Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Существует ли лимит по расходу ГСМ на нужды организации
    Можно ли возместить сотруднику сумму ...
    Какую сумму должен возместить Фонд по...
    После уплаты всех налогов имеет право...
    Перенос остатков в 1С 7,7 по подотчетнику, баланс не идет.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как возместить подотчетнику сумму, израсходованную на нужды организации в 1с     
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Сб Июл 11, 2020 12:13:46   

    Когда организация только начала деятельность работник добровольно нес расходы на хозяйственные нужды. Скажем, с января. В апреле организация ему перечисляет компенсацию на карточный счет.
    Теперь вопросы: как провести расходы через авансовый отчет более раннего числа, скажем 14 января, ссылаясь на платежное поручение от 01 апреля, например ? Какие при этом будут проводки ?
    Помогите, пожалуста. Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Сб Июл 11, 2020 12:31:24 Сказали Спасибо❤   

    Если работник оплачивал расходы в течение нескольких месяцев, оформляете их авансовыми отчетами (одним или несколькими, я оформляю авансовые отчеты за каждый месяц отдельно).
    При этом сформируются проводки:
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 2) К-т 1251
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 3) К-т 1251
    и т.д.

    На основании накладных и АВР, которые вам принес работник, закрываете счет 3310 по каждому Поставщику документами "Поступления ТМЗ и услуг". При этом сформируются проводки:
    Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 1)
    Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
    Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
    и т.д.

    Документом "Платежное поручение исходящее" закрываете перерасход работника по авансовым отчетам:
    Д-т 1251 К-т 1030

    Вот этот вопрос непонятен:
    Saule77 говорит:
    как провести расходы через авансовый отчет более раннего числа, скажем 14 января, ссылаясь на платежное поручение от 01 апреля, например ?

    Зачем вам ссылаться на платежное поручение при проведении расходов?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Сб Июл 11, 2020 14:24:37   

    Ирина Локтионова говорит:
    Зачем вам ссылаться на платежное поручение при проведении расходов?


    в авансовом отчете же есть вкладка - платежный документ.
    не надо ссылаться ?

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:

    Ирина Локтионова говорит:
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251


    3310 ? не 3386 ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вс Июл 12, 2020 16:55:16   

    Saule77 говорит:
    в авансовом отчете же есть вкладка - платежный документ.
    не надо ссылаться ?

    Не вижу такой вкладки и авансовом отчете и вообще "платежного документа"не вижу.
    Saule77 говорит:
    3310 ? не 3386 ?

    Можно и 3386,если вам так удобнее.

    Но мне удобнее пользоваться счетом 1251, т.к. когда смотришь оборотку по счету 1251, видна картина по всем работникам: кто сколько должен организации или кому организация должна. И только если на 31 декабря перед кем-то из сотрудников у организации будет иметься задолженность, тогда я эту задолженность перекидываю операцией на счет 3386 (т.к. в оборотке на конец отчетного периода не должно быть "красноты"), а 1 января обратной операцией возвращаю обратно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вс Июл 12, 2020 17:02:15 Сказали Спасибо❤   

    Ирина Локтионова говорит:
    тогда я эту задолженность перекидываю операцией на счет 3386

    закрытием периода она автоматом туда переносится, если галку установить нужную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вс Июл 12, 2020 19:57:13   

    vbnz, спасибо за подсказку! А обратно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Июл 13, 2020 02:19:31   

    Ирина Локтионова говорит:
    А обратно?

    я обратно не трогаю, "выдаю" на 3386 то что по прошлому году зависло.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Saule77
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июл 14, 2020 09:57:33   

    Ирина Локтионова говорит:
    Если работник оплачивал расходы в течение нескольких месяцев, оформляете их авансовыми отчетами (одним или несколькими, я оформляю авансовые отчеты за каждый месяц отдельно).
    При этом сформируются проводки:
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 1) К-т 1251
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 2) К-т 1251
    Д-т 3310 (субконто Поставщик 3) К-т 1251
    и т.д.

    На основании накладных и АВР, которые вам принес работник, закрываете счет 3310 по каждому Поставщику документами "Поступления ТМЗ и услуг". При этом сформируются проводки:
    Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 1)
    Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
    Д-т 7110 или 7210 К-т 3310 (субконто Поставщик 2)
    и т.д.

    я все сделала, а графа "Текущее сальдо" по подотчетным лицам только увеличивается. Так и должно быть ? Я думала, если стыквать расходники и авансовые отчеты правильно, то текущее сальдо по счету 1251 должно быть нулевое по подотчетникам. А у меня напротив фамилий подотчетных лиц - все суммы, которые они брали. Получается не списала все-таки ? Или так и должно быть ?

    Добавлено спустя 51 минуту 52 секунды:

    или это уже другая тема ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1103 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июл 14, 2020 15:54:23   

    Saule77 говорит:
    Я думала, если стыквать расходники и авансовые отчеты правильно, то текущее сальдо по счету 1251 должно быть нулевое по подотчетникам

    а Вы бухгалтер?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4537 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июл 14, 2020 17:23:46   

    Saule77 говорит:
    А у меня напротив фамилий подотчетных лиц - все суммы, которые они брали.

    Ну правильно. Вы же пока не выплатили им эти деньги. как только выплатите, так и будут нули:
    Ирина Локтионова говорит:
    Документом "Платежное поручение исходящее" закрываете перерасход работника по авансовым отчетам:
    Д-т 1251 К-т 1030


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz