет из формы регистрация пр.операций в 4 кв.

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Для стран ЕАЭС



Автор: Аникина Наталья
Добавлено: #6  Вт Сен 29, 2020 15:40:47
Заголовок сообщения: Приобретение импорта в сентябре, уплата НДС в октябре, - отражение в ф. 300

База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=678543#678543
Добрый день! Поступил импорт в сентябре, оплата НДС и отчетность в октябре. Правильно ли я понимаю заполнение ф. 300.00? Оборот мне показать в третьем квартале, а сумму НДС в четвертом квартале. Верно?



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ