Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Безвозмездная передача ОС
    Безвозмездная передача ОС
    Безвозмездная передача актива от ТОО ГУ
    Безвозмездная передача товара НДС
    Безвозмездная передача кредита.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Безвозмездная передача ТМЦ     
    Алека
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Дек 02, 2007 16:49:37 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=202115#202115
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236392#236392

    Подскажите, пожалуйста, проводки при безвозмездной передаче тмц.В методологии есть такая проводка: дт 845 - кт 20, а дальше? и каким документом правильно это делать в 1С?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Raybek
    1С7.7 Профессионал
    Спасибки: +275 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вс Дек 02, 2007 18:07:36   

    Какой конфигурацией пользуетесь?
    Вроде как если Вы плательщик НДС то сверху еще должно накручиваться НДС:
    Дт845-Кт20(22)
    Дт821-633

    Ну эти проводки мне нашептали наши бухи, чтобы я сделал им новый документ в 1С 7.7 (и в торговле и в бухгалтерии) "Списание на благотворительность".

    А вообще если Вы не плательщик НДС, то в 1С7.7 делаете доком "Списание материалов(товаров)" соответственно на счет 845.

    Если плательщик НДС, то придется дополнительно длеать вруную проводку 821-633.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Май 13, 2008 02:24:56 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, проводки при безвозмездной передаче материала от ИП в ТОО, при этом ИП не платильщик НДС.
    какие проводки вытекают у ТОО, какими налогами будет оно облагаться в ТОО?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Май 13, 2008 11:18:45   

    у ТОО
    Дт 1310
    Кт 6280

    В конце года эта сумма включиться в СГД, и если у вас будет прибыль - обложится 30% КПН.

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    Raybek
    А почему
    Дт 821 Кт 633 ?
    Логичнее тоже на 845

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Май 14, 2008 23:09:56 Сообщить модератору   

    Gale говорит:
    у ТОО
    Дт 1310
    Кт 6280

    Мне кажется, счет 6220 тоже подходит Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    CAR
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Ср Окт 01, 2008 14:45:05 Сообщить модератору   

    Меня интересует такой вопрос:
    1.Физ лицо передало безвазмездно полушубки ТОО, как оформить документально и надо ли оплачивать что либо физ лицу (имеется ввиду налоги).
    2. ТОО потом может продать эти полушубки?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 01, 2008 15:20:00   

    CAR
    CAR говорит:
    Физ лицо передало безвазмездно полушубки ТОО, как оформить документально и надо ли оплачивать что либо физ лицу (имеется ввиду налоги).
    2. ТОО потом может продать эти полушубки?

    1.Предлагаю ,оформить Актом -приема передачи,в котором подчеркнуть слово"БЕЗВОМЕЗДНО" .Указать цену и сумму имущества.(Минимальную).При такой ситуации ,не вижу условии для исчисления налогов за физ.лицо.
    Дт 1330-Кт 6280
    2.Продавайте на здоровье.
    Дт 7110-Кт 1330
    Дт 1210-Кт 6010
    Дт 1210-Кт 3130
    Извините за многословие.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Румия
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 03, 2009 18:17:30   

    Помогите пожалуйста разобраться в оформлении документов:
    Оказали помощь спец.школе, безвозмездно переданы ТМЦ.
    Есть письмо с просьбой о благотварительной помощи, доверенность на получение ТМЦ.
    1. Достаточно ли для оформления документов накладной? или необходимо еще оформить с/ф?
    2. Какой проводкой можно закрыть дебиторскую задолженность?
    3. Включаем ли данную сумму в налогооблагаемый оборот по 300 форме за 2 квартал? (думаем отнести в нал/оборот а по итогу года сделать корректировку данной суммы на 0.3% -кто как думает?)
    4. Несем ли при благотворительности налоговые обязательства по КПН и НДС?

    интуитивно что делать знаем, только тысяча сомнений Confused

    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:

    сами работаем как ИП, на общем режиме, плательщики НДС Crazy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Румия
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июн 04, 2009 17:35:20   

    может ветку новую создать? не хочется модераторам усложнять жизньSmile пожалуйста, подскажите кто знает ответы на вопросы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 04, 2009 17:46:17 Сказали Спасибо❤   

    Румия говорит:
    или необходимо еще оформить с/ф

    безвозмездная передача - это тоже оборот по реализации, так что думаю, что сч.фактура нужна.
    Румия говорит:
    Какой проводкой можно закрыть дебиторскую задолженность?

    ну видимо - расход на благотворительность
    Румия говорит:
    Включаем ли данную сумму в налогооблагаемый оборот по 300 форме за 2 квартал

    это налогооблагаемый оборот и по ст. 217 п.2 не ниже балансовой стоимости
    Румия говорит:
    Несем ли при благотворительности налоговые обязательства по КПН и НДС

    про КПН какие могут быть обязательства?
    Румия говорит:
    и НДС?

    тут я что-то туплю - в принципе раз реализация - то вкл в оборот и всё тут....да тут нет такого что использовано не в предпринимательской....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    natkis
    Сертификат CAP
    Спасибки: +98 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 04, 2009 22:18:15 Сказали Спасибо❤   

    Румия: мы оказали помощь ТМЦ школе,являемся плательщиком НДС
    НДС
    реализация:ст.231,п.1.пп1-безвозмездная передача товара является оборотом по реализации
    ст.238,п.2 -определение размера облагаемого оборота
    ст.263.п.2-оформление счета-фактуры при осуществлении оборота по реализации
    зачет по НДС(товар предназначенный для безвозмезной передачи куплен у плательщика НДС) :
    - относиться в зачет ст. 256,п.1 "...получатель товара...имеет право на зачет...если они используются в целях облагаемого оборота..."

    КПН
    -расходы на покупку ТМЦ на вычеты не относите в соответствии со ст.100,п.1 , так как проводимая операция не направлена на получение дохода
    -в случае получения прибыли по СГД, имеете право сделать корректировку на сумму оказанной благотворительной помощи (без НДС) если размер оказанной благотворительной помощи будет соответствовать положению ст. 133.п.1,пп.1.
    Ссылка на статьи Налогового Кодекса в редакции 2009г.

    Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:

    В 300 форме показываете обороты и по зачету и реализации,так же заполняется приложения 7,8.В части НДС благотворительная передача ТМЦ не отличается от других видов реализации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Румия
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Июн 05, 2009 12:00:19   

    Спасибо всем за помощь, с оборотом и ф.300 все понятно.
    По КПН попадаем под статью 133 п.1, по итогу года будем делать корректировку на 3%.
    Еще решила позвонить в ту самую школу, уточнить.
    В бухгалтерии сказали, что с/ф не требуется, если помощь оказывается на основании письменного обращения.
    Правда в налоговом кодексе, ст.263 п.15 ничего подобного не сказано... Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Июн 05, 2009 12:06:30   

    Им не требуется, а Вам обязательно нужно выписать, выпишите и отдайте, а там их дело что они с ней сделают Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Румия
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Июн 05, 2009 12:18:39   

    с/ф в этом случаем будет оформлена спустя месяц...это серьезное нарушение?
    Оборот ведь мы в ф.300 все равно показываем? будь то накладная или с/ф, котрая отразится в приложении...и НДС также уплатим.......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3483 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Июн 05, 2009 12:22:25 Сказали Спасибо❤   

    Румия говорит:
    с/ф в этом случаем будет оформлена спустя месяц...это серьезное нарушение?

    Да, т.к. положено не позднее 5-ти дней после отгрузки.
    Переделайте дату, ничего страшного если нумерация в датах будет "скакать".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Румия
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Июн 05, 2009 12:29:05   

    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Зимушка
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 28, 2009 14:57:29   

    Добрый день!
    По договору купли -продажи при соблюдении покупателем определенных условий, а именно выборка договорного объема пологается скдка в размере 12% от обшей стоимости товара. Скидка предоставляется путем дополнительной отгрузки товара в адрес покупателя но без оплаты.
    Поставшик на это выставляет дополнительный с/ф . Оформлен с/ф как обыкновенная поставка товара на сумму например 200 000т.т , но последней строчкой идет предоставлена скидка на сумму -200 000т.т. , по итогу сумма по с/ф равна нулю.
    Вопрос 1. Правильно ли оформлена с/ф по сделке оговоренной в договоре ?
    2. Не является ли этот товар для нас как безвозмездно полученный?
    3. И как должны мы его разнести в программе 1с 7,7?
    Заранее благодарны всем кто поможет разобраться в этом вопросе.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнура
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Фев 04, 2010 14:46:01 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Скажите пожалуйста получили безвомездно товар от нерезидента, и продали товар как это отразить в 1с, это наш двойной доход верно? Безвозмездно получили посадили на доход 6220, теперь мы товар продаем
    выписала накладную клиенту,как дальше быть? Какие должны быть проводки?

    Помогите плиз

    Добавлено спустя 15 минут 25 секунд:

    АУУ помогите. Crying or Very sad
    Получили товар за 688 (сумма декларации инвойса)
    С/С - 594
    Продали за 714
    Отсюда 714-594=120
    Доход 107
    НДС 12,8
    Верно да? Или я должна на доход поставить всю сумму? Хотя я в 3 квартале посадила на доход как безвозмездный товар.

    Добавлено спустя 10 секунд:

    АУУ помогите. Crying or Very sad
    Получили товар за 688 (сумма декларации инвойса)
    С/С - 594
    Продали за 714
    Отсюда 714-594=120
    Доход 107
    НДС 12,8
    Верно да? Или я должна на доход поставить всю сумму? Хотя я в 3 квартале посадила на доход как безвозмездный товар.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Танюша
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Фев 04, 2010 15:08:50 Сообщить модератору   

    Айнура говорит:
    Безвозмездно получили посадили на доход 6220

    Верно
    Айнура говорит:
    теперь мы товар продаем

    Обычная реализация
    Доход от реализации - 637,5
    Себестоимость - 594
    Налогооблагаемый доход - 43,5

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Фев 04, 2010 15:15:38   

    Айнура
    Айнура говорит:
    Какие должны быть проводки?

    Предлагаю:
    1.Дт 1330-Кт 6280-688 у.е.
    2.Дт 7110-Кт 1330-688 у.е.
    3.Дт 1210-Кт 6110-637,5 у.е.
    4.Дт 1210-Кт 3130- 76,5 у.е.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнура
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Фев 04, 2010 15:16:13 Сообщить модератору   

    Если первый раз я посадила всю сумму 688 на доход то сейчас я делаю реализацию и у меня на доход пойдет только 43,5 да? а не вся сумма да ? делаю обычную реализацию и все больше никакие проводки не нужны да? а то мне тут голову забили что надо еще раз посадить на доход всю сумму.
    Спасибо ВАМ Танюша. Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Май 28, 2010 09:15:50   

    Доброе утро! У нас возникла аналогичная ситуация с передачей ТМЦ. Прочитала все схожие темы, но всё равно остались вопросы по проводкам!

    Мы выставляем счёт-фактуру на балансовую стоимость ТМЦ + НДС 12%
    На основании акта приёма-передачи и счёт-фактуры мы списываем ТМЦ с баланса и делаем проводки:

    Дт Расходы по благотворительности
    Кт ТМЦ

    Вопрос: какие проводки делать на выданный счёт-фактуру?

    А также обязательно ли делать корректировку НДС, взятого в зачёт? Тем более товар у нас пришёл из-за рубежа и НДС платили на таможне. Не достаточно ли того, что мы накручиваем НДС на балансовую стоимость?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Май 28, 2010 10:25:01 Сказали Спасибо❤   

    Лина
    Лина говорит:
    ситуация с передачей ТМЦ.

    Лина говорит:
    какие проводки делать на выданный счёт-фактуру?

    Предлагаю:
    1.Дт 7010-Кт 1310,1330.
    2.Дт 1210-Кт 6010.
    3.Дт 1210-Кт 3130.
    4.Дт 7470-Кт 1210.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лина
    Коллега
    Спасибки: +21 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Май 28, 2010 12:09:04   

    Спасибо большое! Так и решили сделать!
    А как быть с НДС ранее взятым в зачёт? Мне кажется достаточно, начислить НДС Smile или нет?

    У нас бывают ситуации, когда мы покупаем ОС у поставщика и передаём на благотворительность, сразу списываем на расходы всю сумму, НДС в зачёт не берём и ничего не накручиваем сверху. Правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tolganai
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Июл 15, 2010 14:49:05   

    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мы безвоздмезно передаем канализационную насосную станцию и прилегающие к ней трубы в аренду ИП на 5 лет. Как это нужно оформить? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Июл 15, 2010 14:50:47   

    tolganai
    Так аренда или дарение? Если аренда - то не в тему вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tolganai
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Чт Июл 15, 2010 16:57:30   

    Вот именно, что шеф желает оформить аренду безвозмездно и не понимает, что безвозмездная аренда не бывает, есть или аренда или дарение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DNV
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Окт 26, 2010 22:29:53   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, мы продаем товар некоммерческой организации (школе) и часть его дарим. Как правильно оформить накладную и сч-фактуру. Подаренный товар приобретался у ИП без НДС, остальной товар (проданный) с НДС. Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Окт 26, 2010 22:46:03   

    ну всё-таки видимо - так и оформить - указать фактическое количество и стоимость продажи-передачи ( т.е если за 0 тенге то именно 0 тенге)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz