» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | По какой дате указывать поступление по ЭСФ без НДС в форме 300 по строке 300.00.015? |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Татьяна L. |
Добавлено: | #1  Пн Апр 13, 2020 02:14:27 |
Заголовок сообщения: | По какой дате указывать поступление по ЭСФ без НДС в форме 300 по строке 300.00.015? |
База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=666133#666133 Подскажите, пожалуйста, по какой дате указывать поступление без ндс в форме 300 по строке 300.00.015? Есть эсф (от 10.04.20г.) и накладная от 30.03.20г. |
Автор: | Eira |
Добавлено: | #2  Пн Апр 13, 2020 14:09:45 |
Заголовок сообщения: | |
Поступление по дате накладной. Дата эсф имеет значение для НДС в зачет, но так как у вас без НДС, то не важно. |
Автор: | Elis |
Добавлено: | #3  Пн Апр 13, 2020 16:35:12 |
Заголовок сообщения: | |
Я тоже согласна. Если ЭСФ без НДС, то мы не ставим признак "отложенный НДС" и проводим такой документ в том месяце, к которому относится накладная. И в ф300.00 в поле "Приобретено без НДС" такой оборот тоже отражается в периоде по дате накладной. Считаю, что ничего не нарушается, т.к. Кодексом только НДС брать в зачет запрещается. |