» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Заполнение деклараций по импорту из Таможенного Союза |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Никитенко Е.В. |
Добавлено: | #1  Пн Авг 26, 2019 13:24:52 |
Заголовок сообщения: | Заполнение деклараций по импорту из Таможенного Союза |
Здравствуйте. Мы получили оборудование из России.по законодательству мы имеем право взять НДС в зачет. Раньше, когда заполняли форму 328,то мы ставили НДС 12%,определяли налоговую базу и выделяли сумму НДС, и эту сумму указывали на 4й странице Заявления, где написано про НДС взятый в зачет. Затем,заполняли в форме 320.00 приложение №2 и отражали в строке 320.00.005, также заполняли реестр (приложение№6) А тут у нас сменилось налоговое руководство и сказали,что мы неверно заполняем декларации: 1) в заявлении в графе НДС ничего не ставить,а поставить рядом галочку в графе"льгота" и на 4й(которая отражается только в программе) странице в самом низу уже указать просто обороты по импорту 2) в форме 320.00 заполняем приложение №1 строку 320.01.005 и переносим в строку 320.00.006 3) реестр заполнять вообще не надо, т.к. НДС мы не платим Подскажите,пожалуйста,верны ли их действия? :%): Спасибо всем,кто откликнется. :Rose: |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #2  Пн Авг 26, 2019 16:38:01 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Видимо вы имеете ввиду уплата НДС методом зачета? |
Автор: | Никитенко Е.В. |
Добавлено: | #3  Пн Авг 26, 2019 17:07:52 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, да- методом зачета |
Автор: | YelenaS | ||
Добавлено: | #4  Пн Авг 26, 2019 17:20:12 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Для этого есть приложение 320.02.001. И в самой декларации 320.00.005. Добавлено спустя 56 секунд: Никитенко Е.В., я думаю вы все правильно делали. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: У вас же не освобожденный оборот от НДС, а уплаченный методом зачета. Я правильно вас понимаю? |
Автор: | Никитенко Е.В. |
Добавлено: | #5  Пн Авг 26, 2019 17:31:29 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, вот именно. а они мне утверждают, что мы же не платим НДС, значит это для нас льгота! и пока на их условиях не переделали,начальник налоговой отказывался подписывать заявление. |
Автор: | YelenaS |
Добавлено: | #6  Пн Авг 26, 2019 17:36:10 |
Заголовок сообщения: | |
Назыавется УПЛАТА НДС методом зачета. Льгота действует, при условии, что вы это оборудование не продадите в течении 5 лет. А если продадите придется платить. Если применяется льгота то она без каких либо дополнительных условий. А тут у нас сменилось налоговое руководство[/quote] Это налоговое руководство в УГД что ли или в вашей компании? |
Автор: | Никитенко Е.В. |
Добавлено: | #7  Пн Авг 26, 2019 17:40:24 |
Заголовок сообщения: | |
YelenaS, в УГД смена руководства. и кто занимается импортом из ТС, тоже сменился. Чтобы не нарушить свои обязательства по поводу использования в производстве в течении 5и лет и отражению НДС в 3ем квартале я им Обязательство писала |
Автор: | NatalyaV | ||||
Добавлено: | #8  Пн Авг 26, 2019 23:47:13 | ||||
Заголовок сообщения: | |||||
Я вот так сдавала в первый раз и у меня принимала девушка в первый раз - тоже льгота поставила, потом через месяц она меня вызвала переделать, сказала льгота - это для мед препаратов, а какой у вас выход, у вас же все равно по-старому не примут.
платим, но методом зачета, попробуйте мотивировать, что форма не отправляется без заполненного приложения, выдает ошибку. |
Автор: | Никитенко Е.В. |
Добавлено: | #9  Вт Авг 27, 2019 09:37:26 |
Заголовок сообщения: | |
anginaa, я все понимаю,что это не льгота.но переубедить их было не возможно. самое ужасное, мне опять надо подавать заявление на новое полученное оборудование, а у меня рука не поднимается писать,что они хотят. Я одного не понимаю, в форме уже все строки прописаны,зачем изобретать велосипед :cry: |